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2016年度臺山市公安局決算公開
  • 2017-09-28 07:39:39
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機構(gòu):本網(wǎng)
  • 【字體:    


 

 

目      錄

 

第一部分  臺山市公安局概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分  臺山市公安局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  臺山市公安局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分   臺山市公安局概況

一、部門主要職責

臺山市公安局是臺山市人民政府主管全市公安工作的職能部門,是全市公安工作的領(lǐng)導指揮機構(gòu),集決策和實戰(zhàn)職能于一體的國家行政機關(guān)。主要職責是:

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家、省和江門市有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī),起草地方性公安規(guī)章。部署公安工作,并指導、檢查落實。

(二)依法預防、制止和懲治違法犯罪活動、維護國家安全,維護社會治安秩序、掌握、分析、預測社會治安新情況、新問題,為市委、市政府和上級公安機關(guān)提供社會治安方面的重要信息提出決策。

(三)對危害國家安全的案件、刑事案件和經(jīng)濟犯罪案件的偵查工作,組織對重大案件,重大事件、重大治安災害事故的查處。

(四)協(xié)調(diào)處置重大事件和群體性事件,依法查處危害社會治安秩序的行為,負責治安,戶政,居民身份證的管理工作,指導并監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和建設工作。

(五)管理道路交通安全工作、維護交通秩序及對機動車輛,駕駛?cè)藛T的管理,處理交通事故工作。

(六)管理出入境工作。

(七)主管全市公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)督工作。

(八)負責看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

(九)負責消防工作,依法進行消防監(jiān)督。

(十)承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求,納入本部門2016年部門決算編報范圍的單位共1個,包括局本級和下屬4個預算單位(臺山市強制隔離戒毒所、臺山市第二強制隔離戒毒所、臺山市看守所、臺山市拘留所)。

 

第二部分  臺山市公安局2016年部門決算表


收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:臺山市公安局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項         目

行次

決算數(shù)

項         目

行次

決算數(shù)

欄         次

 

1

欄         次

 

2

一、財政撥款收入

1

18687.98

一、一般公共服務支出

14

0.15

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經(jīng)營收入

4

 

四、公共安全支出

17

17311.80

五、附屬單位上繳收入

5


八、社會保障和就業(yè)支出

18

   1302.47

六、其他收入

6

1227.99 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

19

     49.99

 ……

7

 

十九、住房保障支出

20

659.33

 

8

 

二十二、其他支出

21

 5.85

本年收入合計

9

19915.97

本年支出合計

22

19329.59

              用事業(yè)基金彌補收支差額

10

 

                     結(jié)余分配

23

 

              年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

1423.27

                     年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

2009.65

 

12

 


25

 

總計

13

21339.24

總計

26

21339.24

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 

收入決算表


 

 

 

 

 

 

公開02表


部門:臺山市公安局

 

 

 

 

單位:萬元


項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

19,915.97

18,687.98

 

 

 

 

1,227.99


201

一般公共服務支出

0.15

0.15

 

 

 

 

 


20199

其他一般公共服務支出

0.15

0.15

 

 

 

 

 


2019999

  其他一般公共服務支出

0.15

0.15

 

 

 

 

 


204

公共安全支出

17,898.18

16,670.19

 

 

 

 

1,227.99


20401

武裝警察

71.75

71.75

 

 

 

 

 


2040199

 其他武裝警察支出

71.75

71.75

 

 

 

 

 


20402

公安

16,976.22

15,748.23

 

 

 

 

1,227.99


2040201

  行政運行

12,551.15

12,551.15

 

 

 

 

 


2040212

  道路交通管理

593.76

593.76

 

 

 

 

 


2040215

  居民身份證管理

48.13

48.13

 

 

 

 

 


2040217

 拘押收教場所管理

1,072.81

733.87

 

 

 

 

338.93


2040299

  其他公安支出

2,710.38

1,821.33

 

 

 

 

889.05


20408

強制隔離戒毒

810.15

810.15

 

 

 

 

 


2040801

 行政運行

311.28

311.28

 

 

 

 

 


2040802

 一般行政管理事務

202.04

204.04

 

 

 

 

 


2040804

 強制隔離戒毒人員生活

267.33

267.33

 

 

 

 

 


2040806

 所政設施建設

29.50

29.50

 

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

40.07

40.07

 

 

 

 

 


2049901

  其他公共安全支出

40.07

40.07

 

 

 

 

 


