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2017年臺山市統(tǒng)計局部門預(yù)算公開
  • 2017-03-17 03:46:45
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機構(gòu):本網(wǎng)
  • 【字體:    

 

目 錄

 

第一部分  臺山市統(tǒng)計局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  臺山市統(tǒng)計局概況

 

一、主要職責(zé)

(一)臺山市統(tǒng)計局是市政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的職能部門,貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、方法制度和法律法規(guī),擬訂統(tǒng)計工作規(guī)劃和調(diào)查計劃并組織實施;承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和制度的實施,指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作。

(二)組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,執(zhí)行國家、省和江門市的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度,擬訂適合我市經(jīng)濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目和調(diào)查方案并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟核算工作。        

(三)會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢服務(wù)。

(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、對外經(jīng)濟、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 

(六)組織全市及各鎮(zhèn)(街、場)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享和發(fā)布制度

(七)依法審批或備案全市及各鎮(zhèn)(街、場)、市直各部門統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)統(tǒng)計基層建設(shè)和統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

(八)建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街、場)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則的實施工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

(九)承辦市人民政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、統(tǒng)計法規(guī)與制度股、綜合核算與統(tǒng)計分析股、工業(yè)交通統(tǒng)計股、農(nóng)村與投資貿(mào)易統(tǒng)計股、人口與社會科技統(tǒng)計股(臺山市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊)等6個股室()

(三)本部門人員構(gòu)成為行政編制16人,其中:公務(wù)員14人,中級工2人,臨時人員13人,本局退休9人。

 

第二部分  2017年部門預(yù)算表

 

1

收支總體情況表

 

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局

                                       單位:萬元

2017年預(yù)算

項 目

2017年預(yù)算

一、財政撥款

506.20

一、基本支出

380.68

二、財政專戶撥款

 

二、項目支出

125.52

三、其他資金

 

三、單位經(jīng)營支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

506.20

本年支出合計

506.20

 

 

 

 

四、上級補助收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級支出

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

收入總計

506.20

支出總計

506.20

注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

 

 

 

2

 

收入總體情況表

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局

單位:萬元

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

506.20

一般公共預(yù)算撥款

506.20

基金預(yù)算撥款

 

二、財政專戶

 

教育收費

 

其他財政收入

 

三、其他資金

 

事業(yè)收入

 

事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計

506.20

 

 

四、上級補助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

 

 

506.20


 

 

3

 

支出總體情況表

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局

單位:萬元

2017年預(yù)算

一、基本支出

380.68

工資福利支出

282.48

一般商品和服務(wù)支出

25.92

對個人和家庭的補助

54.28

其他資本性支出等

18.00

 

 

二、項目支出

125.52

日常運轉(zhuǎn)類項目

125.52

政府購買服務(wù)類項目

 

其他類項目

 

科技研發(fā)類項目

 

基本建設(shè)類項目

 

補助企事業(yè)類項目

 

信息化運維類項目

 

專項業(yè)務(wù)類項目

 

因公出國(境)項目

 

信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

本 年 支 出 合 計

506.20

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

506.20

 

 

4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局    

           單位:萬元

2017年預(yù)算

2017年預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

506.20

、一般公共預(yù)算

506.20

二、政府性基金預(yù)算

 

二、政府性基金預(yù)算

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

 

 

 

 

 

本年收入合計

506.20

本年支出合計

506.20

 

 

5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合 計

506.20

380.68

125.52

[201]般公共服務(wù)支出

426.80

301.28

125.52

[20105]統(tǒng)計信息事務(wù)

426.80

301.28

125.52

[2010501]行政運行

257.37

 

257.37

 

 

[2010501]行政運行

43.91

 

43.91

 

 

[2010501]行政運行

18.92

 

18.92

[2010507]專項普查活動

86.00

 

86.00

[[2010508]統(tǒng)計抽樣調(diào)查

10.40

 

10.40

[20105099]其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

10.20

 

10.20

[208]社會保障和就業(yè)支出

57.19

57.19

 

[20805]行政事業(yè)單位離退休

32.07

32.07

 

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

32.07

32.07

 

[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出

25.12

25.12

 

[20899]其他社會保障和就業(yè)支出

25.12

25.12

 

[2089901]其他社會保障和就業(yè)支出

25.12

25.12

 

