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2016

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分  臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

 

一、主要職責(zé)

(一)執(zhí)行各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策,參與管理全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金;

(二)負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會(huì)保險(xiǎn)信息、關(guān)系;

(三)負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)待遇的管理、發(fā)放;

(四)負(fù)責(zé)管理社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò),協(xié)助做好離退休人員社會(huì)化管理;

(五)上級(jí)部門交辦其他事項(xiàng)。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為副科級(jí)事業(yè)單位,隸屬市人力資源和社會(huì)保障局管理,設(shè)辦公室(掛行政審批服務(wù)股牌子)、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、稽核內(nèi)審股(掛信息管理股牌子)、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、失業(yè)保險(xiǎn)待遇股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股(掛工傷生育保險(xiǎn)待遇股牌子)等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。在編人員28人,其中公務(wù)員26名、工勤人員2名;局長(zhǎng)1人(由人力資源和社會(huì)保障局副局長(zhǎng)兼任),副局長(zhǎng)2名,正副股長(zhǎng)(級(jí))18名。社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政全額核撥。

 


第二部分  2016年部門預(yù)算表

 

表1

收支總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

一、財(cái)政撥款

611.65

一、基本支出

432.04

二、財(cái)政專戶撥款

 

二、項(xiàng)目支出

179.61

三、其他資金

 

三、單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

611.65

本年支出合計(jì)

611.65

 

 

 

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

611.65

支出總計(jì)

611.65

注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

 

 


 

表2

收入總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

611.65

一般公共預(yù)算撥款

611.65

基金預(yù)算撥款

 

二、財(cái)政專戶撥款

 

教育收費(fèi)

 

其他財(cái)政收入撥款

 

三、其他資金

 

事業(yè)收入

 

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計(jì)

611.65

 

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

 

 

 

收入總計(jì)

611.65





表3

支出總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

一、基本支出

432.04

工資福利支出

374.03

一般商品和服務(wù)支出

58.01

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

其他資本性支出等

 

 

 

二、項(xiàng)目支出

179.61

日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

179.61

政府購買服務(wù)類項(xiàng)目

 

其他類項(xiàng)目

 

科技研發(fā)類項(xiàng)目

 

基本建設(shè)類項(xiàng)目

 

補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

 

信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

 

專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

 

因公出國(guó)(境)項(xiàng)目

 

信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

 

本年支出合計(jì)

611.65

 

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

五、上繳上級(jí)支出

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

支出總計(jì)

611.65





 

表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

611.65

一、一般公共預(yù)算

611.65

二、政府性基金預(yù)算

 

二、政府性基金預(yù)算

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

 

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

611.65

本年支出合計(jì)

611.65






 


 

     表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

611.65

432.04

179.61

[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

611.65

432.04

179.61

[20801]人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

506.14

432.04

74.1

[2080107]社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

506.14

432.04

74.1

[20825]其他生活救助

105.51

 

105.51

[2082501]其他城市生活救助

105.51

 

105.51






 

 

 

 

 

 

 


 

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

2016本年預(yù)算

合計(jì)

432.04

[301]工資福利支出

374.03

[30101]基本工資

84.05

[30102]津貼補(bǔ)貼

196.68

[30199]其他工資福利支出

93.30

[302]商品和服務(wù)支出

58.01

[30201]辦公費(fèi)

4.03

[30202]印刷費(fèi)

4.50

[30204]手續(xù)費(fèi)

4.00

[30205]水費(fèi)

0.95

[30206]電費(fèi)

10.89

[30207]郵電費(fèi)

6.28

[30211]差旅費(fèi)

3.15

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.92

[30215]會(huì)議費(fèi)

0.45

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

0.80

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

3.28

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.56

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

3.50

[30299]其他商品和服務(wù)支出

2.70




 


 

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

2016本年預(yù)算

合計(jì)

179.61

[301]工資福利支出

74.10

[30199]其他工資福利支出

74.10

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

105.51

[30305]生活補(bǔ)助

105.51




 

 

 

 

 

 

 

 

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

506.14

“三公”經(jīng)費(fèi)

12.84

其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

0.00

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出

9.56

1.公務(wù)用車購置

0.00

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.56

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出

3.28

注:

