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2016年臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算公開(kāi)
  • 2017-09-29 09:24:45
  • 來(lái)源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):本網(wǎng)
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目      錄

 

第一部分   2016年臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局概況

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局是市政府主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作的職能部門(mén)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和調(diào)查計(jì)劃并組織實(shí)施;承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和制度的實(shí)施,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作。

(二)組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,擬訂適合我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和調(diào)查方案并組織實(shí)施。核算全市生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作。        

(三)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大市情市力普查計(jì)劃、方案,組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)服務(wù)。

(四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、對(duì)外經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(五)組織實(shí)施能源、投資、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

(六)組織全市及各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享和發(fā)布制度

(七)依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))、市直各部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估。

(八)建立健全和管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街、場(chǎng))、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則的實(shí)施工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

(九)承辦市人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

(二)局設(shè)有辦公室、統(tǒng)計(jì)法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計(jì)分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計(jì)股、人口與社會(huì)科技統(tǒng)計(jì)股(臺(tái)山市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì))等6個(gè)股室(隊(duì))。

 

第二部分   臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算表

 

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

587.53 

一、一般公共服務(wù)支出

14

562.18 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

15

31.88 

三、事業(yè)收入

3

 

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16

1.33 

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

 

四、住房保障支出

17

20.32 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

25.28 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 ……

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計(jì)

9

612.81 

本年支出合計(jì)

22

 615.71

    用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

 

      結(jié)余分配

23

 

   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

7.97 

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 5.07

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

620.78 

總計(jì)

26

 620.78

注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。

(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

 

 

 

收入決算表


公開(kāi)02表


部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局  

 單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

612.81

587.53

 

 

 

 

25.28


201

一般公共服務(wù)支出

559.28

534.00

 

 

 

 

25.28


20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

559.28

534.00

 

 

 

 

25.28


2010501

行政運(yùn)行

271.93

271.93

 

 

 

 

 


2010507

專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)

253.66

253.66

 

 

 

 

 


2010508

統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

4.50

4.50

 

 

 

 

 


2010599

其他統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出

29.19

3.91

 

 

 

 

25.28


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

31.88

31.88

 

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

31.88

31.88

 

 

 

 

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

31.88

31.88

 

 

 

 

 


210

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.33

1.33

 

 

 

 

 


21011

醫(yī)療保障支出

1.33

1.33

 

 

 

 

 


2101101

 

行政單位醫(yī)療

0.78

0.78

 

 

 

 

 


2101103

 

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

0.55

0.55

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

20.32

20.32

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

20.32

20.32

 

 

 

 

 


2210201

住房公積金

20.32

20.32

 

 

 

 

 


注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入決算表》(財(cái)決03表)。


 

 

支出決算表


公開(kāi)03表


部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)



欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

615.71 

325.46 

290.25 

 

 

 


201

一般公共服務(wù)支出

562.18

271.93

290.25

 

 

 


20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

562.18

271.93

290.25

 

 

 


2010501

行政運(yùn)行

271.93

271.93

 

 

 

 


2010507

專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)

253.66

 

253.66

 

 

 


2010508

統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

4.50 

 

4.50 

 

 

 


2010599

其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出

32.09 

 

32.09 

 

 

 


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

31.88 

31.88 

 

 

 

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

31.88 

31.88 

 

 

 

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

31.88

31.88

 

 

 

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.33 

1.33 

 

 

 

 


21011

醫(yī)療保障支出

1.33

1.33

 

 

 

 


2101101

醫(yī)療保障

0.78

0.78

 

 

 

 


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

0.55

0.55

 

 

 

 


221

住房保障支出

20.32

20.32

 

 

 

 


22102

住房改革支出

20.32

20.32

 

 

 

 


2210201

住房公積金

20.32

20.32

 

 

 

 


注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《支出決算表》(財(cái)決04表)。


 

     

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

583.62 

一、一般公共服務(wù)支出

15

530.09

530.09

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

16

31.88

31.88

 

 

3

 

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

17

1.33

 1.33

 

 

4

 

四、住房保障支出

18

20.32

 20.32

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

583.62 

本年支出合計(jì)

23

 

 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

 

 

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

 

 

25

 

 

 

             政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計(jì)

14

583.62 

總計(jì)

28

583.62

 583.62

 

注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表支出項(xiàng)目填列到類(lèi)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類(lèi)級(jí)支出科目不用填列。

(3)收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)欄填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


公開(kāi)05表


部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局

 單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出


功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)




欄次

1

2

3


合計(jì)

  583.62

 325.46

   258.16


201

一般公共服務(wù)支出

530.09

271.93

258.16


20105

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)

530.09

271.93

258.16


2010501

行政運(yùn)行

271.93

271.93

 


2010507

專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)

253.66

 

253.66


2010508

統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查

4.50

 

4.50


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

31.88

31.88

 


20805

行政事業(yè)單位離退休

31.88

31.88

 


2080501

歸口管理的行政單位離退休

31.88

31.88

 


210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.33 

1.33 

 


21011

醫(yī)療保險(xiǎn)

1.33

1.33

 


2101101

公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助

0.78

0.78

 


