2014年臺(tái)山市審計(jì)局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
臺(tái)山市審計(jì)局是臺(tái)山市人民政府主管審計(jì)工作的工作部門,實(shí)行市人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)雙重領(lǐng)導(dǎo)體制,內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室,分別是:辦公室、行政事業(yè)審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、企業(yè)審計(jì)股、綜合審計(jì)股和法規(guī)審理股。
臺(tái)山市審計(jì)局主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī),制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃,制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
2、負(fù)責(zé)對(duì)國家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)國家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
3、向市人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告。向市人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況及向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。
4、直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職能范圍內(nèi)作出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:⑴市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支,市本級(jí)各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。⑵各鎮(zhèn)人民政府(街道辦、農(nóng)場,下同)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支,市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。⑶使用市財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。⑷市政府投資和以市政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。⑸市屬資產(chǎn)經(jīng)營公司、授權(quán)經(jīng)營企業(yè)集團(tuán)等國有以及國有持股企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益。⑹市人民政府有關(guān)部門和其他單位受市人民政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。⑺上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)審計(jì)的中央、省直屬企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支,國有金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益,以及國際組織和外國政府貸款、援助項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。⑻法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由市審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
5、按規(guī)定對(duì)各鎮(zhèn)(街、場)黨政主要負(fù)責(zé)人和市委、市政府直屬部門主要負(fù)責(zé)人及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6、組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市本級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9、組織審計(jì)市駐外非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)收支,依法通過適當(dāng)方式組織審計(jì)市屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
10、承擔(dān)市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目的績效審計(jì)工作,開展相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效益和政府績效管理水平。
11、承辦市人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
經(jīng)核定,行政編制24名,現(xiàn)在編在職21名,其中局長1人、副局長3人、總審計(jì)師1人、副主任科員2人、正副股長(主任)7人,科員7人(工會(huì)正副主席2人、婦委會(huì)主任1人)。退休12人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
2014年,我局認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),根據(jù)市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)工作安排,共完成市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)、地稅征管審計(jì)、黨政領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府融資資金使用和管理情況審計(jì)、民生專項(xiàng)資金等審計(jì)項(xiàng)目共26個(gè),以及經(jīng)市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。
二、收入決算說明
2014年收入決算422.35萬元,其中:財(cái)政撥款收入418.95萬元,其他收入3.40萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算340.17萬元,其中:財(cái)政撥款支出339.91萬元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出312.81萬元,占92.03%,其中:工資福利支出192.65萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出71.30萬元,商品和服務(wù)支出48.86萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項(xiàng)目支出決算27.10萬元,占7.97%,主要支出項(xiàng)目是其他審計(jì)事務(wù)支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共22.55萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,全年未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.78萬元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.78萬元,平均每輛4.93萬元。對(duì)比2013年支出33.94萬元減少19.16萬元,降幅56.45%,支出減少的原因是2014年未發(fā)生車輛購置支出及嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增的規(guī)定控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.77萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待、審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。對(duì)比2013年支出8.36萬元減少0.59萬元,降幅7.06%。
臺(tái)山市審計(jì)局
2015年10月8日
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門:臺(tái)山市審計(jì)局 |
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單位:元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
4,189,471.84 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
29 |
2,688,718.98 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
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|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
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|
|
六、其他收入 |
6 |
34,067.84 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
34 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
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|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36 |
537,770.84 |
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|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
37 |
|
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10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
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|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
|
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13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
41 |
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14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
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15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
43 |
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16 |
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十六、金融支出 |
44 |
|
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17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
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18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
175,183.50 |
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20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
48 |
|
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|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
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22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
