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目 錄
第一部分 2016年臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
(一)臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局是市政府主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的職能部門(mén)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施;承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和制度的實(shí)施,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。
(二)組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和調(diào)查方案并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。
(三)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大市情市力普查計(jì)劃、方案,組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)服務(wù)。
(四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、對(duì)外經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(五)組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(六)組織全市及各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度
(七)依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))、市直各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。
(八)建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
(九)承辦市人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(二)局設(shè)有辦公室、統(tǒng)計(jì)法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計(jì)分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計(jì)股、人口與社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)股(臺(tái)山市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì))等6個(gè)股室(隊(duì))。
第二部分 臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局 |
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| 單位:萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 587.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 562.18 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15 | 31.88 |
三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16 | 1.33 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
| 四、住房保障支出 | 17 | 20.32 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 | 25.28 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
…… | 7 |
| …… | 20 |
|
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合計(jì) | 9 | 612.81 | 本年支出合計(jì) | 22 | 615.71 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 7.97 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 5.07 |
| 12 |
|
| 25 |
|
總計(jì) | 13 | 620.78 | 總計(jì) | 26 | 620.78 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明: (1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。 (3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。 (4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。 (5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
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收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 612.81 | 587.53 |
|
|
|
| 25.28 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 559.28 | 534.00 |
|
|
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| 25.28 | |
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 559.28 | 534.00 |
|
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| 25.28 | |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 271.93 | 271.93 |
|
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2010507 | 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) | 253.66 | 253.66 |
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2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 4.50 | 4.50 |
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2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 29.19 | 3.91 |
|
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| 25.28 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31.88 | 31.88 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
|
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
|
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|
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| |
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.33 | 1.33 |
|
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|
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| |
21011 | 醫(yī)療保障支出 | 1.33 | 1.33 |
|
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| |
2101101
| 行政單位醫(yī)療 | 0.78 | 0.78 |
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2101103
| 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.55 | 0.55 |
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| |
221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |
|
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|
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| |
22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |
|
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| |
2210201 | 住房公積金 | 20.32 | 20.32 |
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|
| |
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。 (4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。 (5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。 |
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 615.71 | 325.46 | 290.25 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 562.18 | 271.93 | 290.25 |
|
|
| |
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 562.18 | 271.93 | 290.25 |
|
|
| |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 271.93 | 271.93 |
|
|
|
| |
2010507 | 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) | 253.66 |
| 253.66 |
|
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| |
2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 4.50 |
| 4.50 |
|
|
| |
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 32.09 |
| 32.09 |
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|
| |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31.88 | 31.88 |
|
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|
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
|
|
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| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
|
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| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.33 | 1.33 |
|
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| |
21011 | 醫(yī)療保障支出 | 1.33 | 1.33 |
|
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| |
2101101 | 醫(yī)療保障 | 0.78 | 0.78 |
|
|
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| |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.55 | 0.55 |
|
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221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |
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| |
22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公積金 | 20.32 | 20.32 |
|
|
|
| |
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。 (4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。 (5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 583.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 530.09 | 530.09 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 16 | 31.88 | 31.88 |
|
| 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17 | 1.33 | 1.33 |
|
| 4 |
| 四、住房保障支出 | 18 | 20.32 | 20.32 |
|
| 5 |
|
| 19 |
|
|
|
| 6 |
|
| 20 |
|
|
|
| 7 |
|
| 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合計(jì) | 9 | 583.62 | 本年支出合計(jì) | 23 |
|
|
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年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
|
|
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 |
|
| 25 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
總計(jì) | 14 | 583.62 | 總計(jì) | 28 | 583.62 | 583.62 |
|
注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。 (3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。 (4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。 (5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
公開(kāi)05表 | |||||
部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 583.62 | 325.46 | 258.16 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 530.09 | 271.93 | 258.16 | |
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 530.09 | 271.93 | 258.16 | |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 271.93 | 271.93 |
| |
2010507 | 專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng) | 253.66 |