[210]醫(yī)療與計劃生育支出

 

 

 

[2101101]行政單位劃生育醫(yī)療支出

 

 

 

[2101101]公務(wù)員醫(yī)療補助

 

 

 

[221]住房保障支出

22.21

22.21

 

[22102]住房改革支出

22.21

22.21

 

[2210201]住房公積金

22.21

22.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱: 臺山市統(tǒng)計局

單位:萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

2017本年預(yù)算

 

380.68

[501]機關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

304.70

[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

75.05

[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

139.20

[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

13.57

[50102]社會保障繳費

[30112]其他社會保障繳費

25.12

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

23.32

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

28.44

[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

43.91

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

2.55

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

0.30

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

2.42

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

2.40

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

1.40

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

1.06

[50201]辦公經(jīng)費

[30228]工會經(jīng)費

3.52

[50201]辦公經(jīng)費

[30229]福利費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

 

[50202]會議

[30215]會議

0.80

[50203]培訓(xùn)費

[30216]培訓(xùn)費

1.00

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30203]咨詢費

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30226]勞務(wù)費

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30227]委托業(yè)務(wù)費

 

[50206]公務(wù)接待費

[30217]公務(wù)接待費

1.90

[50207]因公出國(境)費用

[30212]因公出國(境)費用

 

[50208]公務(wù)用車運行維護費

[30231]公務(wù)用車運行維護費

23.70

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

2.06

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

0.80

[503]機關(guān)資本性支出(一)

[310]資本性支出

 

[50306]設(shè)備購置

[31002]辦公設(shè)備購置

 

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[301]工資福利支出

 

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

 

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

 

[50501]工資福利支出

[30103]獎金

 

[50501]工資福利支出

[30107]績效工資

 

[50501]工資福利支出

[30113]住房公稅金

 

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

 

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[302]商品和服務(wù)支出

 

[50502]商品和服務(wù)支出

[30201]辦公費

 

[50502]商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

 

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

32.07

[50901]社會福利和敉助

[30304]撫恤金

 

[50901]社會福利和敉助

[30305]生活補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30307]醫(yī)療費補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30309]獎勵金

 

[50905]離退休費

[30301]離休費

 

[50905]離退休費

[30302]退休費

32.07

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

 

7

一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局

單位:萬元

政府頇算支出經(jīng)濟分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

2017本年預(yù)算

 

合 計

125.52

[501]機關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

 

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

 

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

 

[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

123.60

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

0.50

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

21.82

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

0.60

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

1.85

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

 

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

 

[50202]會議費

[30215]會議費

6.41

[50203]培訓(xùn)費

[30216]培訓(xùn)費

3.76

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30203]咨詢費

 

[50205]委托業(yè)務(wù)費

[30226]勞務(wù)費

76.53

[50206]公務(wù)接待費

[30217]公務(wù)接待費

0.60

[50208]公務(wù)用車運行維護費

[30231]公務(wù)用車運行維護費

4.13

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

2.60

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

4.80

[503]機關(guān)資本性支出(一)

[310]資本性支出

1.92

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

 

[50303]公務(wù)用車購置

[31013]公務(wù)用車購置

 

[50306]設(shè)備購置

[31002]辦公設(shè)備購置

1.92

[50306]設(shè)備購置

[31003]專用設(shè)備購置

 

[50306]設(shè)備購置

[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

 

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

 

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

 

[50901]社會福利和敉助

[30307]醫(yī)療費補助

 

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

 

8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱: 臺山市統(tǒng)計局

單位:萬元

2017年預(yù)算

行政經(jīng)費

348.61

三公經(jīng)費

28.84

其中:(一)因公出國(境)支出

 

(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出

26.34

1.公務(wù)用車購置

18.00

2.公務(wù)用車運行維護費

8.34

(三)公務(wù)接待費支出

2.50

 

 

注:

1、行政經(jīng)費包括:1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在取人員支出基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)  2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

 

 

 

9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局

單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

 

0

0

0

注:本部門該表當(dāng)年沒有發(fā)生數(shù)。

 

 

 

10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

        

財政專戶援款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

380.68

380.68

380.68

 

 

 

 

臺山市統(tǒng)計局

380.68

380.68

380.68

 

 

 

 

工資和福利支出

304.70

304.70

304.70

 

 

 

 