208

社會保障和就業(yè)支出

1,302.47

1,302.47

 

 

 

 

 


20803

財政對社會保險基金的補助

6.54

6.54

 

 

 

 

 


2080304

  財政對工傷保險基金的補助

0.58

0.58

 

 

 

 

 


2080305

  財政對生育保險基金的補助

1.83

1.83

 

 

 

 

 


2080399

  財政對其他社會保險基金的補助

44.13

4.13

 

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

1,237.57

1,237.57

 

 

 

 

 


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

1,237.57

1,237.57

 

 

 

 

 


20808

撫恤

58.36

58.36

 

 

 

 

 


2080801

  死亡撫恤

58.36

58.36

 

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

49.99

49.99

 

 

 

 

 


21005

醫(yī)療保障

49.99

49.99

 

 

 

 

 


2100501

  行政單位醫(yī)療

31.78

31.78

 

 

 

 

 


2100503

  公務員醫(yī)療補助

18.22

18.22

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

659.33

659.33

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

659.33

659.33

 

 

 

 

 


221201

  住房公積金

659.33

659.33

 

 

 

 

 


229

其他支出

5.85

5.85

 

 

 

 

 


22999

其他支出

5.85

5.85

 

 

 

 

 


229901

  其他支出

5.85

5.85

 

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算匯總表


 

 

 

 

 

公開03表


部門:臺山市公安局

 

 

 

單位:萬元


項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計

19,329.59

18,021.19

1,308.40

 

 

 


201

一般公共服務支出

0.15

 

0.15

 

 

 


20199

其他一般公共服務支出

0.15

 

0.15

 

 

 


2019999

  其他一般公共服務支出

0.15

 

0.15

 

 

 


204

公共安全支出

17,311.80

16,003.55

1,308.25

 

 

 


20401

武裝警察

71.75

71.75

 

 

 

 


2040199

 其他武裝警察支出

71.75

71.75

 

 

 

 


20402

公安

16,389.83

15,121.65

1,268.19

 

 

 


2040201

  行政運行

12,551.15

12,551.15

0.00

 

 

 


2040212

  道路交通管理

593.76

 

593.76

 

 

 


2040215

  居民身份證管理

48.12

 

48.12

 

 

 


2040217

 拘押收教場所管理

915.18

915.18

 

 

 

 


2040299

  其他公安支出

2,281.62

1,655.32

626.31

 

 

 


20408

強制隔離戒毒

810.15

810.15

 

 

 

 


2040801

 行政運行

311.28

311.28

 

 

 

 


2040802

 一般行政管理事務 

202.04

202.04

 

 

 

 


2040804

 強制隔離戒毒人員生活

267.33

267.33

 

 

 

 


2040806

 所政設施建設

29.50

29.50

 

 

 

 


20499

其他公共安全支出

40.07

 

40.07

 

 

 


2049901

  其他公共安全支出

40.07

 

40.07

 

 

 


208

社會保障和就業(yè)支出

1,302.47

1,302.47

 

 

 

 


20803

財政對社會保險基金的補助

6.54

6.54

 

 

 

 


2080304

  財政對工傷保險基金的補助

0.58

0.58

 

 

 

 


2080305

  財政對生育保險基金的補助

1.83

1.83

 

 

 

 


2080399

  財政對其他社會保險基金的補助

4.13

4.13

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

1,237.57

1,237.57

 

 

 

 


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

1,237.57

1,237.57

 

 

 

 


20808

撫恤

58.36

58.36

 

 

 

 


2080801

  死亡撫恤

58.36

58.36

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

49.99

49.99

 

 

 

 


21005

醫(yī)療保障

49.99

49.99

 

 

 

 


2100501

  行政單位醫(yī)療

31.78

31.78

 

 

 

 


2100503

  公務員醫(yī)療補助

18.22

18.22

 

 

 

 


221

住房保障支出

659.33

659.33

 

 

 

 


22102

住房改革支出

659.33

659.33

 

 

 

 


221201

  住房公積金

659.33

659.33

 

 

 

 


229

其他支出

5.85

5.82

 

 

 

 


22999

其他支出

5.85

5.82

 

 

 

 


229901

  其他支出

5.85

5.82

 

 

 

 


注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 









財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:臺山市公安局

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

18687.98

一、一般公共服務支出

30

0.15

0.15

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

16663.64

16663.64

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科學技術(shù)支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

1302.47

1302.47

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

49.99

49.99

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

 