1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)     (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

 




 

 

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

 

0

0

0

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)人大審議。






 

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

金額:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶援款

其他資金

 

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

432.04

432.04

432.04

 

 

 

 

人員支出(臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局)

374.03

374.03

374.03

 

 

 

 

公用支出(臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局)

58.01

58.01

58.01

 

 

 

 










 

表11

2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

金額:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶援款

其他資金

續(xù)效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)

179.61

179.61

179.61

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出(臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

179.61

179.61

179.61

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算611.65萬元,比上年減少268.85萬元,下降30.53%,主要原因是主要原因是減少企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助的項(xiàng)目指標(biāo);支出預(yù)算611.65萬元,比上年減少268.85萬元,下降30.53%,主要原因是主要原因是減少企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助的項(xiàng)目指標(biāo)。

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.84萬元,比上年減少17.16萬元,下降57.20%,主要原因是公務(wù)用車數(shù)量減少、公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.56萬元,比上年減少8.44萬元,下降46.89%,主要原因是公務(wù)用車數(shù)量減少;公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元,比上年減少8.72萬元,下降72.67%,主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58.01萬元,比上年減少71.99萬元,下降55.38%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等。其中:辦公費(fèi)4.03萬元,印刷費(fèi)4.50萬元,手續(xù)費(fèi)4萬元,郵電費(fèi)6.28萬元,差旅費(fèi)3.15萬元,會(huì)議費(fèi)0.45萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元,日常維修費(fèi)3.50萬元,辦公用房水電費(fèi)11.84萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.56萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.92萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元,其他商品和福利支出2.70萬元。

三、政府采購情況

    2016年本部門無政府采購安排。

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年2月13日,本部門有辦公樓一棟,位于臺(tái)城橋湖路99號(hào);共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作),無其他車輛;無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備或單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

2016年本部門無預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,無涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 



生成日期: 2016-03-01 發(fā)布機(jī)構(gòu): 本網(wǎng)
2016年度臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局預(yù)算公開



 

 

2016

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分  臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

 

一、主要職責(zé)

(一)執(zhí)行各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策,參與管理全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金;

(二)負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會(huì)保險(xiǎn)信息、關(guān)系;

(三)負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)待遇的管理、發(fā)放;

(四)負(fù)責(zé)管理社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò),協(xié)助做好離退休人員社會(huì)化管理;

(五)上級(jí)部門交辦其他事項(xiàng)。

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為副科級(jí)事業(yè)單位,隸屬市人力資源和社會(huì)保障局管理,設(shè)辦公室(掛行政審批服務(wù)股牌子)、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、稽核內(nèi)審股(掛信息管理股牌子)、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、失業(yè)保險(xiǎn)待遇股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股(掛工傷生育保險(xiǎn)待遇股牌子)等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。在編人員28人,其中公務(wù)員26名、工勤人員2名;局長(zhǎng)1人(由人力資源和社會(huì)保障局副局長(zhǎng)兼任),副局長(zhǎng)2名,正副股長(zhǎng)(級(jí))18名。社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政全額核撥。

 


第二部分  2016年部門預(yù)算表

 

表1

收支總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

一、財(cái)政撥款

611.65

一、基本支出

432.04

二、財(cái)政專戶撥款

 

二、項(xiàng)目支出

179.61

三、其他資金

 

三、單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

611.65

本年支出合計(jì)

611.65

 

 

 

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級(jí)支出

 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

611.65

支出總計(jì)

611.65

注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況

 

 


 

表2

收入總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

611.65

一般公共預(yù)算撥款

611.65

基金預(yù)算撥款

 

二、財(cái)政專戶撥款

 

教育收費(fèi)

 

其他財(cái)政收入撥款

 

三、其他資金

 

事業(yè)收入

 

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計(jì)

611.65

 

 

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

 

 

 

收入總計(jì)

611.65





表3

支出總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

一、基本支出

432.04

工資福利支出

374.03

一般商品和服務(wù)支出

58.01

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

 

其他資本性支出等

 

 

 

二、項(xiàng)目支出

179.61

日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

179.61

政府購買服務(wù)類項(xiàng)目

 

其他類項(xiàng)目

 

科技研發(fā)類項(xiàng)目

 

基本建設(shè)類項(xiàng)目

 

補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

 

信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

 

專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

 

因公出國(guó)(境)項(xiàng)目

 

信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

 

本年支出合計(jì)

611.65

 

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

五、上繳上級(jí)支出

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

支出總計(jì)

611.65





 

表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

611.65

一、一般公共預(yù)算

611.65

二、政府性基金預(yù)算

 

二、政府性基金預(yù)算

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

 

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

 

 

 

 

 

本年收入合計(jì)

611.65

本年支出合計(jì)

611.65






 


 

     表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

611.65

432.04

179.61

[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

611.65

432.04

179.61

[20801]人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

506.14

432.04

74.1

[2080107]社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

506.14

432.04

74.1

[20825]其他生活救助

105.51

 

105.51

[2082501]其他城市生活救助

105.51

 

105.51






 

 

 

 

 

 

 


 

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

2016本年預(yù)算

合計(jì)

432.04

[301]工資福利支出

374.03

[30101]基本工資

84.05

[30102]津貼補(bǔ)貼

196.68

[30199]其他工資福利支出

93.30

[302]商品和服務(wù)支出

58.01

[30201]辦公費(fèi)

4.03

[30202]印刷費(fèi)

4.50

[30204]手續(xù)費(fèi)

4.00

[30205]水費(fèi)

0.95

[30206]電費(fèi)

10.89

[30207]郵電費(fèi)

6.28

[30211]差旅費(fèi)

3.15

[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.92

[30215]會(huì)議費(fèi)

0.45

[30216]培訓(xùn)費(fèi)

0.80

[30217]公務(wù)接待費(fèi)

3.28

[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.56

[30213]維修(護(hù))費(fèi)

3.50

[30299]其他商品和服務(wù)支出

2.70




 


 

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

2016本年預(yù)算

合計(jì)

179.61

[301]工資福利支出

74.10

[30199]其他工資福利支出

74.10

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

105.51

[30305]生活補(bǔ)助

105.51




 

 

 

 

 

 

 

 

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

項(xiàng)目

2016年預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

506.14

“三公”經(jīng)費(fèi)

12.84

其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

0.00

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出

9.56

1.公務(wù)用車購置

0.00

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.56

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出

3.28

注:

1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)     (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。

 




 

 

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計(jì)

其中:基本支出

項(xiàng)目支出

 

0

0

0

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)人大審議。






 

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

金額:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶援款

其他資金

 

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

432.04

432.04

432.04

 

 

 

 

人員支出(臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局)

374.03

374.03

374.03

 

 

 

 

公用支出(臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局)

58.01

58.01

58.01

 

 

 

 










 

表11

2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局  

金額:萬元

支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶援款

其他資金

續(xù)效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)

179.61

179.61

179.61

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出(臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

179.61

179.61

179.61

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算611.65萬元,比上年減少268.85萬元,下降30.53%,主要原因是主要原因是減少企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助的項(xiàng)目指標(biāo);支出預(yù)算611.65萬元,比上年減少268.85萬元,下降30.53%,主要原因是主要原因是減少企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助的項(xiàng)目指標(biāo)。

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.84萬元,比上年減少17.16萬元,下降57.20%,主要原因是公務(wù)用車數(shù)量減少、公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.56萬元,比上年減少8.44萬元,下降46.89%,主要原因是公務(wù)用車數(shù)量減少;公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元,比上年減少8.72萬元,下降72.67%,主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58.01萬元,比上年減少71.99萬元,下降55.38%,主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)等。其中:辦公費(fèi)4.03萬元,印刷費(fèi)4.50萬元,手續(xù)費(fèi)4萬元,郵電費(fèi)6.28萬元,差旅費(fèi)3.15萬元,會(huì)議費(fèi)0.45萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元,日常維修費(fèi)3.50萬元,辦公用房水電費(fèi)11.84萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.56萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.92萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元,其他商品和福利支出2.70萬元。

三、政府采購情況

    2016年本部門無政府采購安排。

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年2月13日,本部門有辦公樓一棟,位于臺(tái)城橋湖路99號(hào);共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作),無其他車輛;無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備或單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

2016年本部門無預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,無涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 



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