| 253.66 | |
2010508 | 統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查 | 4.50 |
| 4.50 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31.88 | 31.88 |
| |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
| |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 31.88 | 31.88 |
| |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.33 | 1.33 |
| |
21011 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 1.33 | 1.33 |
| |
2101101 | 公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.78 | 0.78 |
| |
221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |
| |
2210201 | 住房公積金 | 20.32 | 20.32 |
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注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 有關(guān)填表說(shuō)明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)1欄=(2+3)欄。 (4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。 (5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開(kāi)06表 | ||||||
部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 科目名稱(chēng) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 228.62 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 26.41 | |
30101 | 基本工資 | 77.78 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.82 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 112.60 | 30202 | 印刷費(fèi) | 4.78 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 25.00 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) |
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30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 13.24 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
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30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.33 | |
30107 | 績(jī)效工資 |
| 30206 | 電費(fèi) | 1.58 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 1.96 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
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30199 | 其他工資福利支出 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
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303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 70.43 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.44 | |
30301 | 離休費(fèi) |
| 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
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30302 | 退休費(fèi) | 31.88 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.43 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 1.07 | |
30304 | 撫恤金 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.03 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.05 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.65 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) |
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30308 | 助學(xué)金 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) |
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30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3.74 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) |
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30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.59 | |
30311 | 住房公積金 | 20.32 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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30312 | 提租補(bǔ)貼 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.04 | |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
| 30229 | 福利費(fèi) |
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30314 | 采暖補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.14 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 |
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30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 14.49 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.50 | |
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| 310 | 其他資本性支出 |
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| 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 |
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| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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| 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
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| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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| 31006 | 大型修繕 |
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| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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| 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
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| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
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| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
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| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
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| 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 |
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| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 |
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| 31099 | 其他資本性支出 |
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| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
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| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
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| 30403 | 財(cái)政貼息 |
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| 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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| 307 | 債務(wù)利息支出 |
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| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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| 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 贈(zèng)與 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)299.05 |
| 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)26.41 | ||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目填列到款級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。 (4)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開(kāi)07表 | ||||||||||||||
部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) |
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| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
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| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 10.51 |
| 10.51 |
| 8.02 | 2.49 | 9.11 |
| 7.46 |
| 7.46 | 1.65 |
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| 注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明: (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。 (4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)08表 | ||||||||
部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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注:該表當(dāng)年沒(méi)有發(fā)生數(shù)。有關(guān)填表說(shuō)明: (1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。 (2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。 (3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。 (4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。 (5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。
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第三部分 臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
本局為財(cái)政全額撥款單位,本年收入合計(jì)612.81元,其中:2016年度財(cái)政撥款收入587.53萬(wàn)元,其他收入25.28萬(wàn)元;本年支出合計(jì)615.71萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.97萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07萬(wàn)元,其中:
(一)年度收入總體情況
臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年度總收入612.81萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入587.53萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加201.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.19%。主要原因:一是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及住房保障收入增加,二是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)收入增加。
2.其他收入25.28萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少10.13萬(wàn)元,減少28.61%。主要原因:是江門(mén)市統(tǒng)計(jì)局專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥入減少。