221

住房保障支出

20.32

20.32

 


22102

住房改革支出

20.32

20.32

 


2210201

住房公積金

20.32

20.32

 


注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

有關(guān)填表說(shuō)明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)1欄=(2+3)欄。

(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。


 

      

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表


公開(kāi)06表


部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局

單位:萬(wàn)元


人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)


經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
     科目編碼

科目名稱(chēng)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
     科目編碼

科目名稱(chēng)

金額



301

工資福利支出

228.62 

302

商品和服務(wù)支出

26.41 


30101

  基本工資

77.78 

30201

  辦公費(fèi)

1.82 


30102

  津貼補(bǔ)貼

112.60 

30202

  印刷費(fèi)

4.78 


30103

  獎(jiǎng)金

25.00 

30203

  咨詢(xún)費(fèi)

 


30104

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

13.24 

30204

  手續(xù)費(fèi)

 


30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

 

30205

  水費(fèi)

0.33 


30107

  績(jī)效工資

 

30206

  電費(fèi)

1.58 


30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

 

30207

  郵電費(fèi)

1.96 


30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 


30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

70.43 

30211

  差旅費(fèi)

1.44 


30301

  離休費(fèi)

 

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 


30302

  退休費(fèi)

31.88 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

2.43 


30303

  退職(役)費(fèi)

 

30214

  租賃費(fèi)

1.07 


30304

  撫恤金

 

30215

  會(huì)議費(fèi)

2.03 


30305

  生活補(bǔ)助

 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

1.05 


30306

  救濟(jì)費(fèi)

 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

1.65 


30307

  醫(yī)療費(fèi)

 

30218

  專(zhuān)用材料費(fèi)

 


30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 


30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

3.74 

30225

  專(zhuān)用燃料費(fèi)

 


30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

0.59 


30311

  住房公積金

20.32 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 


30312

  提租補(bǔ)貼

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.04 


30313

  購(gòu)房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費(fèi)

 


30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.14 


30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 


30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

14.49 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 


 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

3.50 


 

 

 

310

其他資本性支出

 


 

 

 

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 


 

 

 

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

 


 

 

 

31003

  專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

 


 

 

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 


 

 

 

31006

  大型修繕

 


 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 


 

 

 

31008

  物資儲(chǔ)備

 


 

 

 

31009

  土地補(bǔ)償

 


 

 

 

31010

  安置補(bǔ)助

 


 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 


 

 

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 


 

 

 

31013

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 


 

 

 

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 


 

 

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 


 

 

 

31099

  其他資本性支出

 


 

 

 

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 


 

 

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 


 

 

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 


 

 

 

30403

  財(cái)政貼息

 


 

 

 

30499

  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 


 

 

 

307

債務(wù)利息支出

 


 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 


 

 

 

30707

  國(guó)外債務(wù)付息

 


 

 

 

399

其他支出

 


 

 

 

39906

  贈(zèng)與

 


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)299.05

 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)26.41


注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目填列到款級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

(4)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)。

 


 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

公開(kāi)07表

部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局

單位:萬(wàn)元

 

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

 

 

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

 

 

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
     運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
     購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
     運(yùn)行費(fèi)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 10.51

 

 10.51

 

8.02

 2.49

 9.11

 

 7.46

 

 7.46

 1.65

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

(4)“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的,在合計(jì)欄填列“0”,并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。

 

 
















 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


 公開(kāi)08表


部門(mén):臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

 0

 0

 0

 0

 0

 0


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:該表當(dāng)年沒(méi)有發(fā)生數(shù)。有關(guān)填表說(shuō)明:

(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬(wàn)元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

(2)本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目,沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

(4)此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計(jì)行填“0”,并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

(5)該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)和《項(xiàng)目收入支出決算表》(財(cái)決06表)。

 


 

第三部分   臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

本局為財(cái)政全額撥款單位,本年收入合計(jì)612.81元,其中:2016年度財(cái)政撥款收入587.53萬(wàn)元,其他收入25.28萬(wàn)元;本年支出合計(jì)615.71萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.97萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07萬(wàn)元,其中:

(一)年度收入總體情況

臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年度總收入612.81萬(wàn)元。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入587.53萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加201.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.19%。主要原因:一是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及住房保障收入增加,二是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)收入增加。

2.其他收入25.28萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少10.13萬(wàn)元,減少28.61%。主要原因:是江門(mén)市統(tǒng)計(jì)局專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥入減少。

(二)年度支出總體情況

本局為財(cái)政全額撥款單位,2016年度支出615.71萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加195.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.66%。主要原因:一是一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及住房保障支出增加,二是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)支出增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.07萬(wàn)元。具體情況如下:

(三)、2016年度支出具體情況

1、2016年度支出615.71萬(wàn)元。其中: 一般公共服務(wù)(類(lèi))支出統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)562.18萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)31.88萬(wàn)元,主要用于退休人員支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)1.33萬(wàn)元,主要用于人員醫(yī)療保障支出;住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)20.32萬(wàn)元,主要用于人員住房改革支出。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出562.18萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)及統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查等項(xiàng)目支出,比2015年決算數(shù)增加193.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.55%。主要原因是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.88萬(wàn)元,主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi),比2015年決算數(shù)增1.77萬(wàn)元,增加4.89%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.33萬(wàn)元,主要用于醫(yī)療保障支出,比2015年決算數(shù)增1.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%。主要原因是上年無(wú)醫(yī)療保障支出。