商品和服務(wù)支出

43.91

43.91

43.91

 

 

 

 

對個人和家庭的補助

32.07

32.07

32.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱:臺山市統(tǒng)計局

金額:萬元

支出項目類別(資金使用單 位)

總計

        

財政專戶援

其他資金

續(xù)效目標(biāo)

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng) 營預(yù)算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

125.52

125.52

125.52

 

 

 

 

 

常年性聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)經(jīng)營情況問卷調(diào)查經(jīng)費

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

統(tǒng)計報表、辦事指南、統(tǒng)計月報小冊子、統(tǒng)計年鑒、季度統(tǒng)計資料匯編等印刷費查經(jīng)費

14.82

14.82

14.82

 

 

 

 

 

常年性人口變動抽樣調(diào)查經(jīng)費

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

臺山市全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費

5.90

5.90

5.90

 

 

 

 

 

江門市經(jīng)濟分析會議經(jīng)費

4.10

4.10

4.10

 

 

 

 

 

臺山市2017年統(tǒng)計“四大工程”自助服務(wù)云平臺經(jīng)費

7.20

7.20

7.20

 

 

 

 

 

臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費

86.00

86.00

86.00

 

 

 

 

組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查,查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況,掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化等新情況,反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活,新變化,對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會,具有十分重要的意義。

 

 

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算506.20萬元,比上年預(yù)算減少53.56萬元,減少9.57%,減少主要原因:是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費減少。其中:一公共財政預(yù)算收入506.20萬元,占100.00%。

二、支出預(yù)算說明

(一)支出總體情況

2017年支出預(yù)算506.20萬元,比上年預(yù)算減少53.56萬元,減少9.57%,減少主要原因:是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費減少。一般公共財政支出預(yù)算506.20萬元,占100.00%。其中:

1、基本支出380.68萬元,占75.20%。其中:工資福利支出304.70萬元,占80.04%;一般商品和服務(wù)支出43.91萬元,占11.54%;對個人和家庭的補助32.07萬元,占8.42%;

2、項目支出125.52萬元,占24.80%。其中:日常運轉(zhuǎn)類項目125.52萬元,占100.00%。

(二)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況

公共財政一般公共預(yù)算支出506.20萬元,比上年預(yù)算增加102.18萬元,增長20.19%,占100.00%。其中:

1、一般公共服務(wù)統(tǒng)計信息事務(wù)(類)426.80萬元,占84.31%,其中:統(tǒng)計信息事務(wù)(類)行政運行(款)支出320.20萬元,統(tǒng)計信息事務(wù)(類)專項普查(款)86.00萬元,統(tǒng)計信息事務(wù)(類)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(款)10.40萬元,統(tǒng)計信息事務(wù)(類)其他統(tǒng)計信息事務(wù)(款)支出10.20萬元,主要用于人員工資福利、行政運轉(zhuǎn)和項目支出。

2、社會保障和就業(yè)(類)支出57.19萬元,占11.30%;主要用于退休人員補貼及養(yǎng)老保險支出。

3、是住房保障(類)住房改革支出22.21萬元,占3.83%,主要用于人員住房改革支出。

(三)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況

一般公共預(yù)算基本支出380.68萬元,比上年預(yù)算增加62.95萬元,增長16.53%,主要原因:一是工資福利支出增加;二是對個人和家庭補助支出增加;三是公用支出增加。占75.56%。其中:

1、工資福利支出304.70萬元,占基本支出的80.04%。主要包括基本工資76.16萬元、津貼補貼139.20萬元、獎金13.57萬元、其他社會保障繳費25.12萬元、住房公積金22.21萬元、其他工資福利支出28.44萬元。

2、商品和服務(wù)支出43.91萬元,占基本支出的11.54%。主要包括辦公費2.55萬元、水費0.30萬元、電費2.42萬元、郵電費2.40萬元、差旅費1.40萬元、維修(護)費2.06萬元、租賃費1.06萬元、會議費0.80萬元、培訓(xùn)費1.00萬元、公務(wù)接待費1.90萬元、工會經(jīng)費3.52萬元、公務(wù)用車運行維護費23.70萬元、(其中:公務(wù)用車購置費18.00萬元)、其他商業(yè)和服務(wù)支出0.80萬元。

