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生成日期: | 2017-09-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 本網(wǎng) |
2016年度臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
(一)部門主要職責(zé)
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主管社保基金管理工作的職能部門。主要職責(zé):執(zhí)行各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策,參與管理全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金,負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會(huì)保險(xiǎn)信息、關(guān)系,負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)待遇的管理、發(fā)放,負(fù)責(zé)管理社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò),協(xié)助做好離退休人員社會(huì)化管理,上級(jí)部門交辦其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為副科級(jí)事業(yè)單位,隸屬市人力資源和社會(huì)保障局管理。本部門沒(méi)有下屬下單位,按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),即臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局。部門設(shè)辦公室(掛行政審批服務(wù)股牌子)、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、稽核內(nèi)審股(掛信息管理股牌子)、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、失業(yè)保險(xiǎn)待遇股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股(掛工傷生育保險(xiǎn)待遇股牌子)等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
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| 公開(kāi)01表 | ||||||
部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
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收入 | 支出 |
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項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
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欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
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一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 6960.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 0.78 |
| |||||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| |||||
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 29 | 0.00 |
| |||||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| |||||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 2991.41 |
| |||||
六、其他收入 | 6 | 0.18 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
| |||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
| |||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 |
|
| |||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 35 |
|
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| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 |
|
| |||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 |
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| |||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 |
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| |||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 |
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| |||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 |
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| |||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 |
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| |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 |
| |||||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 |
| |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 27.95 |
| |||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 | 0.00 |
| |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 0.00 |
| |||||
本年收入合計(jì) | 22 | 6960.46 | 本年支出合計(jì) | 48 | 6972.54 |
| |||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 49 | 0.18 |
| |||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 49.99 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 37.73 |
| |||||
| 25 |
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| 51 |
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總計(jì) | 26 | 7010.45 | 總計(jì) | 52 | 7010.45 |
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 |
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收入決算表 | ||||||||||
| 公開(kāi)02表 | |||||||||
部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 6,960.46 | 6,960.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,991.41 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,446.93 | 2,446.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 421.02 | 420.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 421.02 | 420.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 949.83 | 949.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 86.21 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 143.70 | 143.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 719.92 | 719.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 498.49 | 498.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 423.98 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 92.45 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 92.45 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 401.61 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 401.61 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,493.39 | 1,493.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1,493.39 | 1,493.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 931.39 | 931.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 552.01 | 552.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
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支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 6,972.54 | 538.88 | 6,433.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,459.00 | 507.71 | 1,951.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 433.09 | 433.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 433.09 | 433.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 949.83 | 0.12 | 949.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 86.21 | 0.03 | 86.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 143.70 | 0.09 | 143.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 719.92 | 0.00 | 719.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 498.49 | 74.51 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 423.98 | 0.00 | 423.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 83.53 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 83.53 | 0.00 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 401.61 | 0.00 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 401.61 | 0.00 | 401.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,493.39 | 2.44 | 1,490.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1,493.39 | 2.44 | 1,490.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 931.39 | 1.44 | 929.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 552.01 | 1.00 | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 6,960.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 2,991.41 | 2,991.41 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 2,459.00 | 2,459.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 1,493.39 | 1,493.39 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 22 | 6,960.28 | 本年支出合計(jì) | 49 | 6,972.54 | 6,972.54 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 49.99 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 49.99 |
| 51 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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合計(jì) | 27 | 7010.27 | 合計(jì) | 54 | 7010.27 | 7010.27 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||||
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| 公開(kāi)05表 | |||
部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合計(jì) | 6,972.54 | 538.88 | 6,433.66 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 2,991.41 | 0.00 | 2,991.41 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,459.00 | 507.71 | 1,951.29 | ||||
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 433.09 | 433.09 | 0.00 | ||||
2080107 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 433.09 | 433.09 | 0.00 | ||||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 949.83 | 0.12 | 949.71 | ||||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 86.21 | 0.03 | 86.18 | ||||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 143.70 | 0.09 | 143.61 | ||||
2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 719.92 | 0.00 | 719.92 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 498.49 | 74.51 | 423.98 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | ||||
2080503 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 423.98 | 0.00 | 423.98 | ||||
20808 | 撫恤 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | ||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 92.45 | 0.00 | 92.45 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 83.53 | 0.00 | 83.53 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 83.53 | 0.00 | 83.53 | ||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 401.61 | 0.00 | 401.61 | ||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 401.61 | 0.00 | 401.61 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,493.39 | 2.44 | 1,490.95 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 1,493.39 | 2.44 | 1,490.95 | ||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 931.39 | 1.44 | 929.95 | ||||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 552.01 | 1.00 | 551.00 | ||||
2100504 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||||
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||
公開(kāi)06表 | |||||||
部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 356.72 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 68.51 | ||