 

 

 

11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

659.33

659.33

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、國債還本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

5.85

5.85

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合計

24

18687.98

本年支出合計

53

18681.43

18681.43

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

54

6.56 

6.56 

 

      一般公共預算財政撥款

26

 

 

55

 

 

 

             政府性基金預算財政撥款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合計

29

18687.98

合計

58

16766.84


 

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表


部門:臺山市公安局

 

公開05表


 

單位:萬元


   

本年支出合計

基本支出 

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

18,681.43

17,373.03

1,308.40


201

一般公共服務支出

0.15

 

0.15


20199

其他一般公共服務支出

0.15

 

0.15


2019999

  其他一般公共服務支出

0.15

 

0.15


204

公共安全支出

16,663.64

15,355.38

1,308.25


20401

武裝警察

71.75

71.75

 


2040199

 其他武裝警察支出

71.75

71.75

 


20402

公安

15,741.67

14,473.49

1,268.19


2040201

  行政運行

12,551.15

12,551.15

0.00


2040212

  道路交通管理

593.76

 

593.76


2040215

  居民身份證管理

48.13

 

48.13


2040217

 拘押收教場所管理

727.32

727.32

0.00


2040299

  其他公安支出

1,821.33

1,195.02

626.31


20408

強制隔離戒毒

810.15

810.15

 


2040801

 行政運行

311.28

311.28

 


2040802

 一般行政管理事務

202.04

202.04

 


2040804

 強制隔離戒毒人員生活

267.33

267.33

 


2040806

 所政設施建設

29.50

29.50

 


20499

其他公共安全支出

40.07

 

40.07


2049901

  其他公共安全支出

40.07

 

40.07


208

社會保障和就業(yè)支出

1,302.47

1,302.47

 


20803

財政對社會保險基金的補助

6.54

6.54

 


2080304

  財政對工傷保險基金的補助

0.58

0.58

 


2080305

  財政對生育保險基金的補助

1.83

1.83

 


2080399

  財政對其他社會保險基金的補助

4.13

4.13

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

1,237.57

1,237.57

 


2080501

  歸口管理的行政單位離退休

1,237.57

1,237.57

 


20808

撫恤

58.36

58.36

 


2080801

  死亡撫恤

58.36

58.36

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

49.99

49.99

 


21005

醫(yī)療保障

49.99

49.99

 


2100501

  行政單位醫(yī)療

31.78

31.78

 


2100503

  公務員醫(yī)療補助

18.22

18.22

 


221

住房保障支出

659.33

659.33

 


22102

住房改革支出

659.33

659.33

 


221201

  住房公積金

659.33

659.33

 


229

其他支出

5.85

5.85

 


22999

其他支出

5.85

5.85

 


229901

  其他支出

5.85

5.85

 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表





公開06表

部門: 臺山市公安局



單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類

科目名稱

金額

科目編碼

科目編碼

301

工資福利支出

9,088.68

 

 

 

30101

  基本工資

2,163.45

 

 

 

30102

  津貼補貼

4,423.53

 

 

 

30103

  獎金

673.92

 

 

 

30104

  其他社會保障繳費

132.08

 

 

 

30199

  其他工資福利支出

1,695.70

 

 

 

303

對個人和家庭的補助

2,767.74

 

 

 

30302

  退休費

1,237.58

 

 

 

30304

  撫恤金

121.12

 

 

 

30305

 生活補助

653.44

 

 

 

30307

  醫(yī)療費

49.93

 

 

 

30309

  獎勵金

1.21

 

 

 

30311

  住房公積金

659.33

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

45.14

 

 

 

 

 

 

302

商品和服務支出

4,749.20

 

 

 

30201

  辦公費

1,731.82

 

 

 

30202

  印刷費

34.76

 

 

 

30204

 手續(xù)費

0.69

 

 

 

30205

  水費

129.37

 

 

 

30206

  電費

231.53

 

 

 

30207

  郵電費

141.28

 

 

 

30211

  差旅費

414.09

 

 

 

30212

  因公出國(境)費用

0.00

 

 

 

30213

  維修(護)費

394.90

 

 

 

30214

  租賃費

24.48

 

 

 

30215

  會議費

16.13

 

 

 

30216

  培訓費

95.63

 

 

 

30217

  公務接待費

19.29

 

 

 

30218

 專用材料費

4.37

 

 

 

30224

  被裝購置費

98.68

 

 

 

30226

  勞務費

6.95

 