4、住房保障支出20.32萬(wàn)元,主要用于住房改革支出,比2015年決算數(shù)增2.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.14%。主要原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總體說(shuō)明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)583.62萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入583.62萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少13.84 萬(wàn)元,下降2.32%;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,與上年決算持平,沒(méi)有增減變化。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)583.62萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583.62萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少13.84萬(wàn)元,下降2.32 %;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少;2016年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中:

1、工資福利支出228.62萬(wàn)元,占支出的39.17%。主要包括基本工資77.78萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼112.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.00萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.24萬(wàn)元。

2、商品和服務(wù)支出26.41萬(wàn)元,占支出的4.53%。主要包括辦公費(fèi)1.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.78萬(wàn)元、水費(fèi)0.33萬(wàn)元、電費(fèi)1.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.44萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.43萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.07萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元、其他商業(yè)和服務(wù)支出3.50萬(wàn)元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.43萬(wàn)元,占支出的12. 07%。主要包括退休費(fèi)31.88萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.74萬(wàn)元、住房公積金20.32萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.49萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出258.16萬(wàn)元,占支出的44.23%。比上年決算增加22.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.53%。主要原因:臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)增加。其中:一是臺(tái)山市全國(guó)1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元;二是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)85.00萬(wàn)元;三是常年性人口變動(dòng)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元;四是勞動(dòng)力抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)1.50萬(wàn)元;五是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)(PDA機(jī))143.66萬(wàn)元。  

分功能科目看。一般公共預(yù)算財(cái)政支出決算583.62萬(wàn)元,比上年決算增加197.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.17%。主要原因:一是一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)530.09萬(wàn)元,主要用于:行政運(yùn)行271.93萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)253.66萬(wàn)元,統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查4.50萬(wàn)元;二是社會(huì)保障和就業(yè)支出31.88萬(wàn)元,主要用于退休人員補(bǔ)貼支出、;三是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.33萬(wàn)元,主要用于在職人員醫(yī)保繳費(fèi)支出;四是住房保障支出20.32萬(wàn)元,主要用于在職人員住房公積金支出。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016度年用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)9.11萬(wàn)元,總體情況如下:

臺(tái)山市統(tǒng)計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.11萬(wàn)元,完成預(yù)算11.14萬(wàn)元的81.78%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,與去年同期沒(méi)有增減變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.46萬(wàn)元,完成預(yù)算8.64萬(wàn)元的86.34%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.65萬(wàn)元,完成預(yù)算2.44萬(wàn)元的67.62%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)9.11萬(wàn)元,比上年減少2.48萬(wàn)元,下降21.40 %。具體情況如下:

1、2016年本部門(mén)沒(méi)有因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。

2、2016年本部門(mén)沒(méi)有公務(wù)用車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.46萬(wàn)元,與去年同期減少1.55萬(wàn)元,減少17.20%。主要包括:(1)公務(wù)用車(chē)保有量1部。(2)全年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.46萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)燃料、維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)、路橋通行費(fèi)等支出。根據(jù)市公務(wù)用車(chē)改革方案,2016年我局拍賣(mài)其中一部公務(wù)用車(chē),與上年決算減少1臺(tái),減少50%。。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出1.65萬(wàn)元,公務(wù)接待19次,接待171人次,比去年同期減少0.93萬(wàn)元,減少36.05%,主要包括上級(jí)公務(wù)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。全年接待人次比上年有所減少。主要原因是:2016年我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),全年公務(wù)接待費(fèi)用略有減少。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.41萬(wàn)元,比上年增加7.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.66%。主要原因:是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)開(kāi)支增加,包括辦公費(fèi)1.82萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.33萬(wàn)元、辦公用房電費(fèi)1.58萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.78萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.44萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.43萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.07萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.14萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.50萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額145.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出145.50萬(wàn)元,政府采購(gòu)貨物主要是臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查PDA機(jī)。2016年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)工程支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)1輛,車(chē)牌(粵JF8842),北京現(xiàn)代(BH7180A)價(jià)值16.23萬(wàn)元,(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)。當(dāng)年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作總體情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中,組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及項(xiàng)目金額228.66萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,臺(tái)山市全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查。組織開(kāi)展第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查,查清我市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況,掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)業(yè)規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化等新情況,反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活,新變化,對(duì)科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進(jìn)我國(guó)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會(huì),具有十分重要的意義。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款):反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。

十四、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))行政運(yùn)行(款):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十五、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))一般行政管理事務(wù)(款):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十六、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(款):反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。

十七、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)管理(款):反映統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱(chēng)考試等方面支出。

十八、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)(款):反映統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

十九、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開(kāi)展各類(lèi)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。

二十、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))事業(yè)運(yùn)行(款):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

二十一、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(類(lèi))其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。

 

 



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