3、對個人和家庭的補助支出32.07萬元,占基本支出的8.42%。主要包括退休費32.07萬元。

(四)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算項目支出情況

一般公共預(yù)算項目支出125.52萬元,比上年預(yù)算減少156.98.00萬元,減少55.57%。占24.44%,主要是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費減少。其中:一是用于臺山市第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費86.00萬元;二是統(tǒng)計報表、辦事指南、統(tǒng)計月報小冊子、統(tǒng)計年鑒、季度統(tǒng)計資料匯編等印刷費14.82萬元;三是常年性聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)經(jīng)營情況問卷調(diào)查經(jīng)費3.00萬元;四是臺山市2017年統(tǒng)計“四大工程”自助服務(wù)云平臺經(jīng)費7.20萬元;五是人口變動抽樣調(diào)查經(jīng)費3.00萬元;六是勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費1.50萬元;七是臺山市全國1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費5.90萬元;八是江門市經(jīng)濟分析會議經(jīng)費4.10萬元。

三、部門預(yù)算收支增減變化情況

1、2017年本部門收入預(yù)算506.20萬元,比上年減少53.56萬元,減少9.57%,主要原因:是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費,減少。其中:一般公共預(yù)算收入506.20萬元,占100.00%

2、2017年支出預(yù)算506.20萬元,比上年預(yù)算減少53.56萬元,減少9.57%,主要原因:是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費減少。一般公共財政支出預(yù)算506.20萬元,占100.00%。

四、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排28.84萬元,具體情況如下:

1、本年沒有預(yù)算安排因公出國(境)經(jīng)費支出。。

2、2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車購置費18.00萬元。主要原因:是公車拍賣1臺,公車置換1臺,購置支出18.00萬元,比上年增加18.00萬元,增長100%。

3、公務(wù)用車保有量1部,比上年減少1部,減少50%。全年公務(wù)用車運行維護費支出8.34萬元,比上年減少2.44萬元,下降22.63%。主要用于公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險、路橋通行和租車費等支出。

4、公務(wù)接待費支出2.50萬元,公務(wù)接待25次,人數(shù)248人次。與上年保持不變,沒有增減變化。主要包括上級公務(wù)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。主要原因是:我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次、嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排43.91萬元,比上年增加10.91萬元,增長30.68%,主要原因是本年安排預(yù)算公務(wù)用車購置費增加。其中:辦公費2.55萬元,水費0.30萬元,電費2.42萬元,郵電費2.40萬元,差旅費1.40萬元,租賃費1.06萬元,會議費0.80萬元,培訓(xùn)費1.00萬元,公務(wù)接待費1.90萬元,工會經(jīng)費3.52萬元,公務(wù)用車運行維護費23.70萬元,日常維修費2.06萬元,其他商品和服務(wù)支出0.80萬元。

(二)政府采購情況

2017年本部門政府采購安排19.92萬元,主要為辦公設(shè)備貨物類采購預(yù)算1.92萬元,主要是用于采購辦公電腦等設(shè)備,公務(wù)用車購置采購預(yù)算18.00萬元,主要是用于采購公務(wù)用車輛1臺。本年沒有預(yù)算安排政府采購工程支出。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20161231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:固定資產(chǎn)230.10萬元,固定資產(chǎn)原價235.95萬元,比上年增加5.85萬元,增長2.54%,主要原因是本年安排預(yù)算公務(wù)用車購置費增加。共有車輛1輛,車牌號碼粵JF8842,其中:一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)。

(四)預(yù)算績效信息公開情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年本局共組織對1個項目進行預(yù)算績效評價,涉及項目金額86.00萬元。主要原因是臺山市全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費。農(nóng)業(yè)普查是全面了解“三農(nóng)”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查。組織開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查,查清我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民基本情況,掌握農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化等新情況,反映農(nóng)村發(fā)展新面貌和農(nóng)民生活,新變化,對科學(xué)制定“三農(nóng)”政策、促進我國實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、全面建成小康社會,具有十分重要的意義。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

九、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款):反映統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出。

十、統(tǒng)計信息事務(wù)(類)行政運行(款):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

十一、統(tǒng)計信息事務(wù)(類)專項普查活動(款):反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

十二、統(tǒng)計信息事務(wù)(類)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(款):反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

十三、統(tǒng)計信息事務(wù)(類)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(款):反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。

 


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