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2018年臺山市政府預算公開
一、預算報告
臺山市2017年預算執(zhí)行情況
和2018年預算草案的報告
——2018年1月23日在臺山市第十五屆
人民代表大會第四次會議上
臺山市財政局局長 吳東文
各位代表:
我受臺山市人民政府委托,向大會報告我市2017年預算執(zhí)行情況和2018年預算草案,請予審議。
一、2017年預算執(zhí)行情況
2017年,在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,我市財政部門緊緊圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡政”的工作要求,認真貫徹落實中央、省、江門市深化財稅體制改革部署,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,貫徹落實新發(fā)展理念,以供給側結構性改革為主線,主動適應經濟新常態(tài),充分發(fā)揮財政職能作用,著力提高預算管理水平,全力防范政府債務風險和地方財政支付風險,順利完成市第十五屆人大二次會議確定的目標任務,財政運行整體良好。
(一)2017年全市一般公共預算執(zhí)行情況。
2017年全市一般公共預算收入完成266,838萬元,為我市年度收入計劃數253,360萬元的105.32%,比2016年收入完成數(可比口徑)增收27,819萬元,增長11.6%。全市一般公共預算收入,加上級補助226,030萬元、調入資金26,412萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5,000萬元、一般債券轉貸收入22,717萬元、上年結余收入38,299萬元,全市一般公共預算總收入合計585,296萬元。
全市一般公共預算支出505,891萬元,為我市調整預算的107.18%,比2016年支出完成數增支53,068萬元,增長11.72%。
2017年一般公共預算總收入,與一般公共預算支出、上解支出、債務還本支出等相抵后,實現收支平衡。
在年度預算執(zhí)行中,由于臺山電廠大幅減收、城鎮(zhèn)土地使用稅調標等因素影響,相應調整2017年我市一般公共預算收支計劃,已按規(guī)定報請市人大常委會審議。
全市一般公共預算執(zhí)行的主要特點:
一是財政收入穩(wěn)步增長。面對經濟增速放緩的不利形勢,財稅部門迎難而上,多措并舉抓征收。全市一般公共預算收入連續(xù)10個月實現雙位數增長,且四年以來首次于上半年實現“時間過半,任務過半”的目標,在江門地區(qū)排名靠前。
二是財政支出精細優(yōu)化。堅持“有保有壓”的原則,調整和優(yōu)化支出結構,嚴格控制行政成本,優(yōu)先保障各項重點支出,教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等八項支出完成 418,485萬元,同比增長11.92%,占一般公共預算支出的比重達到 82.66%;推進民生工程建設,省“十件民生實事”投入82,426萬元、江門市“十件民生實事”投入48,052萬元,分別完成年初預算的101.46%、102.81%,保障社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。
三是非稅收入占比偏高。一次性非稅收入拉動一般公共預算收入增長作用明顯,缺乏增收的穩(wěn)定性和可持續(xù)性,全市非稅收入占一般公共預算收入比重33.36%,同比下降0.39個百分點,收入質量有待提高。
(二)2017年全市政府性基金預算執(zhí)行情況。
2017年全市政府性基金預算收入完成254,746萬元,為我市調整預算的98.94%,比2016年收入完成數增收196,664萬元,增長338.60%;上級補助2,653萬元、調入資金2,815萬元、專項債券轉貸收入92,500萬元、上年結轉28,360萬元,全市基金預算總收入合計381,074萬元。
2017年政府性基金預算收入加上級補助、調入資金、專項債券轉貸收入等,與政府性基金預算支出、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金和債務還本支出等相抵后,實現收支平衡。
在年度預算執(zhí)行中,由于土地交易收入超預期以及融資政策調整等因素影響,相應調整2017年政府基金預算收支計劃,已按規(guī)定報請市人大常委會審議。
(三)2017年全市社會保險基金預算執(zhí)行情況。
2017年全市社會保險基金收入219,773萬元。其中:保險費收入145,110萬元,利息收入5,573萬元,財政補貼收入59,401萬元,轉移收入1,589萬元,上級補助收入8,100萬元。