30101 | 基本工資 | 77.13 | 30201 | 辦公費(fèi) | 11.58 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 161.92 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.64 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 25.52 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | ||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.93 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 2.11 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.86 | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 10.33 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 5.00 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 80.22 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 105.75 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.19 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 65.45 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 7.59 | ||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.11 | ||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.14 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 7.06 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | ||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.22 | ||
30311 | 住房公積金 | 27.95 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | ||
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 14.22 | ||
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | ||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.64 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 5.29 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.87 | ||
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| 310 | 其他資本性支出 | 7.89 | ||
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| 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | ||
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| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 7.89 | ||
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| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ||
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| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||
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| 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | ||
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| 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||
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| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||
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| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||
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| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||
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| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||
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| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | ||
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| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | ||
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| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | ||
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| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
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| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||
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| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | ||
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| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | ||
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| 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | ||
|
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| 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||
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| 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | ||
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||
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| 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||
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|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
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| 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 462.48 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 76.40 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||||||||||||
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| 公開(kāi)07表 | ||||||||||||||
部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
| 2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 13.40 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 10.90 | 2.50 | 6.78 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | 1.14 | ||||||||||
| 注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
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| 公開(kāi)08表 | ||||
部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。 | ||||||||||||
說(shuō)明:該表當(dāng)年實(shí)際沒(méi)有發(fā)生數(shù)。 | ||||||||||||
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第三部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總收入6960.46萬(wàn)元,其中本年收入6960.46萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入6960.28 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少2974.43萬(wàn)元,下降29.94%。主要原因是財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助收入減少。
2.其他收入0.18萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元,下降64.00%。主要原因是銀行存款利息收入減少。
(二)年度支出總體情況
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總支出6972.54萬(wàn)元,其中本年支出6972.54萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.78萬(wàn)元,主要用于外調(diào)人員績(jī)效考核獎(jiǎng)支出,比上年決算數(shù)增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2016年增加了外調(diào)人員績(jī)效考核獎(jiǎng)這項(xiàng)支出,2015年決算數(shù)無(wú)此項(xiàng)支出。
2.教育(類)支出2991.41萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,比上年決算數(shù)減少624.06萬(wàn)元,下降17.26%,主要原因是2015年決算數(shù)包含全年的教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出,而2016年11月起由機(jī)關(guān)事業(yè)單位自行申報(bào)社保繳費(fèi),2016年決算數(shù)僅包含1-10月的教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)2459萬(wàn)元,主要用于:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)433.09萬(wàn)元,財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助949.83萬(wàn)元,行政事業(yè)單位離退休498.49萬(wàn)元,撫恤92.45萬(wàn)元,其他生活救助83.53萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出401.61萬(wàn)元。比2015年決算數(shù)減少2230.88萬(wàn)元,下降47.57%,主要原因是根據(jù)人社廳發(fā)〔2015〕47號(hào)文件規(guī)定于2015年補(bǔ)發(fā)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi),2016年沒(méi)有此項(xiàng)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)1493.39萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。比2015年決算數(shù)減少160.95萬(wàn)元,下降9.73%,主要原因是2015年決算數(shù)包含全年的機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出,而2016年11月起由機(jī)關(guān)事業(yè)單位自行申報(bào)社保繳費(fèi),2016年決算數(shù)僅包含1-10月的機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出和11-12月我局在編人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出。
5.住房保障支出(類)27.95萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)增加2.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.08%,主要原因是繳存住房公積金增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6960.28萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,960.28萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加6348.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)1037.95 %;主要原因是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 6,972.54萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,972.54萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加6360.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)1039.96 %;主要原因是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)0.78萬(wàn)元,主要用于外調(diào)人員的績(jī)效考核獎(jiǎng)支出;教育支出(類)其他教育支出(款)2,991.41萬(wàn)元,主要用于教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)433.09萬(wàn)元,主要用于在職人員的工資福利支出和單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)949.83萬(wàn)元,主要用于公務(wù)員工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、社保補(bǔ)繳和離退休人員撫恤金支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)498.49萬(wàn)元,主要用于離退休人員工資福利支出和企業(yè)離休干部、建國(guó)初期參加革命工作的部分退休干部生活補(bǔ)貼;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)92.45萬(wàn)元,主要用于優(yōu)撫對(duì)象社保退費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)83.53萬(wàn)元,主要用于企業(yè)退休干部中級(jí)以上職稱人員職級(jí)補(bǔ)貼;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)401.61萬(wàn)元,主要用于企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)1,493.39萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)27.95萬(wàn)元,主要用于在編人員住房公積金支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.78萬(wàn)元,完成預(yù)算12.84萬(wàn)元的52.80%。其中:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.64萬(wàn)元,完成預(yù)算9.56萬(wàn)元的59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.14萬(wàn)元,完成預(yù)算3.28萬(wàn)元的34.76%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.99%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年持平,都為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.52萬(wàn)元,下降31.33%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限增加,維修保養(yǎng)費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬(wàn)元,占83.19%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元,占16.81%。具體情況如下:
1.無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬(wàn)元,其中:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.64萬(wàn)元,本局機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于業(yè)務(wù)出行等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,本局機(jī)關(guān)及下屬單位無(wú)接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待22次,接待人數(shù)共229人。主要包括執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.40萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比 2015 年決算數(shù)增加3.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.39%。主要原因是:2014年、2015年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2016年提取,從而增加了2016年度的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年度本部門政府采購(gòu)支出總額7.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.78萬(wàn)元,無(wú)政府采購(gòu)工程支出及政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額6.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的79.56%,其中:無(wú)授予小微企業(yè)合同金額。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門有辦公樓一棟,位于臺(tái)城橋湖路99號(hào);共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作),無(wú)其他用車;無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備或單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年度本部門無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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