(二)年度支出總體情況
本局為財(cái)政全額撥款單位,2016年度支出615.71萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加195.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.66%。主要原因:一是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及住房保障支出增加,二是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07萬(wàn)元。具體情況如下:
(三)、2016年度支出具體情況
1、2016年度支出615.71萬(wàn)元。其中: 一般公共服務(wù)(類(lèi))支出統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)562.18萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)31.88萬(wàn)元,主要用于退休人員支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)1.33萬(wàn)元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)20.32萬(wàn)元,主要用于人員住房改革支出。
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出562.18萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等項(xiàng)目支出,比2015年決算數(shù)增加193.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.55%。主要原因是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.88萬(wàn)元,主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi),比2015年決算數(shù)增1.77萬(wàn)元,增加4.89%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.33萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障支出,比2015年決算數(shù)增1.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%。主要原因是上年無(wú)醫(yī)療保障支出。
4、住房保障支出20.32萬(wàn)元,主要用于住房改革支出,比2015年決算數(shù)增2.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.14%。主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總體說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)583.62萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入583.62萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少13.84 萬(wàn)元,下降2.32%;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年決算持平,沒(méi)有增減變化。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)583.62萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.62萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少13.84萬(wàn)元,下降2.32 %;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少;2016年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中:
1、工資福利支出228.62萬(wàn)元,占支出的39.17%。主要包括基本工資77.78萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼112.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.00萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.24萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出26.41萬(wàn)元,占支出的4.53%。主要包括辦公費(fèi)1.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.78萬(wàn)元、水費(fèi)0.33萬(wàn)元、電費(fèi)1.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.44萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.43萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.07萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元、其他商業(yè)和服務(wù)支出3.50萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.43萬(wàn)元,占支出的12. 07%。主要包括退休費(fèi)31.88萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.74萬(wàn)元、住房公積金20.32萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.49萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目支出258.16萬(wàn)元,占支出的44.23%。比上年決算增加22.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.53%。主要原因:臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中:一是臺(tái)山市全國(guó)1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元;二是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)85.00萬(wàn)元;三是常年性人口變動(dòng)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元;四是勞動(dòng)力抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元;五是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)(PDA機(jī))143.66萬(wàn)元。
分功能科目看。一般公共預(yù)算財(cái)政支出決算583.62萬(wàn)元,比上年決算增加197.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.17%。主要原因:一是一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)530.09萬(wàn)元,主要用于:行政運(yùn)行271.93萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)253.66萬(wàn)元,統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查4.50萬(wàn)元;二是社會(huì)保障和就業(yè)支出31.88萬(wàn)元,主要用于退休人員補(bǔ)貼支出、;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.33萬(wàn)元,主要用于在職人員醫(yī)保繳費(fèi)支出;四是住房保障支出20.32萬(wàn)元,主要用于在職人員住房公積金支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016度年用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)9.11萬(wàn)元,總體情況如下:
臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.11萬(wàn)元,完成預(yù)算11.14萬(wàn)元的81.78%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,與去年同期沒(méi)有增減變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.46萬(wàn)元,完成預(yù)算8.64萬(wàn)元的86.34%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.65萬(wàn)元,完成預(yù)算2.44萬(wàn)元的67.62%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)9.11萬(wàn)元,比上年減少2.48萬(wàn)元,下降21.40 %。具體情況如下:
1、2016年本部門(mén)沒(méi)有因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。
2、2016年本部門(mén)沒(méi)有公務(wù)用車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.46萬(wàn)元,與去年同期減少1.55萬(wàn)元,減少17.20%。主要包括:(1)公務(wù)用車(chē)保有量1部。(2)全年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.46萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)燃料、維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)、路橋通行費(fèi)等支出。根據(jù)市公務(wù)用車(chē)改革方案,2016年我局拍賣(mài)其中一部公務(wù)用車(chē),與上年決算減少1臺(tái),減少50%。。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出1.65萬(wàn)元,公務(wù)接待19次,接待171人次,比去年同期減少0.93萬(wàn)元,減少36.05%,主要包括上級(jí)公務(wù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。全年接待人次比上年有所減少。主要原因是:2016年我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),全年公務(wù)接待費(fèi)用略有減少。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.41萬(wàn)元,比上年增加7.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.66%。主要原因:是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)開(kāi)支增加,包括辦公費(fèi)1.82萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.33萬(wàn)元、辦公用房電費(fèi)1.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.78萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.44萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.43萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.07萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.50萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額145.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出145.50萬(wàn)元,政府采購(gòu)貨物主要是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查PDA機(jī)。2016年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)工程支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛,車(chē)牌(粵JF8842),北京現(xiàn)代(BH7180A)價(jià)值16.23萬(wàn)元,(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)。當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中,組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及項(xiàng)目金額228.66萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查。組織開(kāi)展第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查,查清我市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況,掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)業(yè)規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化等新情況,反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活,新變化,對(duì)科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國(guó)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會(huì),具有十分重要的意義。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款):反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。
十四、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))行政運(yùn)行(款):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十五、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))一般行政管理事務(wù)(款):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十六、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(款):反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
十七、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)管理(款):反映統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱(chēng)考試等方面支出。
十八、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)(款):反映統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
十九、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開(kāi)展各類(lèi)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。
二十、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))事業(yè)運(yùn)行(款):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
二十一、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。
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