全市社會保險基金支出215,842萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金23,133萬元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金34,711萬元,居民基本醫(yī)療保險基金44,860萬元,工傷保險基金1,876萬元,失業(yè)保險基金1,558萬元,生育保險基金1,811萬元,企業(yè)養(yǎng)老保險基金107,893萬元。
(四)2017年財政管理與改革情況。
1.發(fā)揮財政職能,推動經濟發(fā)展穩(wěn)中有進。
貫徹落實積極的財政政策,聚力項目攻堅,促進全市經濟發(fā)展總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好。一是供給側結構性改革深入推進。積極穩(wěn)妥推進我市供給側結構性改革降成本工作,幫助企業(yè)松綁減負,為我市經濟平穩(wěn)健康發(fā)展打造良好環(huán)境,加快“五個強市”建設。二是創(chuàng)新驅動深入實施。以“八大抓手”為導向,投入資金11,221 萬元,激發(fā)全市創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新動力,全力支持科技創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新與平臺環(huán)境建設、產業(yè)技術研究與開發(fā)、高新技術企業(yè)培育、中小微企業(yè)發(fā)展、大型骨干企業(yè)發(fā)展、人才發(fā)展、推進珠西戰(zhàn)略等。三是外貿發(fā)展深入扶持。用足用好國家外貿發(fā)展政策,進一步擴大扶持資金規(guī)模,投入資金1,298萬元,促進我市外經貿平穩(wěn)發(fā)展,加快外貿產業(yè)轉型升級。四是全域旅游深入發(fā)展。結合我市“旅游強市”的戰(zhàn)略部署,投入資金661萬元,支持旅游產業(yè)發(fā)展、臺開恩旅游聯盟產業(yè)發(fā)展等,切實提升旅游綜合服務品質。
2.提升支出質量,力促民生保障持續(xù)改善。
堅持在發(fā)展中保障和改善民生,在優(yōu)化財政支出結構基礎上,全力提升財政支出質量,助力打好民生實事保衛(wèi)戰(zhàn)。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。投入資金125,583萬元,鞏固完善城鄉(xiāng)免費義務教育經費保障機制和困難學生資助體系,促進公共教育均等化。二是健全社會保障體系。投入資金90,077萬元,進一步落實就業(yè)政策,保障底線民生支出,完善養(yǎng)老服務體系,增強社會救助保障能力。三是推進農林水發(fā)展。投入資金57,490萬元,支持鄉(xiāng)村振興建設,貫徹落實各項強農惠農政策,聚焦脫貧攻堅,夯實農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展基礎,保障農村事業(yè)綜合改革。四是優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生服務。投入資金60,983萬元,重點支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,完善醫(yī)療保障和救助機制,緩解農村群眾“看病難、看病貴”問題,提高人民健康水平。五是加強文化體育建設。投入資金10,589萬元,完善基層公共文化體育設施,健全地方公共文化服務體系,豐富群眾精神文化生活。六是落實住房安居保障。投入資金4,231萬元,扎實推進農村危房改造、棚戶區(qū)改造及公共租賃住房建設,切實解決困難群眾的住房問題。七是維持社會和諧穩(wěn)定。投入資金25,504萬元,建立健全公共安全防控體系,改善道路交通安全和消防安全狀況,加強社會治安管理能力。八是提升生態(tài)環(huán)境質量。投入資金3,567萬元,支持打好“大氣、水、土壤”污染防治三大戰(zhàn)役,落實治污保潔和節(jié)能減排工作,改善我市宜居生活環(huán)境。九是保障其他民生領域。投入資金22,509萬元,全方位、多層次為社會民生事業(yè)發(fā)展保駕護航。
3.健全風險機制,推進融資舉債日益規(guī)范。
按照省、江門市全面加強政府債務管理的要求,嚴格控制新增債務,積極處理存量債務,徹底清理逾期債務,切實防范化解財政金融風險。一是規(guī)范政府債務管理。完善債務數據庫,實行動態(tài)監(jiān)控,把債務情況摸清摸透;建立風險預警機制,定期排查區(qū)域內債務情況和可能的風險點,及時上報;建立完善債務風險化解工作長效機制,通過多渠道籌集償債資金,化解償債壓力。二是開展舉債融資排查。徹底清理我市水利綜合整治工程等8個不規(guī)范項目,償還貸款3,499.71萬元;停止未簽訂貸款合同的“赤溪能源小鎮(zhèn)首期工程”等3個政府購買服務項目,全面改正我市不規(guī)范融資擔保行為,規(guī)范政府購買服務管理。三是創(chuàng)新財政投融資機制。積極向上爭取新增政府債券,2017年獲得省財政新增一般債券資金2億元,保障了重點公共事業(yè)項目的順利開展;大力推廣運用PPP模式,撬動社會資本參與我市公共基礎設施建設項目,合法合規(guī)解決我市經濟民生、重點工程建設的資金需求。
