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2016年度臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門決算公開(kāi)


目   錄

 

第一部分  臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

 

(一)部門主要職責(zé)

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主管社?;鸸芾砉ぷ鞯穆毮懿块T。主要職責(zé):執(zhí)行各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策,參與管理全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金,負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會(huì)保險(xiǎn)信息、關(guān)系,負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)待遇的管理、發(fā)放,負(fù)責(zé)管理社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò),協(xié)助做好離退休人員社會(huì)化管理,上級(jí)部門交辦其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為副科級(jí)事業(yè)單位,隸屬市人力資源和社會(huì)保障局管理。本部門沒(méi)有下屬下單位,按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),即臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局。部門設(shè)辦公室(掛行政審批服務(wù)股牌子)、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、稽核內(nèi)審股(掛信息管理股牌子)、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、失業(yè)保險(xiǎn)待遇股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股(掛工傷生育保險(xiǎn)待遇股牌子)等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)01表

部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

收入

支出

 

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

 

欄次

 

1

欄次

 

2

 

一、財(cái)政撥款收入

1

6960.28 

一、一般公共服務(wù)支出

27

0.78 

 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

0.00 

二、外交支出

28

0.00 

 

三、事業(yè)收入

3

0.00 

三、國(guó)防支出

29

0.00 

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

0.00 

四、公共安全支出

30

0.00 

 

五、附屬單位上繳收入

5

0.00 

五、教育支出

31

2991.41 

 

六、其他收入

6

0.18 

六、科學(xué)技術(shù)支出

32

0.00 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

33

0.00 

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

34

 

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

35

 

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

36

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

37

 

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

38

 

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

39

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

40

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

41

 

 

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

43

0.00

 

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

44

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

27.95

 

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

46

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.00

 

本年收入合計(jì)

22

6960.46 

本年支出合計(jì)

48

 6972.54

 

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

23

0.00 

結(jié)余分配

49

 0.18

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

49.99 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

 37.73

 

 

25

 

 

51

 

 

總計(jì)

26

7010.45 

總計(jì)

52

 7010.45

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 













 

收入決算表


 

 公開(kāi)02表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

6,960.46

6,960.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


201

一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,991.41

2,991.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

2,991.41

2,991.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

2,991.41

2,991.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,446.93

2,446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

421.02

420.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


2080107

社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

421.02

420.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

949.83

949.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

86.21

86.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

143.70

143.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

719.92

719.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業(yè)單位離退休

498.49

498.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

歸口管理的行政單位離退休

74.51

74.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080503

離退休人員管理機(jī)構(gòu)

423.98

423.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

撫恤

92.45

92.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他優(yōu)撫支出

92.45

92.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

83.53

83.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

83.53

83.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

401.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

401.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1,493.39

1,493.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

醫(yī)療保障

1,493.39

1,493.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

行政單位醫(yī)療

931.39

931.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

552.01

552.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100504

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。












 

 

 

 

 

支出決算表


公開(kāi)03表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

6,972.54

538.88

6,433.66

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41

0.00

0.00

0.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,459.00

507.71

1,951.29

0.00

0.00

0.00


20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

433.09

433.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2080107

社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

433.09

433.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

949.83

0.12

949.71

0.00

0.00

0.00


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

86.21

0.03

86.18

0.00

0.00

0.00


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

143.70

0.09

143.61

0.00

0.00

0.00


2080399

財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

719.92

0.00

719.92

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業(yè)單位離退休

498.49

74.51

423.98

0.00

0.00

0.00


2080501

歸口管理的行政單位離退休

74.51

74.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2080503

離退休人員管理機(jī)構(gòu)

423.98

0.00

423.98

0.00

0.00

0.00


20808

撫恤

92.45

0.00

92.45

0.00

0.00

0.00


2080899

其他優(yōu)撫支出

92.45

0.00

92.45

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

83.53

0.00

83.53

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

83.53

0.00

83.53

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

0.00

401.61

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

0.00

401.61

0.00

0.00

0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1,493.39

2.44

1,490.95

0.00

0.00

0.00


21005

醫(yī)療保障

1,493.39

2.44

1,490.95

0.00

0.00

0.00


2100501

行政單位醫(yī)療

931.39

1.44

929.95

0.00

0.00

0.00


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

552.01

1.00

551.00

0.00

0.00

0.00


2100504

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。











 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

6,960.28

一、一般公共服務(wù)支出

28

0.78

0.78

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國(guó)防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

