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發(fā)布機構(gòu): 本網(wǎng) 生成日期: 2018-08-31 07:59:00
2017年度臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府決算公開

 

 

 

 

 

2017年度臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府決算公開


      

 

第一部分  臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府概況

(一)部門主要職責

臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府有以下主要職責:  

(1)貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令,制訂并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

      (2)按照干部管理權(quán)限,負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。

      (3)負責編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。

      (4)按規(guī)定權(quán)限和程序,負責轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城鎮(zhèn)管理、土地使用、拆遷和開發(fā)等工作,加強安全生產(chǎn)管理,環(huán)境資源保護等工作。

      (5)負責轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟活動,按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟鷮徍送顿Y項目。

      (6)指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,組織引導農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移,促進農(nóng)民增收,全面推進新農(nóng)村建設(shè)。

      (7)負責轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù),救災(zāi)救助、就業(yè)培訓、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作,負責轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè)、組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動、美化城鄉(xiāng)環(huán)境。

      (8)推進基層民主法制建設(shè),指導村()民委員會工作,按規(guī)定權(quán)限負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護社會秩序,保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會矛盾,維護社會和諧穩(wěn)定。

      (9)編制并執(zhí)行財政預決算計劃,做好所屬單位經(jīng)濟組織的財務(wù),會計的指導和監(jiān)管工作,組織實施對鎮(zhèn)機關(guān)各部門,下屬企事業(yè)單位。村級集體經(jīng)濟組織經(jīng)濟活動的審計工作。

      (10)行使市委、市政府賦予的其他職責,承辦上級交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求,納入沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報范圍的單位共1個,沒有下屬單位的部門

 

第二部分  臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表

應(yīng)當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

3,139.78

一、一般公共服務(wù)支出

30

1,949.93

二、上級補助收入

2

19.80

二、外交支出

31

0.00

三、事業(yè)收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

四、經(jīng)營收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

189.74

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

67.41

六、科學技術(shù)支出

35

12.97

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

0.02

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

210.93

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

58.06

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

111.21

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

41

469.13

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

79.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

75.18

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合計

22

3,207.19

本年支出合計

51

3,156.17

用事業(yè)基金彌補收支差額

23

0.00

結(jié)余分配

52

0.00

     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

84.43

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

 

25

0.00

        轉(zhuǎn)入事業(yè)基金

54

0.00

 

26

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

55

135.45

 

27

 

  其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

36.00

 

28

 

 

57

 

總計

29

3,291.62

總計

58

3,291.62

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

3,207.19

3,139.78

0.00

0.00

0.00

0.00

67.41

201

一般公共服務(wù)支出

1,964.95

1,897.54

0.00

0.00

0.00

0.00

67.41

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

1,930.95

1,863.54

0.00

0.00

0.00

0.00

67.41

2010301

  行政運行

688.56

688.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事業(yè)運行

15.34

15.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

1,227.05

1,159.64

0.00

0.00

0.00

0.00

67.41

20106

財政事務(wù)

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他財政事務(wù)支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

189.74

189.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

171.65

171.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政運行

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

111.82

111.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  國內(nèi)安全保衛(wèi)

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群眾文化

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

210.93

210.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  財政對生育保險基金的補助

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

58.06

58.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛(wèi)生

12.66

12.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

12.66

12.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補助

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫(yī)療救助

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他醫(yī)療救助支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

111.21

111.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

41.41

41.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

41.41

41.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

505.13

505.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

136.29

136.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業(yè)運行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防災(zāi)救災(zāi)

86.00

86.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  對高校畢業(yè)生到基層任職補助

41.67

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程運行與維護

20.98

20.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

329.83

329.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

329.83

329.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

18.03

18.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

18.03

18.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路運輸支出

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

 

支出決算表

                                                                             公開03表

部門: 臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府                                                     單位:萬元                                                                       

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3,156.17

1,923.56

1,232.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

1,949.93

1,325.22

624.70

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

1,915.93

1,291.22

624.70

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運行

688.56

688.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事業(yè)運行

15.34

15.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

1,212.03

587.33

624.70

0.00

0.00

0.00

20106

財政事務(wù)