4.堅持改革創(chuàng)新,強化財政管理成效。
始終堅持把改革創(chuàng)新貫穿于財政發(fā)展的各領域、各環(huán)節(jié),不斷完善財政管理,更好地引導我市社會經濟發(fā)展。一是預算編制改革不斷深入。堅持“做實、做細、做精、做準”的預算編制原則,加強預算編制與預算執(zhí)行情況掛鉤,更新完善項目庫,同步編制中期財政規(guī)劃,注重與全市融資計劃的銜接相通,提高預算的前瞻性。二是預算績效管理不斷完善。加強預算績效跟蹤管理,開展預算績效事后評價試點工作,及時跟蹤資金支出進度和使用效益,促進資金支付效率和使用效益雙提高。三是鎮(zhèn)級財政管理體制不斷優(yōu)化。制定并穩(wěn)步推行新一輪實施方案,進一步理順和明晰市鎮(zhèn)兩級政府的事權與支出責任,全面保障鎮(zhèn)級行政運作和社會事務管理支出所需財力,有效激發(fā)鎮(zhèn)級經濟發(fā)展勢頭。四是存量資金盤活力度不斷加大。聯動各部門,建立工作機制,加快盤活財政專戶、部門單位存量資金,進一步提高財政資金使用效益,解決財力缺口31,767萬元。五是財政信息公開工作不斷加強。健全預決算公開制度,不斷完善細化公開內容,及時、準確公開財政預決算信息;正式上線使用實時在線財政監(jiān)督系統(tǒng),與我市國庫集中支付管理系統(tǒng)無縫對接,打破過去人大僅通過紙質報表和聽取情況進行周期性監(jiān)督的格局,財政工作更加公開透明。
各位代表,2017年我市財政經濟實現了平穩(wěn)運行,但財政運行中還存在一些困難和問題:一是財政收入總量小,支柱稅源缺乏。二是非稅收入比重偏高,收入結構不盡合理。三是收支矛盾突出,保工資、保運轉、保民生和償還到期債務本息壓力大。對于這些問題,我們將高度重視,認真研究,努力解決。
二、2018年預算草案
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。展望2018年,我市經濟有望保持在平穩(wěn)區(qū)間運行,但影響經濟運行的不確定因素仍然較多。收入方面:我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,財政收入增速放緩,加上大力降低實體經濟成本仍為供給側結構性改革的重要內容,預計財政收入進入平穩(wěn)期。支出方面:積極的財政政策取向不變,剛性支出不斷攀升,導致資金壓力增大,財政負擔加重。2018年財政工作任務仍然非常艱巨,我們必須審時度勢,及早部署,科學合理編制財政收支預算,精準發(fā)力、統(tǒng)籌兼顧、扎實推進,確保財政平穩(wěn)運行。
(一)2018年預算編制指導思想和基本原則。
編制2018年預算的指導思想:全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、江門市相關工作會議精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和重要部署,落實預算法和深化預算管理制度改革的要求,加大財政資金統(tǒng)籌力度,嚴格控制一般性支出,提高年初預算到位率,強化政府債務管理,落實養(yǎng)老保險制度改革,加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。
編制2018年預算的基本原則:一是依法理財,加強保障。堅持實事求是、積極穩(wěn)妥,依法依規(guī)編制預算,依法組織收入,為各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。二是統(tǒng)籌兼顧,確保平衡。堅持量入為出,做到有保有壓,嚴控“三公”經費和新開一般性收支口子,確保收支平衡。三是調整結構,突出重點。優(yōu)化財政支出結構,優(yōu)先保障民生,推進基本公共服務均等化,重點保障經濟發(fā)展和穩(wěn)增長各項任務。四是推進改革,強化約束。繼續(xù)深化預算管理體制改革,完善政府債務管理,強化預算支出約束,進一步推進財政信息公開。
(二)2018年全市一般公共預算草案。
1.2018年全市一般公共預算收入計劃。
按照我市國民經濟和社會發(fā)展計劃,2018年全市一般公共預算收入計劃為282,828萬元,同比增長6%。全市一般公共預算收入,加上預計上級補助77,558萬元、上年支出結轉48,086萬元、調入資金88,995萬元,動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金23,018萬元,收入合計520,485萬元,減除各項上解支出23,814萬元、債務轉貸支出、一般債務還本付息支出及債務發(fā)行費27,056萬元后,2018年預計可支配財力為469,615萬元。
