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目 錄
第一部分 臺(tái)山市水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市水務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
(一)臺(tái)山市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī),并監(jiān)督實(shí)施;
(二)擬訂水利和小水電發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和本市區(qū)域內(nèi)的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;
(三)統(tǒng)一管理水資源,組織水資源監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià),配合有關(guān)部門制定水利的財(cái)務(wù)規(guī)章和價(jià)格、稅收、信貸等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施;
(四)組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,負(fù)責(zé)水庫(kù)、小水電站大壩的安全的監(jiān)督;
(五)組織編制、審查大中型水利基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件申報(bào),組織實(shí)施和監(jiān)督水利工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范工作,指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè),管理直屬水利單位和移民安置工作;
(六)承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部的日常工作;
(七)承辦市人民政府和上級(jí)水利部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:臺(tái)山市水務(wù)局本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:臺(tái)山市水政監(jiān)察大隊(duì)、臺(tái)山市水利工程建設(shè)管理中心、臺(tái)山市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站。
(二)臺(tái)山市水務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股 、水資源管理股(加掛節(jié)約用水辦公室牌子)、建設(shè)與管理股 、水保農(nóng)水與機(jī)電股、市水庫(kù)移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、法規(guī)與安全監(jiān)督股、應(yīng)急管理股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理股、河長(zhǎng)管理工作股、市人民政府防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室十一個(gè)職能股室。
(三)本部門人員構(gòu)成情況:臺(tái)山市水務(wù)局行政編制25人(含市三防辦),實(shí)有在職人員24人(其中工勤人員3人),離退休人員41人;下屬事業(yè)單位3個(gè),事業(yè)編制28人,實(shí)有人員20人,事業(yè)退休人員6人。
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門財(cái)政撥款收入預(yù)算7360.91萬元,比上年增加2,143.55 萬元,增長(zhǎng)41.08%,主要原因是用于建設(shè)項(xiàng)目、三防設(shè)備設(shè)施建設(shè)和工資福利支出有所增加;財(cái)政撥款支出預(yù)算7360.91萬元,比上年增加2,143.55 萬元,增長(zhǎng)41.08%,主要原因是用于建設(shè)項(xiàng)目、三防設(shè)備設(shè)施建設(shè)和工資福利支出有所增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排52.04萬元,比上年增加22.07萬元,增長(zhǎng)42.41%,主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45.95萬元,比上年增加22.97萬元,增長(zhǎng)99.96%,主要原因是購(gòu)置一輛一般公務(wù)用車;公務(wù)接待費(fèi)6.09萬元,比上年減少0.9萬元,下降12.88%,主要原因是各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排98.98萬元,比上年減少1.63萬元,下降1.68%,主要原因是堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中:辦公費(fèi)9.1萬元,印刷費(fèi)0.45萬元,郵電費(fèi)11萬元,差旅費(fèi)8萬元,會(huì)議費(fèi)0.4萬元,日常維修費(fèi)5.5萬元,辦公用房水電費(fèi)11.7萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.95萬元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬元
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:有固定資產(chǎn)原值238.5529萬元,凈值238.5529萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為:土地房屋構(gòu)筑物78.7649萬元,通用設(shè)備143.496萬元、專用設(shè)備10.348萬元和家具及用具5.944萬元。占有使用車輛情況為:本部門共有車輛4輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車4輛等,一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛,2017年預(yù)計(jì)購(gòu)置/報(bào)廢0輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年,本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的無有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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