2,991.41

2,991.41

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

2,459.00

2,459.00

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

1,493.39

1,493.39

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

27.95

27.95

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

22

6,960.28

本年支出合計(jì)

49

6,972.54

6,972.54

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

49.99

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

37.73

37.73

0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

24

49.99

 

51

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合計(jì)

27

7010.27 

合計(jì)

54

7010.27 

7010.27 

0.00 

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。










 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


 

 

 

 

 

公開(kāi)05表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計(jì)

6,972.54

538.88

6,433.66


201

一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00


20199

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00


205

教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41


20599

其他教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41


2059999

其他教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,459.00

507.71

1,951.29


20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

433.09

433.09

0.00


2080107

社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

433.09

433.09

0.00


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

949.83

0.12

949.71


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

86.21

0.03

86.18


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

143.70

0.09

143.61


2080399

財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

719.92

0.00

719.92


20805

行政事業(yè)單位離退休

498.49

74.51

423.98


2080501

歸口管理的行政單位離退休

74.51

74.51

0.00


2080503

離退休人員管理機(jī)構(gòu)

423.98

0.00

423.98


20808

撫恤

92.45

0.00

92.45


2080899

其他優(yōu)撫支出

92.45

0.00

92.45


20825

其他生活救助

83.53

0.00

83.53


2082501

其他城市生活救助

83.53

0.00

83.53


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

0.00

401.61


2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

0.00

401.61


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1,493.39

2.44

1,490.95


21005

醫(yī)療保障

1,493.39

2.44

1,490.95


2100501

行政單位醫(yī)療

931.39

1.44

929.95


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

552.01

1.00

551.00


2100504

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

10.00

0.00

10.00


221

住房保障支出

27.95

27.95

0.00


22102

住房改革支出

27.95

27.95

0.00


2210201

住房公積金

27.95

27.95

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。










 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表


公開(kāi)06表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

單位:萬(wàn)元


人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)


經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

356.72

302

商品和服務(wù)支出

68.51


30101

基本工資

77.13

30201

辦公費(fèi)

11.58


30102

津貼補(bǔ)貼

161.92

30202

印刷費(fèi)

0.64


30103

獎(jiǎng)金

25.52

30203

咨詢費(fèi)

0.00


30104

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

11.93

30204

手續(xù)費(fèi)

2.11


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30205

水費(fèi)

0.86


30107

績(jī)效工資

0.00

30206

電費(fèi)

10.33


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00

30207

郵電費(fèi)

5.00


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30208

取暖費(fèi)

0.00


30199

其他工資福利支出

80.22

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

105.75

30211

差旅費(fèi)

1.19


30301

離休費(fèi)

0.00

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00


30302

退休費(fèi)

65.45

30213

維修(護(hù))費(fèi)

7.59


30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00


30304

撫恤金

0.00

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00


30305

生活補(bǔ)助

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.11


30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.14


30307

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00


30308

助學(xué)金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

7.06

30225

專用燃料費(fèi)

0.00


30310

生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

2.22


30311

住房公積金

27.95

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00


30312

提租補(bǔ)貼

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

14.22


30313

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.00

30229

福利費(fèi)

0.00


30314

采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.64


30315

物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

0.00


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

5.29

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00


 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.87


 

 

 

310

其他資本性支出

7.89


 

 

 

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00


 

 

 

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

7.89


 

 

 

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

0.00


 

 

 

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00


 

 

 

31006

大型修繕

0.00


 

 

 

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00


 

 

 

31008

物資儲(chǔ)備

0.00


 

 

 

31009

土地補(bǔ)償

0.00


 

 

 

31010

安置補(bǔ)助

0.00


 