(1)稅收收入計劃為 204,961萬元,比2017年增加27,134萬元,增長15.26%。其中:國稅局負責征收的稅收收入計劃為94,779萬元,同比增長18%;地稅局負責征收的稅收收入計劃為110,182萬元,同比增長13%。
(2)非稅收入計劃為77,867萬元,比2017年完成數減少11,144萬元,下降12.52%,占一般公共預算收入計劃的27.53%。
2.2018年全市一般公共預算支出計劃。
根據上述一般公共預算總收入計劃,按照收支平衡的原則,2018年全市一般公共預算總支出相應安排520,485萬元,其中:一般公共預算支出520,385萬元。收支相抵,略有結余。
3.2018年全市重點支出安排情況。
(1)著力推進轉方式激活力,興財源、促發(fā)展。
建設現代化經濟體系,培育創(chuàng)新發(fā)展動力,增強我市經濟發(fā)展優(yōu)勢。安排創(chuàng)新驅動資金10,214萬元,主要是支持企業(yè)開展創(chuàng)新工作,支持企業(yè)轉方式促升級,安排工業(yè)企業(yè)技術改造事后獎補資金1,000萬元,科技創(chuàng)新專項扶持資金1,410萬元,人才發(fā)展專項587萬元,中小微企業(yè)發(fā)展專項資金扶持項目350萬元,招商專項經費100萬元,鼓勵企業(yè)上規(guī)模和擴大生產專項資金80萬元等。加快培育高新技術企業(yè),夯實創(chuàng)新驅動原動力,促進科技成果轉化等方式,提升企業(yè)競爭力,推動產業(yè)升級,為我市人才工作提供堅實的資金保障。
(2)大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,惠三農、促脫貧。
堅持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展,加快推進農業(yè)農村現代化。鞏固市鎮(zhèn)協(xié)調發(fā)展成果,加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務能力,安排鎮(zhèn)級人員支出3.5億元,鎮(zhèn)級運作支出1億元,基層公共服務綜合平臺建設和村(社區(qū))基層公共服務平臺建設657萬元,村民小組長崗位補貼373萬元等。理順市、鎮(zhèn)兩級事權與財權,提高鎮(zhèn)級財政保障能力。堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展,落實各項惠農政策,安排漁業(yè)成品油價格改革上級財政補助資金8,615萬元,農業(yè)綜合開發(fā)中央補助900萬元,鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略省級財政專項1,005萬元,農村土地承包經營權確權登記頒證工作經費319萬元,涉農項目、政策性水稻和政策性住房等保費補貼及貼息本級配套564萬元等。堅持以扶貧攻堅為主線,提高鎮(zhèn)域經濟發(fā)展質量,落實基層組織經費、村辦公經費及村黨支部書記通訊費952萬元,上繳扶貧款800萬元,新時期精準扶貧脫貧本級配套資金374萬元,老區(qū)建設資金200萬元等。全面落實河長制,推動水資源管理再上新臺階,全面推行河長制,安排專項資金2,256萬元, 主要是保護水資源、防治水污染、改善水環(huán)境和修復水生態(tài)等。
(3)聚力增進社會民生福祉,保穩(wěn)定、促和諧。
一是堅持教育優(yōu)先。圍繞我市教育改革發(fā)展的目標,著力提高基本公共教育服務水平和覆蓋面。促進義務教育事業(yè)均衡發(fā)展,安排義務教育專項資金12,986萬元。加快現代職業(yè)教育體系建設,安排職業(yè)高中教育免學費1,152萬元,技工學校財政核補及生均經費450萬元。穩(wěn)定教師隊伍建設,安排農村邊遠山區(qū)教師崗位津貼4,313萬元,教師培訓費460萬元,海島和邊遠地區(qū)支教教師補貼40萬元等。優(yōu)化教學設施和環(huán)境,安排臺城中心小學新校區(qū)、新寧小學設備設施資金300萬元,校車運營經費1,760萬元,中小學校、幼兒園安全防范工作經費541萬元,中小學校舍維修改造長效機制省級補助資金216萬元,一中、僑中、培英三個高考考點監(jiān)控、設施設備更新資金91萬元等。提升教育現代化水平,支持創(chuàng)現設施設備資金2,109萬元,強鎮(zhèn)復評經費420萬元。加大教育扶持力度,安排困難學生精準資助資金995萬元,薄弱學校經費100萬元等。
二是完善社會保障。進一步提升我市底線民生保障水平,使全市群眾生活幸福指數不斷攀升。做好擁軍優(yōu)屬和優(yōu)撫安置,解決參戰(zhàn)涉核人員購買養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險繳費2,447萬元,2017年城鄉(xiāng)退役士兵(官)自主就業(yè)安置一次性補助金788萬元,軍隊移交政府的軍休干部退休費、無軍籍退休職工工資補貼766萬元,義務兵家庭優(yōu)待金684萬元,企業(yè)軍籍人員生活困難補助資金500萬元,農村籍退役士兵老年生活補助資金335萬元,駐軍家屬生活補助經費180萬元等。落實老年人社會福利政策,安排政府高齡津貼和百歲壽星生活補貼1,476萬元,老年人意外傷害綜合保險84萬元。推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,安排機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老改革本級補助資金29,422萬元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金8,268萬元。筑牢民生保障底線,安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金22,097 萬元,城鄉(xiāng)最低生活保障資金3,447萬元,特困人員供養(yǎng)金4,608萬元,殘疾人生活和護理補貼1,058萬元,城鄉(xiāng)低保分類施保救助金以及低保、五保、重點優(yōu)撫對象一次性價格臨時補貼等其他生活救助資金1,597萬元,其他殘疾人保障支出347萬元。支持群眾基本民生需求,安排城鄉(xiāng)居民殯葬費減免、補助以及市級單位殯葬撫恤金1,300萬元。
三是實施文化惠民。完善公共文化服務體系,加快文化體育事業(yè)發(fā)展。提升公共文化服務水平,安排全市創(chuàng)文工作經費400萬元,農村電影公益放映以及送文化、送戲下鄉(xiāng)經費77萬元,購書和24小時自助圖書館運營費50萬元,美術、書法、攝影展覽、文藝精品展示交流以及舞蹈、合唱、曲藝、書法等文藝品牌建設專項經費等48萬元,中央財政補助美術館、公共圖書館、文化館(站)、博物館、紀念館免費開放經費91萬元,地方公共文化服務體系建設專項資金50萬元。促進體育事業(yè)發(fā)展,安排南粵古驛道定向大賽、省運會、市運會、排球賽等各項比賽經費318萬元。
四是建設“健康臺山”。精準對接人民群眾健康需求,全力保障人民群眾健康。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,安排“醫(yī)聯體”扶持專項經費1,351萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員崗位津貼1,123萬元,農村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難補助經費713萬元,行政村醫(yī)生補助336萬元,公立醫(yī)院取消藥品加成補助經費300萬元,三平醫(yī)療服務補助經費200萬元,藥品制度改革經費100萬元,市中醫(yī)院用于償還債務及購置醫(yī)療設備款342萬元,縣級醫(yī)療急救體系標準化建設經費304萬元等。完善醫(yī)療保障制度,安排本級配套城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金5,644萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險風險準備金262萬元,特殊群體參加城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費補助資金4,031萬元,公務員醫(yī)療保險和醫(yī)療補助資金2,374萬元, 離休人員醫(yī)療費600萬元。提高公共衛(wèi)生服務水平,安排基本公共衛(wèi)生服務專項經費1,342萬元,重大公共衛(wèi)生專項經費92萬元,結核病防治專項資金197萬元,家庭醫(yī)生簽約服務配套經費50萬元,藥品、耗材、試劑材料、一類疫苗、二類疫苗接種等專用材料費880萬元,農村飲用水安全工程水質檢測中心運轉經費180萬元。落實計生惠民政策,安排城鄉(xiāng)計生家庭獎3,050萬元,計生節(jié)育獎953萬元,計生家庭特別扶助金272萬元,孕前健康檢查、計生四術及計劃生育專項經費538萬元, 省級衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展專項經費5,386萬元。
五是落實住房安居。進一步改善低收入群體居住條件,安排資金2,880萬元,其中,廛溪城市棚戶區(qū)安置樓改造工程1,280萬元,四九坂潭錫礦棚戶區(qū)改造工程主體及配套工程680萬元,公共租賃住房配套工程920萬元。
(4)傾力推動城市功能建設,創(chuàng)宜居、促繁榮。
一是推進城市建設,提升服務品質。安排一卡通、智能交通體系和優(yōu)惠乘車等公共交通發(fā)展專項資金800萬元,智能交通系統(tǒng)建設資金1,200萬元,上級配套車輛購置稅收入補助資金240萬元,交通燈安裝及維護費118萬元,城市出租車、農村道路客運、農村水路客運行業(yè)成品油價格改革上級補助資金650萬元等。
二是堅持綠色發(fā)展,創(chuàng)建生態(tài)之城。安排創(chuàng)建國家森林城市建設、鄉(xiāng)村綠化、森林小鎮(zhèn)總體規(guī)劃等資金342萬元,森林防火及森林消防大隊建設專項資金284萬元,新一輪森林資源二類調查經費181萬元等。
三是加強環(huán)境整治,建設美麗僑鄉(xiāng)。安排潭江水資源保護專項資金490萬元,環(huán)評文件技術評估、飲用水源監(jiān)測、土壤監(jiān)測和防治船舶污染應急物資儲備等專項資金379萬元,節(jié)能專項資金57萬元等。
四是維持社會穩(wěn)定,打造平安臺山。完善社會治安防控網絡,安排公共安全和國防資金16,053萬元,嚴重精神障礙患者監(jiān)護補助資金550萬元;完善突發(fā)事件應急機制建設,安排總預備費4,400萬元,加強應急管理,提高應對和處置突發(fā)事件的能力。
(三)2018年全市政府性基金預算草案。
1.2018年全市政府性基金預算收入計劃。
2018年全市政府性基金預算收入計劃271,654萬元,比2017年完成數增加16,908萬元,增長6.64%。主要是國有土地收益基金、國有土地使用權出讓收入計劃增加。其中:國有土地收益基金收入計劃26,957萬元,農業(yè)土地開發(fā)資金收入計劃942萬元,國有土地使用權出讓收入計劃231,655萬元,城市基礎設施配套費收入計劃9,000萬元,彩票公益金收入計劃600萬元,污水處理費收入計劃2,500萬元。
2.2018年全市政府性基金預算支出計劃。
按照量入為出、專款專用的原則,2018年基金預算收入加上級補助43萬元、上年結余36,927萬元、調入資金5,945萬元,收入合計314,569萬元;擬安排支出314,449萬元,比2017年完成數增加80,207萬元,增長34.24%。收支相抵,略有結余。
安排支出的重點項目有:
(1)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出260,938萬元,主要用于新寧小學二期工程、臺城中心小學新校區(qū)建設、華僑文化廣場、道路改造、花樹小道建設、城鎮(zhèn)建設項目前期費用、計提政策性支出及相關費用等。
(2)國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出27,012萬元,主要用于征地和拆遷補償、土地開發(fā)等土地收購儲備支出。
(3)農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出1,272萬元,主要用于土地整理和復墾、宜農未利用地的開發(fā)、基本農田建設以及改善農業(yè)生產條件等。
(4)城市基礎配套費及對應專項債務收入安排的支出11,304萬元,主要用于污水處理、市政工程改造、園林綠化、公共路燈以及環(huán)衛(wèi)工人工資待遇等。
(5)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出2,503萬元,主要用于污水處理。
(6)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1,331萬元,主要用于農村幸福院建設、殘疾人康復、醫(yī)療救助、體育廣場瀝青路工程、體育競賽以及上級安排的補助支出等。
(7)彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出43萬元,主要是上級安排的福利彩票銷售機構業(yè)務費。
(8)文化體育與傳媒支出36萬元,主要是上級扶持新聞出版廣電(版權)專項資金。
(9)社會保障和就業(yè)支出1,425萬元,主要是上級補助的水庫移民后期扶持專項資金安排的支出。
(10)農林水支出99萬元,主要是上級補助的大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出。
(11)交通運輸支出270萬元,主要是上級安排的港口建設費項目資金。
(12)地方政府專項債務付息支出8,190萬元。
(13)地方政府專項債務發(fā)行費用支出26萬元。
(四)2018年全市非稅預算草案。
2018年全市非稅預算收入9,890萬元,相應安排全市非稅預算支出9,890萬元,其中:教育支出9,420萬元,疾控中心專項支出470萬元。
(五)2018年全市國有資本經營預算草案。