 

 

30228

 工會費

7.80

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

328.92

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

1,068.51

 

 

 

310

其他資本性支出

767.41

 

 

 

31002

  辦公設備購置

5.44

 

 

 

31003

  專用設備購置

761.97

 

 

 

31013

  公務用車購置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

0.00

人員經(jīng)費合計

23712.85

公用經(jīng)費合計

11,033.22

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表



 

 

 

 

 

公開07表


部門:臺山市公安局

 

 

 

單位:萬元


2016年度預算數(shù)

2016年度決算數(shù)


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費


小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


548.33

0

513.54

0

513.54

34.79

348.21

0

328.92

0

328.92

19.29


注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


 

 

 

 

 

 

公開08表


部門:臺山市公安局

 

 

 

 

單位:萬元


   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出       

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

0

0

0

0

0

0


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表數(shù)據(jù)為空。

 

 

第三部分 臺山市公安局2016年部門決算情況說明

一、年度收入總體情況

(一)年度收入總體情況

2016年本部門總收入19915.97萬元,其中本年收入19915.97萬元。具體情況如下:財政撥款收入18681.43萬元,比上年決算數(shù)增加3348.54萬元,增加21.83%。主要原因是增加了工資福利的支出。

(二)年度支出總體情況

2016年本部門總支出19329.59萬元,其中本年支出19329.59萬元,比上年決算數(shù)增加1006萬元,主要原因是增加了工資福利的支出。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

本部門2016年度財政撥款收入合計18667.98萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入18667.98萬元,比年初預算數(shù)增加5454.03萬元,增加41.21 %;主要原因是年度預算的其他收入886萬到?jīng)Q算時納入財政撥款,另外今年提高了人員工資福利。

(二)2016年度財政撥款支出說明

本部門2016年度財政撥款支出合計18681.43萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出 18681.43萬元,比年初預算數(shù)增加5454.03 萬元,增長41.21%;主要原因是年度預算的其他收入886萬到?jīng)Q算時納入財政撥款,另外今年提高了人員工資福利。

2016年財政撥款支出按用途劃分,基本支出17373.03萬元,占93%,其中:工資福利支出9088.68萬元,對個人和家庭的補助2767.74萬元,商品和服務支出4749.2萬元,其他資本性支出等支出767.41萬元;項目支出決算1308.4萬元,占7%,主要支出項目有道路交通管理593.76萬元,其他公安支出626.31元等。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為348.21萬元,完成預算548.33萬元的63.5%。其中:因公出國(境)費支出決算為 0萬元,完成預算0萬元的 100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為 328.92萬元,完成預算513.54萬元的64.04%;公務接待費支出決算為19.29萬元,完成預算34.79萬元的55.44%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是本部門完善車輛使用和維護管理,減少了公務用車運行經(jīng)費的開支;另外本部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少80.01萬元,下降318.68%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少70.24 萬元,下降317.59%;公務接待費支出決算減少9.77萬元,下降33.62 %。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共348.21萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,與上年相比,無增減變化。

 2.公務用車購置及運行維護費支出328.92萬元,其中公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費支出328.92萬元,主要包括:公務車保有量71輛,全年運行維護費支出328.92萬元,平均每輛4.27 萬元。與上年相比,公務運行支出費用減少了82.04萬元,主要原因是我局嚴格管理車輛并及時對車輛進行維護,減少損耗。

3.公務接待費支出19.29萬元,與上年相比,減少了9.77萬元。主要原因是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格把控接待人數(shù)及批次。年內(nèi),公務接待540批次,接待人數(shù)3800人次。

四、其他重要事項的情況說明

一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門 2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12385.14萬元,比 2015 年增加1545.35萬元, 增長14.25%。 主要原因是:我局因工作需要,新招入輔警人員,因此增加了其他工資福利支出。

(二)政府采購支出情況說明

本部門 2016 年度政府采購支出總額689.55萬元, 其中: 政府采購貨物支出689.55 萬元、 政府采購工程支出 0 萬元、 政府采購服務支出 0 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額 689.55 萬元, 占政府采購支出總額的 100%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至 2016 年 12 月 31 日,本部門共有車輛71 輛,其中,一般公務用車2 輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車56輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 13 輛;單位價值 50 萬元以上通用設備 5臺,單價100 萬元以上專用設備 5套。

(四)預算績效管理工作開展情況。

本年度沒有預算績效管理工作開展情況。

  

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 


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