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他財政事務(wù)支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

189.74

189.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

171.65

171.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政運行

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

111.82

111.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  國內(nèi)安全保衛(wèi)

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群眾文化

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

210.93

210.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

8.61

8.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

191.66

191.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

9.25

9.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

1.41

1.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  財政對生育保險基金的補助

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

58.06

39.40

18.66

0.00

0.00

0.00

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛(wèi)生

12.66

0.00

12.66

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

12.66

0.00

12.66

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務(wù)

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

21.86

21.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補助

13.53

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫(yī)療救助

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他醫(yī)療救助支出

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

111.21

19.80

91.41

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

41.41

0.00

41.41

0.00

0.00

0.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

41.41

0.00

41.41

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

469.13

50.29

418.84

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

100.29

50.29

50.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業(yè)運行

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防災(zāi)救災(zāi)

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  對高校畢業(yè)生到基層任職補助

41.67

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

20.98

0.00

20.98

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程運行與維護

20.98

0.00

20.98

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

329.83

0.00

329.83

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

329.83

0.00

329.83

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

18.03

0.00

18.03

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

18.03

0.00

18.03

0.00

0.00

0.00

214

交通運輸支出

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運輸

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路運輸支出

79.00

0.00

79.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

75.18

75.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:沖蔞鎮(zhèn)人民政府                                                           單位:萬元  

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3,119.98

一、一般公共服務(wù)支出

28

1,897.54

1,897.54

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

19.80

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

189.74

189.74

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術(shù)支出

33

12.97

12.97

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.02

0.02

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

35

210.93

210.93

0.00

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

36

58.06

58.06

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38

111.21

91.41

19.80

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

39

469.13

469.13

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

79.00

79.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

75.18

75.18

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

3,139.78

本年支出合計

49

3,103.78

3,083.98

19.80

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50

36.00

36.00

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

3,139.78

總計

54

3,139.78

3,119.98

19.80

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

金額單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

3,083.98

1,901.55

1,182.43

201

一般公共服務(wù)支出

1,897.54

1,323.02

574.52

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

1,863.54

1,289.02

574.52

2010301

  行政運行

688.56

688.56

0.00

2010350

  事業(yè)運行

15.34

15.34

0.00

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

1,159.64

585.12

574.52

20106

財政事務(wù)

20.00

20.00

0.00

2010699

  其他財政事務(wù)支出

20.00

20.00

0.00

20199

其他一般公共服務(wù)支出

14.00

14.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務(wù)支出

14.00

14.00

0.00

204

公共安全支出

189.74

189.74

0.00

20402

公安

171.65

171.65

0.00

2040201

  行政運行

1.83

1.83

0.00

2040204

  治安管理

111.82

111.82

0.00

2040205

  國內(nèi)安全保衛(wèi)

58.00

58.00

0.00

20406

司法

13.10

13.10

0.00

2040604

  基層司法業(yè)務(wù)

13.10

13.10

0.00

20499

其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

5.00

5.00

0.00

206

科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

20699

其他科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

2069999

  其他科學技術(shù)支出

12.97

12.97

0.00

207

文化體育與傳媒支出

0.02

0.02

0.00

20701

文化

0.02

0.02

0.00

2070109

  群眾文化

0.02

0.02

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

210.93

210.93

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

8.61

8.61

0.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

8.61

8.61

0.00

20805

行政事業(yè)單位離退休

191.66

191.66

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

191.66

191.66

0.00

20821

特困人員救助供養(yǎng)

9.25

9.25

0.00

2082102

  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

9.25

9.25

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

1.41

1.41

0.00

2082702

  財政對工傷保險基金的補助

0.34

0.34

0.00

2082703

  財政對生育保險基金的補助

1.07

1.07

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

58.06

39.40

18.66

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

6.00

0.00

6.00

2100399

  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出

6.00

0.00

6.00

21004

公共衛(wèi)生

12.66

0.00

12.66

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

12.66

0.00

12.66

21007

計劃生育事務(wù)

3.26

3.26

0.00

2100799

  其他計劃生育事務(wù)支出

3.26

3.26

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

35.38

35.38

0.00

2101101

  行政單位醫(yī)療

21.86

21.86

0.00

2101103

  公務(wù)員醫(yī)療補助

13.53

13.53

0.00

21013

醫(yī)療救助

0.76

0.76

0.00

2101399

  其他醫(yī)療救助支出

0.76

0.76

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

91.41

0.00

91.41

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

50.00

0.00

50.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

50.00

0.00

50.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

41.41

0.00

41.41

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

41.41

0.00

41.41

213

農(nóng)林水支出

469.13

50.29

418.84

21301

農(nóng)業(yè)

100.29

50.29

50.00

2130104

  事業(yè)運行

0.50

0.50

0.00

2130119

  防災(zāi)救災(zāi)

50.00

0.00

50.00

2130152

  對高校畢業(yè)生到基層任職補助

41.67

41.67

0.00

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

8.13

8.13

0.00

21303

水利

20.98

0.00

20.98

2130306

  水利工程運行與維護

20.98

0.00

20.98

21305

扶貧

329.83

0.00

329.83

2130599

  其他扶貧支出

329.83

0.00

329.83

21307

農(nóng)村綜合改革

18.03

0.00

18.03

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

18.03

0.00

18.03

214

交通運輸支出

79.00

0.00

79.00

21401

公路水路運輸

79.00

0.00

79.00

2140199

  其他公路水路運輸支出

79.00

0.00

79.00

221

住房保障支出

75.18

75.18

0.00

22102

住房改革支出

75.18

75.18

0.00

2210201

  住房公積金

75.18

75.18

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:沖蔞鎮(zhèn)人民政府                                                           單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1,065.10

302

商品和服務(wù)支出

311.45

310

其他資本性支出

22.03

30101

  基本工資

160.93

30201

  辦公費

17.28

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30102

  津貼補貼

332.46

30202

  印刷費

1.46

31002

  辦公設(shè)備購置

22.03

30103

  獎金

54.94

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設(shè)備購置

0.00

30104

  其他社會保障繳費

0.00

30204

  手續(xù)費

4.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

69.59

30206

  電費

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

155.00

30207

  郵電費

8.85

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

  其他工資福利支出

292.18

30209

  物業(yè)管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

502.97

30211

  差旅費

2.23

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

10.03

30212

  因公出國(境)費用

2.14

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

230.03

30213

  維修(護)費

57.66

31013

  公務(wù)用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

5.17

30215

  會議費

31.99

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

0.00

30305

  生活補助

5.21

30216

  培訓費

6.19

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

20.81

30217

  公務(wù)接待費

47.51

304

對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30307

  醫(yī)療費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業(yè)政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業(yè)單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

60.00

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產(chǎn)補貼

0.00

30226

  勞務(wù)費

8.91

30499

  其他對企事業(yè)單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

75.18

30227

  委托業(yè)務(wù)費

0.00

307

債務(wù)利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經(jīng)費

5.28

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

2.10

30707

  國外債務(wù)付息

0.00

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公務(wù)用車運行維護費

18.85

399

其他支出

0.00

30315

  物業(yè)服務(wù)補貼

0.00

30239

  其他交通費用

23.50

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

96.55

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

73.50

 

 

 

人員經(jīng)費合計

1,568.08

公用經(jīng)費合計

333.48

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

沖蔞鎮(zhèn)人民政府 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2017年度預算數(shù)

2017年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
     
購置費

公務(wù)用車
     
運行費

小計

公務(wù)用車
     
購置費

公務(wù)用車
     
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 105

 5

50

 0

 50

 50

92

2.14

42.35

 0

42.35

47.51

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0.00

0.00

0.00

19.80

19.80

0.00

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

19.80

19.80

0.00

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

19.80

19.80

0.00

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120999

  其他城市公用事業(yè)附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

19.80

19.80

0.00

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

 