2018年全市國有資本經營預算收入2,362萬元,相應安排全市國有資本經營預算支出2,362萬元,主要是解決歷史遺留問題及企業(yè)運作支出。
(六)2018年全市社會保險基金預算草案。
2018年全市社會保險基金預算收入462,075萬元,其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入78,345萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入30,814萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入252,636萬元,職工基本醫(yī)療保險基金收入40,299萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入55,506萬元,工傷保險基金收入1,477萬元,失業(yè)保險基金收入1,637萬元,生育保險基金收入1,361萬元。相應安排全市社會保險基金預算支出488,202萬元。
(七)2018年全市政府債務情況。
2017年我市全市地方政府債務余額44.2億元(含江門市本級劃轉一般債券15億元),其中一般債務22.2億元(含江門市本級劃轉一般債券15億元),專項債務21.99億元。2018年到期償還本金0.35億元,利息1.72億元,已列入財政預算安排。
三、銳意進取、創(chuàng)新實干,全力完成2018年預算任務
面對新形勢、新任務,為進一步發(fā)揮財政職能作用,深化財稅改革,健全體制機制,推動經濟社會持續(xù)健康發(fā)展,確保圓滿完成2018年預算收支任務,我們將努力做好以下工作:
(一)強化財源建設,增強財政保障能力。受經濟增長放緩影響,財政增收壓力持續(xù),我們要主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)。一是狠抓收入組織工作。加大對重點行業(yè)及重點稅源的跟蹤監(jiān)控力度,及時掌握稅源動態(tài),確保應收盡收。大力培植新興稅源,增強稅收增長后勁。進一步加強財政收入走勢分析,努力提升財政收入質量。二是優(yōu)化財政支出結構。按照公共財政支出方向,堅持“有保有壓、突出重點”的原則,進一步調整和優(yōu)化財政支出結構,嚴格控制和壓縮一般性支出,努力降低行政運行成本。突出改善民生重點,積極落實各項惠及廣大人民群眾的民生政策,全力保障基本民生支出需求,切實增強民生兜底保障作用。
(二)優(yōu)化資源配置,提高經濟發(fā)展質量。一是支持產業(yè)轉型升級。以提高質量和效益為中心,推動傳統(tǒng)制造業(yè)結構優(yōu)化和轉型升級,促進產業(yè)結構從中低端邁向中高端水平,促進經濟增長質量、效益進一步提高。二是支持企業(yè)創(chuàng)新驅動。積極向上爭取專項資金,加快培育高新技術企業(yè),夯實創(chuàng)新驅動原動力,提升企業(yè)競爭力,推動產業(yè)升級。三是進一步深化供給側結構性改革。充分發(fā)揮好財政職能和杠桿作用,支持企業(yè)降低成本的一攬子政策,激發(fā)企業(yè)市場活力,助力我市實體經濟健康發(fā)展。四是落實外經貿優(yōu)惠扶持政策,支持中小外貿企業(yè)做大做強,積極推動企業(yè)“走出去”,拓展“一帶一路”沿線新興市場。五是全面落實精準扶貧各項政策,通過發(fā)展生產、社會保障兜底等措施,保障貧困人口加快脫貧。六是促進旅游業(yè)發(fā)展。隨著港珠澳大橋、深茂鐵路、深中通道等交通路網日益完善,按照“龍頭帶動、精品串聯”的思路,支持構建西南部旅游集散中心,推動旅游產業(yè)規(guī)模化、集群化、特色化、品牌化發(fā)展。
(三)補齊民生短板,增強人民群眾獲得感。一是保障底線民生。做好特殊困難群體救助工作,切實提高困難人員的生活水平。二是推進基本公共服務均等化。堅持普惠性、保基本、均等化、可持續(xù)方向,從解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題入手,提高公共服務共建能力和共享水平。三是落實十件民生實事。解決群眾反映強烈的突出問題,讓人民獲得感、幸福感、安全感更加充實。四是推動社會事業(yè)全面發(fā)展。充分發(fā)揮財政職能,從資金管理、融資渠道、政策扶持三方面入手,大力發(fā)展各項社會民生事業(yè),形成覆蓋城鄉(xiāng)、設施完善、適應經濟社會發(fā)展的公共服務體系。
(四)深化體制改革,激發(fā)財政創(chuàng)新動力。一是深化預算制度改革。根據《預算法》關于支出經濟分類科目改革的有關要求,進一步細化預算編制內容,做好重點支出和重大投資項目的預算編報和資金安排,全面準確反映政府財政收支情況,實現財政發(fā)展水平新提升。二是完善財政管理體制,抓好財政存量資金盤活、財政監(jiān)督檢查、財政信息公開、權責發(fā)生制政府綜合財務報告試編工作,密切關注鎮(zhèn)級財政管理體制執(zhí)行情況,促進市鎮(zhèn)協(xié)調發(fā)展。三是推進投融資體制創(chuàng)新,為城市提質發(fā)展建設提供資金保障,推動我市全方位融入粵港澳大灣區(qū)。