 

 

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00


 

 

 

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00


 

 

 

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00


 

 

 

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00


 

 

 

31020

產(chǎn)權(quán)參股

0.00


 

 

 

31099

其他資本性支出

0.00


 

 

 

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00


 

 

 

30401

企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00


 

 

 

30402

事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00


 

 

 

30403

財(cái)政貼息

0.00


 

 

 

30499

其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00


 

 

 

307

債務(wù)利息支出

0.00


 

 

 

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00


 

 

 

30707

國(guó)外債務(wù)付息

0.00


 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

39906

贈(zèng)與

0.00


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

462.48 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

76.40


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。









 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07表

部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

 

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

 

小計(jì)

公務(wù)用車
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

13.40

0.00

10.90

0.00

10.90

2.50

6.78

0.00

5.64

0.00

5.64

1.14

 

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
























 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)08表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

0.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

 0.00


注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。


說(shuō)明:該表當(dāng)年實(shí)際沒(méi)有發(fā)生數(shù)。














 

 

 

 

第三部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說(shuō)明

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總收入6960.46萬(wàn)元,其中本年收入6960.46萬(wàn)元。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入6960.28 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少2974.43萬(wàn)元,下降29.94%。主要原因是財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助收入減少。

2.其他收入0.18萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元,下降64.00%。主要原因是銀行存款利息收入減少。

(二)年度支出總體情況

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總支出6972.54萬(wàn)元,其中本年支出6972.54萬(wàn)元。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.78萬(wàn)元,主要用于外調(diào)人員績(jī)效考核獎(jiǎng)支出,比上年決算數(shù)增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2016年增加了外調(diào)人員績(jī)效考核獎(jiǎng)這項(xiàng)支出,2015年決算數(shù)無(wú)此項(xiàng)支出。

2.教育(類)支出2991.41萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,比上年決算數(shù)減少624.06萬(wàn)元,下降17.26%,主要原因是2015年決算數(shù)包含全年的教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出,而2016年11月起由機(jī)關(guān)事業(yè)單位自行申報(bào)社保繳費(fèi),2016年決算數(shù)僅包含1-10月的教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)2459萬(wàn)元,主要用于:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)433.09萬(wàn)元,財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助949.83萬(wàn)元,行政事業(yè)單位離退休498.49萬(wàn)元,撫恤92.45萬(wàn)元,其他生活救助83.53萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出401.61萬(wàn)元。比2015年決算數(shù)減少2230.88萬(wàn)元,下降47.57%,主要原因是根據(jù)人社廳發(fā)〔2015〕47號(hào)文件規(guī)定于2015年補(bǔ)發(fā)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi),2016年沒(méi)有此項(xiàng)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)1493.39萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。比2015年決算數(shù)減少160.95萬(wàn)元,下降9.73%,主要原因是2015年決算數(shù)包含全年的機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出,而2016年11月起由機(jī)關(guān)事業(yè)單位自行申報(bào)社保繳費(fèi),2016年決算數(shù)僅包含1-10月的機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出和11-12月我局在編人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出。

5.住房保障支出(類)27.95萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)增加2.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.08%,主要原因是繳存住房公積金增加。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6960.28萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,960.28萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加6348.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)1037.95 %;主要原因是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 6,972.54萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,972.54萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加6360.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)1039.96 %;主要原因是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。

分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)0.78萬(wàn)元,主要用于外調(diào)人員的績(jī)效考核獎(jiǎng)支出;教育支出(類)其他教育支出(款)2,991.41萬(wàn)元,主要用于教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)433.09萬(wàn)元,主要用于在職人員的工資福利支出和單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)949.83萬(wàn)元,主要用于公務(wù)員工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、社保補(bǔ)繳和離退休人員撫恤金支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)498.49萬(wàn)元,主要用于離退休人員工資福利支出和企業(yè)離休干部、建國(guó)初期參加革命工作的部分退休干部生活補(bǔ)貼;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)92.45萬(wàn)元,主要用于優(yōu)撫對(duì)象社保退費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)83.53萬(wàn)元,主要用于企業(yè)退休干部中級(jí)以上職稱人員職級(jí)補(bǔ)貼;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)401.61萬(wàn)元,主要用于企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)1,493.39萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)27.95萬(wàn)元,主要用于在編人員住房公積金支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.78萬(wàn)元,完成預(yù)算12.84萬(wàn)元的52.80%。其中:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.64萬(wàn)元,完成預(yù)算9.56萬(wàn)元的59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.14萬(wàn)元,完成預(yù)算3.28萬(wàn)元的34.76%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.99%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年持平,都為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.52萬(wàn)元,下降31.33%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限增加,維修保養(yǎng)費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬(wàn)元,占83.19%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元,占16.81%。具體情況如下:

1.無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬(wàn)元,其中:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.64萬(wàn)元,本局機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于業(yè)務(wù)出行等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,本局機(jī)關(guān)及下屬單位無(wú)接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待22次,接待人數(shù)共229人。主要包括執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.40萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比 2015 年決算數(shù)增加3.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.39%。主要原因是:2014年、2015年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2016年提取,從而增加了2016年度的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年度本部門政府采購(gòu)支出總額7.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.78萬(wàn)元,無(wú)政府采購(gòu)工程支出及政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額6.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的79.56%,其中:無(wú)授予小微企業(yè)合同金額。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門有辦公樓一棟,位于臺(tái)城橋湖路99號(hào);共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作),無(wú)其他用車;無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備或單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    2016年度本部門無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 





生成日期: 2017-09-29 發(fā)布機(jī)構(gòu): 本網(wǎng)
2016年度臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局決算公開(kāi)



2016年度臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門決算公開(kāi)


目   錄

 

第一部分  臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

 

(一)部門主要職責(zé)

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主管社保基金管理工作的職能部門。主要職責(zé):執(zhí)行各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策,參與管理全市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金,負(fù)責(zé)管理全市參保單位和參保人的社會(huì)保險(xiǎn)信息、關(guān)系,負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)待遇的管理、發(fā)放,負(fù)責(zé)管理社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò),協(xié)助做好離退休人員社會(huì)化管理,上級(jí)部門交辦其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為副科級(jí)事業(yè)單位,隸屬市人力資源和社會(huì)保障局管理。本部門沒(méi)有下屬下單位,按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),即臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局。部門設(shè)辦公室(掛行政審批服務(wù)股牌子)、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、稽核內(nèi)審股(掛信息管理股牌子)、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇股、失業(yè)保險(xiǎn)待遇股、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股(掛工傷生育保險(xiǎn)待遇股牌子)等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)01表

部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

收入

支出

 

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

 

欄次

 

1

欄次

 

2

 

一、財(cái)政撥款收入

1

6960.28 

一、一般公共服務(wù)支出

27

0.78 

 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

0.00 

二、外交支出

28

0.00 

 

三、事業(yè)收入

3

0.00 

三、國(guó)防支出

29

0.00 

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

0.00 

四、公共安全支出

30

0.00 

 

五、附屬單位上繳收入

5

0.00 

五、教育支出

31

2991.41 

 

六、其他收入

6

0.18 

六、科學(xué)技術(shù)支出

32

0.00 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

33

0.00 

 

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

34

 

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

35

 

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

36

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

37

 

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

38

 

 

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

39

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

40

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

41

 

 

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

43

0.00

 

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

44

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

27.95

 

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

46

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

0.00

 

本年收入合計(jì)

22

6960.46 

本年支出合計(jì)

48

 6972.54

 

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

23

0.00 

結(jié)余分配

49

 0.18

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

49.99 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

 37.73

 

 

25

 

 

51

 

 

總計(jì)

26

7010.45 

總計(jì)

52

 7010.45

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 













 

收入決算表


 

 公開(kāi)02表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

6,960.46

6,960.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


201

一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,991.41

2,991.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

2,991.41

2,991.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

2,991.41

2,991.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,446.93

2,446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

421.02

420.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


2080107

社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

421.02

420.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

949.83

949.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

86.21

86.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

143.70

143.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

719.92

719.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業(yè)單位離退休

498.49

498.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

歸口管理的行政單位離退休

74.51

74.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080503

離退休人員管理機(jī)構(gòu)