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23 |
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51 |
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本年收入合計(jì) |
24 |
4,223,539.68 |
本年支出合計(jì) |
52 |
3,401,673.32 |
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|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
1,172,364.37 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
1,994,230.73 |
|
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|
27 |
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|
55 |
|
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|
合計(jì) |
28 |
5,395,904.05 |
合計(jì) |
56 |
5,395,904.05 |
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|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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部門:臺(tái)山市審計(jì)局 |
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單位:元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
4,223,539.68 |
4,189,471.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,067.84 |
|
2010801 |
一般公共服務(wù)支出--審計(jì)事務(wù)--行政運(yùn)行 |
2,626,517.50 |
2,626,517.50 |
|
|
|
|
|
|
2010899 |
一般公共服務(wù)支出--審計(jì)事務(wù)--其他審計(jì)事務(wù)支出 |
884,067.84 |
850,000.00 |
|
|
|
|
34,067.84 |
|
2080501 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--歸口管理的行政單位離退休 |
537,770.84 |
537,770.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出--住房改革支出--住房公積金 |
175,183.50 |
175,183.50 |
|
|
|
|
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注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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部門:臺(tái)山市審計(jì)局 |
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單位:元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
3,401,673.32 |
3,130,655.72 |
271,017.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010801 |
一般公共服務(wù)支出--審計(jì)事務(wù)--行政運(yùn)行 |
2,225,717.78 |
2,225,717.78 |
|
|
|
|
|
|
2010899 |
一般公共服務(wù)支出--審計(jì)事務(wù)--其他審計(jì)事務(wù)支出 |
463,001.20 |
191,983.60 |
271,017.60 |
|
|
|
|
|
2080501 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--歸口管理的行政單位離退休 |
537,770.84 |
537,770.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出--住房改革支出--住房公積金 |
175,183.50 |
175,183.50 |
|
|
|
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|
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|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
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公開04表 |
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部門:臺(tái)山市·審計(jì)局 |
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單位:元 |
|
|
收入 |
支出 |
|
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
4,189,471.84 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
2,686,168.98 |
2,686,168.98 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
537,770.84 |
537,770.84 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
|
|
|
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|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
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|
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|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
175,183.50 |
175,183.50 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
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21 |
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二十一、國債還本付息支出 |
50 |
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22 |
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二十二、其他支出 |
51 |
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23 |
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52 |
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本年收入合計(jì) |
24 |
4,189,471.84 |
本年支出合計(jì) |
53 |
3,399,123.32 |
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年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
1,041,491.61 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
1,831,840.13 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
1,041,491.61 |
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55 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
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56 |
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28 |
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57 |
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合計(jì) |
29 |
5,230,963.45 |
合計(jì) |
58 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
部門:臺(tái)山市審計(jì)局 |
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單位:元 |
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
3,399,123.32 |
3,128,105.72 |
271,017.60 |
2010801 |
一般公共服務(wù)支出--審計(jì)事務(wù)--行政運(yùn)行 |
2,225,717.78 |
2,225,717.78 |
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2010899 |
一般公共服務(wù)支出--審計(jì)事務(wù)--其他審計(jì)事務(wù)支出 |
460,451.20 |
189,433.60 |
271,017.60 |
2080501 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--歸口管理的行政單位離退休 |
537,770.84 |
537,770.84 |
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2210201 |
住房保障支出--住房改革支出--住房公積金 |
175,183.50 |
175,183.50 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
部門:臺(tái)山市審計(jì)局 |
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單位:元 |
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
3,128,105.72 |
2,639,514.04 |
488,591.68 |
2010801 |
一般公共服務(wù)支出--審計(jì)事務(wù)--行政運(yùn)行 |
2,225,717.78 |
1,926,559.70 |
299,158.08 |
2010899 |
一般公共服務(wù)支出--審計(jì)事務(wù)--其他審計(jì)事務(wù)支出 |
189,433.60 |
|
189,433.60 |
2080501 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--歸口管理的行政單位離退休 |
537,770.84 |
537,770.84 |
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2210201 |
住房保障支出--住房改革支出--住房公積金 |
175,183.50 |
175,183.50 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
部門:臺(tái)山市審計(jì)局 |
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單位:萬元 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
22.55 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
14.78 |
7.77 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門:臺(tái)山市審計(jì)局 |
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單位:元 |
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |