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目 錄
第一部分 臺山市統(tǒng)計局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市統(tǒng)計局概況
一、主要職責(zé)
(一)臺山市統(tǒng)計局是市政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的職能部門,貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調(diào)查計劃并組織實施;承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和制度的實施,指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作。
(二)組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家、省和江門市的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度,擬訂適合我市經(jīng)濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目和調(diào)查方案并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟核算工作。
(三)會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢服務(wù)。
(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、對外經(jīng)濟、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(五)組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(六)組織全市及各鎮(zhèn)(街、場)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享和發(fā)布制度
(七)依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)(街、場)、市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)統(tǒng)計基層建設(shè)和統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。
(八)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街、場)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則的實施工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
(九)承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、統(tǒng)計法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計股、人口與社會科技統(tǒng)計股(臺山市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊)等6個股室(隊)。
(三)本部門人員構(gòu)成為行政編制16人,其中:公務(wù)員14人,中級工2人,臨時人員13人,本局退休9人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表
|
|||
單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
2017年預(yù)算 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、財政撥款 |
506.20 |
一、基本支出 |
380.68 |
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
125.52 |
三、其他資金 |
|
三、單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
506.20 |
本年支出合計 |
506.20 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
506.20 |
支出總計 |
506.20 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
|
表2
|
|
收入總體情況表 |
|
單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
506.20 |
一般公共預(yù)算撥款 |
506.20 |
基金預(yù)算撥款 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
教育收費 |
|
其他財政收入撥款 |
|
三、其他資金 |
|
事業(yè)收入 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
其他收入 |
|
|
|
本年收入合計 |
506.20 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
|
收 入 總 計 |
506.20 |
表3
|
|
支出總體情況表 |
|
單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
一、基本支出 |
380.68 |
工資福利支出 |
282.48 |
一般商品和服務(wù)支出 |
25.92 |
對個人和家庭的補助 |
54.28 |
其他資本性支出等 |
18.00 |
|
|
二、項目支出 |
125.52 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
125.52 |
政府購買服務(wù)類項目 |
|
其他類項目 |
|
科技研發(fā)類項目 |
|
基本建設(shè)類項目 |
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
信息化運維類項目 |
|
專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
因公出國(境)項目 |
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
本 年 支 出 合 計 |
506.20 |
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
支 出 總 計 |
506.20 |
表4 |
||||
財政撥款收支總體情況表 |
||||
單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||
項 目 |
2017年預(yù)算 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
506.20 |
一、一般公共預(yù)算 |
506.20 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
506.20 |
本年支出合計 |
506.20 |
|
表5 |
|||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
|||
單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
||
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
|
合 計 |
506.20 |
380.68 |
125.52 |
[201]—般公共服務(wù)支出 |
426.80 |
301.28 |
125.52 |
[20105]統(tǒng)計信息事務(wù) |
426.80 |
301.28 |
125.52 |
[2010501]行政運行 |
257.37
|
257.37
|
|
[2010501]行政運行 |
43.91
|
43.91
|
|
[2010501]行政運行 |
18.92 |
|
18.92 |
[2010507]專項普查活動 |
86.00 |
|
86.00 |
[[2010508]統(tǒng)計抽樣調(diào)查 |
10.40 |
|
10.40 |
[20105099]其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 |
10.20 |
|
10.20 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
57.19 |
57.19 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
32.07 |
32.07 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
32.07 |
32.07 |
|
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出 |
25.12 |
25.12 |
|
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 |
25.12 |
25.12 |
|
[2089901]其他社會保障和就業(yè)支出 |
25.12 |
25.12 |
|
[210]醫(yī)療與計劃生育支出 |
|
|
|
[2101101]行政單位劃生育醫(yī)療支出 |
|
|
|
[2101101]公務(wù)員醫(yī)療補助 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
22.21 |
22.21 |
|
[22102]住房改革支出 |
22.21 |
22.21 |
|
[2210201]住房公積金 |
22.21 |
22.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
||
單位名稱: 臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年本年預(yù)算 |
|
合 計 |
380.68 |
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
304.70 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
75.05 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
139.20 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
13.57 |
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
25.12 |
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
23.32 |
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
28.44 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
43.91 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
2.55 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.30 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
2.42 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
2.40 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
1.40 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
1.06 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
3.52 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
0.80 |
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
1.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
1.90 |
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
23.70 |
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
2.06 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0.80 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公稅金 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
32.07 |
[50901]社會福利和敉助 |
[30304]撫恤金 |
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30305]生活補助 |
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30309]獎勵金 |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
32.07 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
表7 |
||
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
||
單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
|
政府頇算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2017年本年預(yù)算 |
|
合 計 |
125.52 |
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
123.60 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
0.50 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
21.82 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
0.60 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
1.85 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
6.41 |
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
3.76 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
76.53 |
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
0.60 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
4.13 |
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
2.60 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
4.80 |
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
1.92 |
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
1.92 |
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
[50901]社會福利和敉助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
|
單位名稱: 臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
項 目 |
2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 |
348.61 |
“三公”經(jīng)費 |
28.84 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
|
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
26.34 |
1.公務(wù)用車購置 |
18.00 |
2.公務(wù)用車運行維護費 |
8.34 |
(三)公務(wù)接待費支出 |
2.50 |
|
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注: 1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
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0 |
0 |
0 |
注:本部門該表當(dāng)年沒有發(fā)生數(shù)。
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表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
金額:萬元 |
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支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財 政 撥 款 |
財政專戶援款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
380.68 |
380.68 |
380.68 |
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臺山市統(tǒng)計局 |
380.68 |
380.68 |
380.68 |
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工資和福利支出 |
304.70 |
304.70 |
304.70 |
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商品和服務(wù)支出 |
43.91 |
43.91 |
43.91 |
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對個人和家庭的補助 |
32.07 |
32.07 |
32.07 |
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱:臺山市統(tǒng)計局 |
金額:萬元 |
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支出項目類別(資金使用單 位) |
總計 |
財 政 撥 款 |
財政專戶援 款 |
其他資金 |
續(xù)效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng) 營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
125.52 |
125.52 |
125.52 |
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常年性聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)經(jīng)營情況問卷調(diào)查經(jīng)費 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
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統(tǒng)計報表、辦事指南、統(tǒng)計月報小冊子、統(tǒng)計年鑒、季度統(tǒng)計資料匯編等印刷費查經(jīng)費 |
14.82 |
14.82 |
14.82 |
|
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常年性人口變動抽樣調(diào)查經(jīng)費 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
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勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
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臺山市全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費 |
5.90 |
5.90 |
5.90 |
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江門市經(jīng)濟分析會議經(jīng)費 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
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臺山市2017年統(tǒng)計“四大工程”自助服務(wù)云平臺經(jīng)費 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
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臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