423.98

423.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

撫恤

92.45

92.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

其他優(yōu)撫支出

92.45

92.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

83.53

83.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

83.53

83.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

401.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

401.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1,493.39

1,493.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

醫(yī)療保障

1,493.39

1,493.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

行政單位醫(yī)療

931.39

931.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

552.01

552.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100504

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。












 

 

 

 

 

支出決算表


公開(kāi)03表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

6,972.54

538.88

6,433.66

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41

0.00

0.00

0.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,459.00

507.71

1,951.29

0.00

0.00

0.00


20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

433.09

433.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2080107

社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

433.09

433.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

949.83

0.12

949.71

0.00

0.00

0.00


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

86.21

0.03

86.18

0.00

0.00

0.00


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

143.70

0.09

143.61

0.00

0.00

0.00


2080399

財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

719.92

0.00

719.92

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業(yè)單位離退休

498.49

74.51

423.98

0.00

0.00

0.00


2080501

歸口管理的行政單位離退休

74.51

74.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2080503

離退休人員管理機(jī)構(gòu)

423.98

0.00

423.98

0.00

0.00

0.00


20808

撫恤

92.45

0.00

92.45

0.00

0.00

0.00


2080899

其他優(yōu)撫支出

92.45

0.00

92.45

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

83.53

0.00

83.53

0.00

0.00

0.00


2082501

其他城市生活救助

83.53

0.00

83.53

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

0.00

401.61

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

0.00

401.61

0.00

0.00

0.00


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1,493.39

2.44

1,490.95

0.00

0.00

0.00


21005

醫(yī)療保障

1,493.39

2.44

1,490.95

0.00

0.00

0.00


2100501

行政單位醫(yī)療

931.39

1.44

929.95

0.00

0.00

0.00


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

552.01

1.00

551.00

0.00

0.00

0.00


2100504

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

27.95

27.95

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。











 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

6,960.28

一、一般公共服務(wù)支出

28

0.78

0.78

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國(guó)防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

2,991.41

2,991.41

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

2,459.00

2,459.00

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

1,493.39

1,493.39

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運(yùn)輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

27.95

27.95

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

22

6,960.28

本年支出合計(jì)

49

6,972.54

6,972.54

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

49.99

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

37.73

37.73

0.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

24

49.99

 

51

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合計(jì)

27

7010.27 

合計(jì)

54

7010.27 

7010.27 

0.00 

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。










 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


 

 

 

 

 

公開(kāi)05表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計(jì)

6,972.54

538.88

6,433.66


201

一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00


20199

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00


2019999

其他一般公共服務(wù)支出

0.78

0.78

0.00


205

教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41


20599

其他教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41


2059999

其他教育支出

2,991.41

0.00

2,991.41


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,459.00

507.71

1,951.29


20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

433.09

433.09

0.00


2080107

社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)

433.09

433.09

0.00


20803

財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

949.83

0.12

949.71


2080304

財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

86.21

0.03

86.18


2080305

財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

143.70

0.09

143.61


2080399

財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

719.92

0.00

719.92


20805

行政事業(yè)單位離退休

498.49

74.51

423.98


2080501

歸口管理的行政單位離退休

74.51

74.51

0.00


2080503

離退休人員管理機(jī)構(gòu)

423.98

0.00

423.98


20808

撫恤

92.45

0.00

92.45


2080899

其他優(yōu)撫支出

92.45

0.00

92.45


20825

其他生活救助

83.53

0.00

83.53


2082501

其他城市生活救助

83.53

0.00

83.53


20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

0.00

401.61


2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

401.61

0.00

401.61


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1,493.39

2.44

1,490.95


21005

醫(yī)療保障

1,493.39

2.44

1,490.95


2100501

行政單位醫(yī)療

931.39

1.44

929.95


2100503

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

552.01

1.00

551.00


2100504

優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助

10.00

0.00

10.00


221

住房保障支出

27.95

27.95

0.00


22102

住房改革支出

27.95

27.95

0.00


2210201

住房公積金

27.95

27.95

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。










 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表


公開(kāi)06表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

單位:萬(wàn)元


人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)