第三部分  沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入3207.19萬元,其中本年收入  3207.19萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入3139.78萬元,比上年決算數(shù)增加861.34萬元,增長37.80 %。主要原因是行政事業(yè)類項目增加。

2.其他收入67.41萬元,比上年決算數(shù)減少39.83萬元,增長下降37.14 %。

(二)年度支出總體情況

臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出3156.17萬元,其中本年支出3156.17萬元。具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)(類)支出1949.93萬元,主要用于用于行政運作和其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加888.85萬元,增長83.77%,主要原因是人員增資、辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和安置補助等費用增加。

2.公共安全支出189.74萬元,比上年決算數(shù)增加65.71 萬元,增長52.97%,主要支出項目有治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)和基層司法業(yè)務(wù)。

3.科學技術(shù)支出12.97萬元,主要支出項目有其他科學技術(shù)支出,比上年決算數(shù)減少82.53萬元,下降86.42%,主要原因是科學技術(shù)普及人員工資福利支出、會議費、培訓費、交通費減少。

4.社會保障和就業(yè)支出210.93萬元,主要支出項目有自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助,比上年決算數(shù)減少82.11萬元,下降28.02%,主要原因是特困人員救助供養(yǎng)減少。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.068萬元,比上年決算數(shù)減少42.17萬元,下降42.07%,主要原因是其他計劃生育事務(wù)支出減少

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.21萬元,比上年決算數(shù)減少376.43萬元,下降77.19%,主要原因是2017年公共平臺建設(shè)和土地補償減少。

7. 農(nóng)林水支出469.13萬元,比上年決算數(shù)增加126.56萬元,增長36.94%,主要原因是防災(zāi)救災(zāi)、水利工程建設(shè)和其他扶貧項目支出增加。

8.交通運輸支出79萬元,比上年決算數(shù)增加79萬元,增長100%,主要原因是公路基本建設(shè)支出增加。

9.住房保障支出75.18萬元,比上年決算數(shù)增加14.25 萬元,增長23.39%,主要原因是住房公積金支出增加。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收入合計3139.78萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入3119.98萬元,比年初預算數(shù)無增加變化;政府性基金預算財政撥款收入19.8萬元,比年初預算數(shù)無增加變化。

(二)2017年度財政撥款支出說明

臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款支出合計3103.78萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出3083.98萬元,比年初預算數(shù)無增加變化;政府性基金預算財政撥款支出19.8萬元,比年初預算數(shù)無增加變化。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市沖蔞鎮(zhèn)人民政府2017年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為92萬元,完成預算105萬元的87.62%。其中:因公出國(境)費支出決算為2.14萬元,完成預算5萬元的42.80%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為42.35萬元,完成預算50萬元的84.70%;公務(wù)接待費支出決算為47.51萬元,完成預算50萬元的95.02%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比,2017年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.17萬元,下降(增長)6.28%。其中:因公出國(境)費支出決算減少2.68萬元,下降55.60%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少2.71萬元,下降6.01 %;公務(wù)接待費支出決算減少0.78萬元,下降1.62%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是減少了因公出國的任務(wù);公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公車維護費公務(wù)接待費取得成效。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 2.14萬元,占2.33%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出42.35萬元,占46.03%;公務(wù)接待費支出47.51萬元,占51.64%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出2.14萬元。全年使用財政撥款安排單位出香港累計3人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出42.35萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出42.35萬元,2017單位公務(wù)用車保有量為3輛,主要用于主要用于機要通信、應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費支出47.51萬元。2017年,單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待535次,接待人數(shù)7300主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出353.28萬元,比上年減少18.91萬元,降低5.08%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴格控制我鎮(zhèn)的日常支出取得成效。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額33.01萬元,其中:政府采購貨物支出33.01萬元,主要用于購買辦公設(shè)備。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至201712月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)(數(shù)據(jù)為0仍需填)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2017年度本部門無開展預算績效管理工作。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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