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組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查,查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況,掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化等新情況,反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活,新變化,對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會,具有十分重要的意義。
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算說明
2017年部門收入預(yù)算506.20萬元,比上年預(yù)算減少53.56萬元,減少9.57%,減少主要原因:是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費減少。其中:一公共財政預(yù)算收入506.20萬元,占100.00%。
二、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
2017年支出預(yù)算506.20萬元,比上年預(yù)算減少53.56萬元,減少9.57%,減少主要原因:是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費減少。一般公共財政支出預(yù)算506.20萬元,占100.00%。其中:
1、基本支出380.68萬元,占75.20%。其中:工資福利支出304.70萬元,占80.04%;一般商品和服務(wù)支出43.91萬元,占11.54%;對個人和家庭的補助32.07萬元,占8.42%;
2、項目支出125.52萬元,占24.80%。其中:日常運轉(zhuǎn)類項目125.52萬元,占100.00%。
(二)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況
公共財政一般公共預(yù)算支出506.20萬元,比上年預(yù)算增加102.18萬元,增長20.19%,占100.00%。其中:
1、一般公共服務(wù)統(tǒng)計信息事務(wù)(類)426.80萬元,占84.31%,其中:統(tǒng)計信息事務(wù)(類)行政運行(款)支出320.20萬元,統(tǒng)計信息事務(wù)(類)專項普查(款)86.00萬元,統(tǒng)計信息事務(wù)(類)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(款)10.40萬元,統(tǒng)計信息事務(wù)(類)其他統(tǒng)計信息事務(wù)(款)支出10.20萬元,主要用于人員工資福利、行政運轉(zhuǎn)和項目支出。
2、社會保障和就業(yè)(類)支出57.19萬元,占11.30%;主要用于退休人員補貼及養(yǎng)老保險支出。
3、是住房保障(類)住房改革支出22.21萬元,占3.83%,主要用于人員住房改革支出。
(三)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況
一般公共預(yù)算基本支出380.68萬元,比上年預(yù)算增加62.95萬元,增長16.53%,主要原因:一是工資福利支出增加;二是對個人和家庭補助支出增加;三是公用支出增加。占75.56%。其中:
1、工資福利支出304.70萬元,占基本支出的80.04%。主要包括基本工資76.16萬元、津貼補貼139.20萬元、獎金13.57萬元、其他社會保障繳費25.12萬元、住房公積金22.21萬元、其他工資福利支出28.44萬元。
2、商品和服務(wù)支出43.91萬元,占基本支出的11.54%。主要包括辦公費2.55萬元、水費0.30萬元、電費2.42萬元、郵電費2.40萬元、差旅費1.40萬元、維修(護)費2.06萬元、租賃費1.06萬元、會議費0.80萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費1.90萬元、工會經(jīng)費3.52萬元、公務(wù)用車運行維護費23.70萬元、(其中:公務(wù)用車購置費18.00萬元)、其他商業(yè)和服務(wù)支出0.80萬元。
3、對個人和家庭的補助支出32.07萬元,占基本支出的8.42%。主要包括退休費32.07萬元。
(四)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算項目支出情況
一般公共預(yù)算項目支出125.52萬元,比上年預(yù)算減少156.98.00萬元,減少55.57%。占24.44%,主要是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費減少。其中:一是用于臺山市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費86.00萬元;二是統(tǒng)計報表、辦事指南、統(tǒng)計月報小冊子、統(tǒng)計年鑒、季度統(tǒng)計資料匯編等印刷費14.82萬元;三是常年性聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)經(jīng)營情況問卷調(diào)查經(jīng)費3.00萬元;四是臺山市2017年統(tǒng)計“四大工程”自助服務(wù)云平臺經(jīng)費7.20萬元;五是人口變動抽樣調(diào)查經(jīng)費3.00萬元;六是勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費1.50萬元;七是臺山市全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費5.90萬元;八是江門市經(jīng)濟分析會議經(jīng)費4.10萬元。
三、部門預(yù)算收支增減變化情況
1、2017年本部門收入預(yù)算506.20萬元,比上年減少53.56萬元,減少9.57%,主要原因:是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費,減少。其中:一般公共預(yù)算收入506.20萬元,占100.00%。
2、2017年支出預(yù)算506.20萬元,比上年預(yù)算減少53.56萬元,減少9.57%,主要原因:是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費減少。一般公共財政支出預(yù)算506.20萬元,占100.00%。
四、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排28.84萬元,具體情況如下:
1、本年沒有預(yù)算安排因公出國(境)經(jīng)費支出。。
2、2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車購置費18.00萬元。主要原因:是公車拍賣1臺,公車置換1臺,購置支出18.00萬元,比上年增加18.00萬元,增長100%。
3、公務(wù)用車保有量1部,比上年減少1部,減少50%。全年公務(wù)用車運行維護費支出8.34萬元,比上年減少2.44萬元,下降22.63%。主要用于公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險、路橋通行和租車費等支出。
4、公務(wù)接待費支出2.50萬元,公務(wù)接待25次,人數(shù)248人次。與上年保持不變,沒有增減變化。主要包括上級公務(wù)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。主要原因是:我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排43.91萬元,比上年增加10.91萬元,增長30.68%,主要原因是本年安排預(yù)算公務(wù)用車購置費增加。其中:辦公費2.55萬元,水費0.30萬元,電費2.42萬元,郵電費2.40萬元,差旅費1.40萬元,租賃費1.06萬元,會議費0.80萬元,培訓(xùn)費1.00萬元,公務(wù)接待費1.90萬元,工會經(jīng)費3.52萬元,公務(wù)用車運行維護費23.70萬元,日常維修費2.06萬元,其他商品和服務(wù)支出0.80萬元。
(二)政府采購情況
2017年本部門政府采購安排19.92萬元,主要為辦公設(shè)備貨物類采購預(yù)算1.92萬元,主要是用于采購辦公電腦等設(shè)備,公務(wù)用車購置采購預(yù)算18.00萬元,主要是用于采購公務(wù)用車輛1臺。本年沒有預(yù)算安排政府采購工程支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:固定資產(chǎn)230.10萬元,固定資產(chǎn)原價235.95萬元,比上年增加5.85萬元,增長2.54%,主要原因是本年安排預(yù)算公務(wù)用車購置費增加。共有車輛1輛,車牌號碼粵JF8842,其中:一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)。
(四)預(yù)算績效信息公開情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年本局共組織對1個項目進行預(yù)算績效評價,涉及項目金額86.00萬元。主要原因是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費。農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查,查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況,掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化等新情況,反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活,新變化,對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會,具有十分重要的意義。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款):反映統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出。
十、統(tǒng)計信息事務(wù)(類)行政運行(款):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十一、統(tǒng)計信息事務(wù)(類)專項普查活動(款):反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
十二、統(tǒng)計信息事務(wù)(類)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。
十三、統(tǒng)計信息事務(wù)(類)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(款):反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。
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