經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
     科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

356.72

302

商品和服務(wù)支出

68.51


30101

基本工資

77.13

30201

辦公費(fèi)

11.58


30102

津貼補(bǔ)貼

161.92

30202

印刷費(fèi)

0.64


30103

獎(jiǎng)金

25.52

30203

咨詢費(fèi)

0.00


30104

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

11.93

30204

手續(xù)費(fèi)

2.11


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30205

水費(fèi)

0.86


30107

績(jī)效工資

0.00

30206

電費(fèi)

10.33


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

0.00

30207

郵電費(fèi)

5.00


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

0.00

30208

取暖費(fèi)

0.00


30199

其他工資福利支出

80.22

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

105.75

30211

差旅費(fèi)

1.19


30301

離休費(fèi)

0.00

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00


30302

退休費(fèi)

65.45

30213

維修(護(hù))費(fèi)

7.59


30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00


30304

撫恤金

0.00

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00


30305

生活補(bǔ)助

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

1.11


30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.14


30307

醫(yī)療費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00


30308

助學(xué)金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

7.06

30225

專用燃料費(fèi)

0.00


30310

生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

2.22


30311

住房公積金

27.95

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00


30312

提租補(bǔ)貼

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

14.22


30313

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.00

30229

福利費(fèi)

0.00


30314

采暖補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5.64


30315

物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

0.00


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

5.29

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00


 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.87


 

 

 

310

其他資本性支出

7.89


 

 

 

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00


 

 

 

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

7.89


 

 

 

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

0.00


 

 

 

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00


 

 

 

31006

大型修繕

0.00


 

 

 

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00


 

 

 

31008

物資儲(chǔ)備

0.00


 

 

 

31009

土地補(bǔ)償

0.00


 

 

 

31010

安置補(bǔ)助

0.00


 

 

 

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00


 

 

 

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00


 

 

 

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00


 

 

 

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00


 

 

 

31020

產(chǎn)權(quán)參股

0.00


 

 

 

31099

其他資本性支出

0.00


 

 

 

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00


 

 

 

30401

企業(yè)政策性補(bǔ)貼

0.00


 

 

 

30402

事業(yè)單位補(bǔ)貼

0.00


 

 

 

30403

財(cái)政貼息

0.00


 

 

 

30499

其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

0.00


 

 

 

307

債務(wù)利息支出

0.00


 

 

 

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00


 

 

 

30707

國(guó)外債務(wù)付息

0.00


 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

39906

贈(zèng)與

0.00


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

462.48 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

76.40


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。









 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07表

部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

 

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

 

小計(jì)

公務(wù)用車
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
     運(yùn)行費(fèi)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

13.40

0.00

10.90

0.00

10.90

2.50

6.78

0.00

5.64

0.00

5.64

1.14

 

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
























 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)08表


部門:臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

0.00

 0.00

 0.00

0.00

 0.00

 0.00


注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。


說(shuō)明:該表當(dāng)年實(shí)際沒(méi)有發(fā)生數(shù)。














 

 

 

 

第三部分 臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年部門決算情況說(shuō)明

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總收入6960.46萬(wàn)元,其中本年收入6960.46萬(wàn)元。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入6960.28 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少2974.43萬(wàn)元,下降29.94%。主要原因是財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助收入減少。

2.其他收入0.18萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元,下降64.00%。主要原因是銀行存款利息收入減少。

(二)年度支出總體情況

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度總支出6972.54萬(wàn)元,其中本年支出6972.54萬(wàn)元。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.78萬(wàn)元,主要用于外調(diào)人員績(jī)效考核獎(jiǎng)支出,比上年決算數(shù)增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2016年增加了外調(diào)人員績(jī)效考核獎(jiǎng)這項(xiàng)支出,2015年決算數(shù)無(wú)此項(xiàng)支出。

