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目 錄
第一部分 臺山市水務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 臺山市水務(wù)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市水務(wù)局2016年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
(一)臺山市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī),并監(jiān)督實施;
(二)擬訂水利和小水電發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計劃和本市區(qū)域內(nèi)的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實施;
(三)統(tǒng)一管理水資源,組織水資源監(jiān)測和調(diào)查評價,配合有關(guān)部門制定水利的財務(wù)規(guī)章和價格、稅收、信貸等經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施;
(四)組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,負責(zé)水庫、小水電站大壩的安全的監(jiān)督;
(五)組織編制、審查大中型水利基建項目設(shè)計文件申報,組織實施和監(jiān)督水利工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范工作,指導(dǎo)水利隊伍建設(shè),管理直屬水利單位和移民安置工作;
(六)承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部的日常工作;
(七)承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入臺山市水務(wù)局2015年部門決算編報范圍的單位共4個,包括臺山市水務(wù)局本級和下屬3個預(yù)算單位(臺山市水政監(jiān)察大隊、臺山市水利工程建設(shè)管理中心、臺山市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站)。
第三部分 臺山市水務(wù)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
臺山市水務(wù)局2016年度總收入13984.46 萬元,其中本年收入13984.46 萬,具體情況如下:
財政撥款收入13984.46 萬元,比上年決算數(shù)增加235.28萬元,增加1.71 %。主要原因是本年度農(nóng)林水項目有所增加。
(二)2016年度支出總體情況
臺山市水務(wù)局2016年度總支出12873.01萬元,其中本年支出12873.01萬元,具體情況如下:
1、一般公共服務(wù)(類)支出 0.85 萬元,主要用于維修費,比上年決算數(shù)增加0.85 萬元,增長100%,主要原因是公共服務(wù)項目維修費。
2、社會保障和就業(yè)支出1918.68萬元,主要用于對行政事業(yè)單位離退費、大中型水庫移民后期扶持基金支出、小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出,比上年決算數(shù)增加1269.81萬元,增長195.7%,主要原因是移民項目補助及設(shè)施建設(shè)增加。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.71萬元,主要支出項目有對行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助,比上年決算數(shù)增加4.71萬元,增加100%,主要原因是上年職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療保險沒計入此類支出,所以與上年對比增加。
4、農(nóng)林水支出10871.24萬元,主要用于水利項目支出,比上年決算數(shù)增加21.14萬元,增長0.19%,主要原因是本年投入水利項目有所增加。
5、住房改革支出46.01萬元,主要用于住房公積金。比上年決算數(shù)增加6.21萬元,增加15.6%,主要原因是工資基數(shù)上調(diào),導(dǎo)致公積金上調(diào)。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
臺山市水務(wù)局2016年度財政撥款收入合計13984.46萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入12225.66 萬元,比年初預(yù)算增加7008.3萬元,增加134.33%;主要原因是農(nóng)林水項目增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入614.86萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加614.86萬元,增長614.86 %;主要原因是移民項目補助及設(shè)施建設(shè)增加。
(二)2016年度財政撥款支出說明
臺山市水務(wù)局2016年度財政撥款支出合計12873.01萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出12225.66 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加7008.3萬元,增長134.33 %;主要原因是農(nóng)林水項目增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出1758.81萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加583.33 萬元,增長583.33 %;主要原因是移民補助與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)今年財政撥款為583.33萬元,余下1175.48是上年結(jié)余款支付,所以增長率是按今年財政撥款對比。
分功能科目看
1、 一般公共服務(wù)(類)支出 0.85 萬元,主要用于公共服務(wù)項目維修費。
2、社會保障和就業(yè)支出1918.68萬元,主要用于對行政事業(yè)單位離退費191.22萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出1712.45萬元,小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出14.83萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.71萬元,主要用于行政單位醫(yī)療2.8萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助1.91萬元
4、農(nóng)林水支出10871.24萬元,主要用于對水利項目支出10802.95萬元。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市水務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 17.51萬元,完成預(yù)算29.97 萬元的41.57 %。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為13.91 萬元,完成預(yù)算22.98萬元的39.47 %,主要厲行節(jié)約三公經(jīng)費開支;公務(wù)接待費支出決算為3.6萬元,完成預(yù)算 6.99萬元的48.5%,主要是減少各類公務(wù)接待開支。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少12.46萬元,下降41.57 %。其中:公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少9.07 萬元,下降39.47 %,主要是厲行節(jié)約三公經(jīng)費開支;公務(wù)接待費支出決算減少3.39萬元,下降48.5 %,主要是減少各類公務(wù)接待開支。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于上年決算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 13.91萬元,占79.44 %;公務(wù)接待費支出3.6 萬元,占20.56 %。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出 0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.91萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為 0萬元;公務(wù)用車運行及維護支出13.91 萬元,2016年局機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量為 5 輛,公務(wù)接待以及公務(wù)出差、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。
3.公務(wù)接待費支出3.6 萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)及下屬3個單位共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待 107次,接待人數(shù)共1075人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出78.85萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少3.35萬元,增長(降低)4.1%。主要原因是履行節(jié)約,壓減不必要的經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛(用于機要通信、應(yīng)急工作);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年本部門無預(yù)算績效信息公開工作情況
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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