2.教育(類)支出2991.41萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,比上年決算數(shù)減少624.06萬(wàn)元,下降17.26%,主要原因是2015年決算數(shù)包含全年的教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出,而2016年11月起由機(jī)關(guān)事業(yè)單位自行申報(bào)社保繳費(fèi),2016年決算數(shù)僅包含1-10月的教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)2459萬(wàn)元,主要用于:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)433.09萬(wàn)元,財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助949.83萬(wàn)元,行政事業(yè)單位離退休498.49萬(wàn)元,撫恤92.45萬(wàn)元,其他生活救助83.53萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出401.61萬(wàn)元。比2015年決算數(shù)減少2230.88萬(wàn)元,下降47.57%,主要原因是根據(jù)人社廳發(fā)〔2015〕47號(hào)文件規(guī)定于2015年補(bǔ)發(fā)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi),2016年沒(méi)有此項(xiàng)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出(類)1493.39萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。比2015年決算數(shù)減少160.95萬(wàn)元,下降9.73%,主要原因是2015年決算數(shù)包含全年的機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出,而2016年11月起由機(jī)關(guān)事業(yè)單位自行申報(bào)社保繳費(fèi),2016年決算數(shù)僅包含1-10月的機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出和11-12月我局在編人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出。

5.住房保障支出(類)27.95萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)增加2.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.08%,主要原因是繳存住房公積金增加。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6960.28萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,960.28萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加6348.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)1037.95 %;主要原因是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 6,972.54萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,972.54萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加6360.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)1039.96 %;主要原因是增加了社保費(fèi)征收、教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)、離退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)等項(xiàng)目支出。

分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)0.78萬(wàn)元,主要用于外調(diào)人員的績(jī)效考核獎(jiǎng)支出;教育支出(類)其他教育支出(款)2,991.41萬(wàn)元,主要用于教師醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)433.09萬(wàn)元,主要用于在職人員的工資福利支出和單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)949.83萬(wàn)元,主要用于公務(wù)員工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、社保補(bǔ)繳和離退休人員撫恤金支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)498.49萬(wàn)元,主要用于離退休人員工資福利支出和企業(yè)離休干部、建國(guó)初期參加革命工作的部分退休干部生活補(bǔ)貼;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)92.45萬(wàn)元,主要用于優(yōu)撫對(duì)象社保退費(fèi);社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)83.53萬(wàn)元,主要用于企業(yè)退休干部中級(jí)以上職稱人員職級(jí)補(bǔ)貼;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)401.61萬(wàn)元,主要用于企業(yè)軍籍人員生活困難補(bǔ)助;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)1,493.39萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)27.95萬(wàn)元,主要用于在編人員住房公積金支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

臺(tái)山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.78萬(wàn)元,完成預(yù)算12.84萬(wàn)元的52.80%。其中:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.64萬(wàn)元,完成預(yù)算9.56萬(wàn)元的59%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.14萬(wàn)元,完成預(yù)算3.28萬(wàn)元的34.76%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝徽J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.99%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與上年持平,都為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.52萬(wàn)元,下降31.33%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限增加,維修保養(yǎng)費(fèi)用增加;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,公務(wù)接待活動(dòng)逐步規(guī)范。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬(wàn)元,占83.19%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元,占16.81%。具體情況如下:

1.無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.64萬(wàn)元,其中:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出5.64萬(wàn)元,本局機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于業(yè)務(wù)出行等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,本局機(jī)關(guān)及下屬單位無(wú)接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待22次,接待人數(shù)共229人。主要包括執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.40萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比 2015 年決算數(shù)增加3.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.39%。主要原因是:2014年、2015年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2016年提取,從而增加了2016年度的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年度本部門政府采購(gòu)支出總額7.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.78萬(wàn)元,無(wú)政府采購(gòu)工程支出及政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額6.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的79.56%,其中:無(wú)授予小微企業(yè)合同金額。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門有辦公樓一棟,位于臺(tái)城橋湖路99號(hào);共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作),無(wú)其他用車;無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備或單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    2016年度本部門無(wú)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 





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