(五)加強債務管理,防范財政金融風險。全面貫徹習近平總書記重要批示精神及全國金融工作會議精神,強化地方政府債務管理,防范化解財政風險,確保財政可持續(xù)發(fā)展。一是進一步完善債務管理制度,規(guī)范舉債機制,嚴格審核新增債務,確保債務規(guī)??煽亍⒐芾硪?guī)范。二是加大債務監(jiān)督力度,受市政府委托定期向市人大報送政府債務報告,提高政府債務的透明度,對政府債務情況加強監(jiān)督。三是推進融資平臺公司市場化轉型,引導公有企業(yè)參與第三方信用評級,提高我市公有企業(yè)融資以及償債能力。四是積極幫助符合條件的PPP項目納入國家試點范圍,爭取相關資金和政策扶持,進一步減輕財政支出壓力。五是加強債務風險評估和預警,優(yōu)化債務期限結構,降低政府債務成本,切實防范財政金融風險。
(六)加強能力建設,提升財政服務水平。一是深化政治思想教育。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,用黨的光榮歷史和革命傳統(tǒng)涵養(yǎng)黨性,學習貫徹黨的十九大精神,學好領會習近平新時代中國特色社會主義思想,用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。二是注重財政業(yè)務能力提升。加強財政干部隊伍培訓管理,積極開展業(yè)務培訓及學習交流,全面提升財政隊伍的總體素質水平。三是切實轉變機關作風。保持反對“四風”高壓態(tài)勢,牢固樹立“四個意識”,持續(xù)推進作風建設的自覺性和堅定性,真正把作風建設要求落實到位。四是加強黨風廉政建設,堅定不移推進全面從嚴治黨,加大黨風廉政建設和反腐敗工作力度,提升財政干部職工反腐倡廉意識,促進財政工作全面良好發(fā)展。
各位代表,完成2018年預算和財政工作任務繁重,使命光榮。我們將在市委、市政府的正確領導下,在市人大的監(jiān)督支持下,堅持穩(wěn)中求進的總基調,堅定信心,把握機遇,扎實工作,為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、全面建成小康社會而努力奮斗。
二、預算草案報表
目錄 |
一、一般公共預算 |
1. 2018年臺山市一般公共預算收入表(代編預算) |
2. 2018年臺山市一般公共預算支出表(代編預算) |
3. 2018年臺山市級一般公共預算收入表 |
4.2018年臺山市級一般公共預算支出表(按功能分類) |
5.2018年臺山市級一般公共預算支出表(按政府預算經濟分類) |
6. 2018年臺山市本級一般公共預算支出表(按功能分類) |
關于2018年臺山市本級一般公共預算支出的說明 |
7.2018年臺山市本級一般公共預算基本支出表(按政府預算經濟分類) |
關于支出經濟分類科目的說明 |
8.2018年市臺山市本級一般公共預算“三公”經費表 |
關于2018年臺山市本級一般公共預算“三公”經費的說明 |
9.2018年臺山市級一般公共預算稅收返還和轉移支付表(按項目分地區(qū)列示) |
10.2017-2018年臺山市政府一般債務分地區(qū)余額及限額情況表 |
二、政府性基金預算 |
11. 2018年臺山市政府性基金預算收入表(代編預算) |
12. 2018年臺山市政府性基金預算支出表(代編預算) |
13. 2018年臺山市政府性基金預算收入表 |
14.2018年臺山市政府性基金預算支出表 |
15.2018年臺山市本級政府性基金預算支出表 |
16.2018年臺山市級政府性基金轉移支付預算表(按項目分地區(qū)列示) |
17. 2017-2018年臺山市政府專項債務分地區(qū)余額及限額情況表 |
三、國有資本經營預算 |
18.2018年臺山市國有資本經營預算收入總表 |
19.2018年臺山市國有資本經營預算支出總表 |
20.2018年臺山市國有資本經營預算收入總表 |
21.2018年臺山市國有資本經營預算支出總表 |
四、社會保險基金預算 |
22.2018年臺山市社會保險基金收入預算表 |
23.2018年臺山市社會保險基金支出預算表 |
24.2018年臺山市本級社會保險基金收入預算表 |
25.2018年臺山市本級社會保險基金支出預算表 |
|
備注:1.標題為市(縣、區(qū))的表格,所有地級市、縣(區(qū)、市)都要公開(空表也需公開)。其中,表4、表5可根據本地區(qū)預算編制情況,擇一公開。 |
| 表1 |
2018年臺山市一般公共預算收入表(代編預算) | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 代編預算數 |
一、一般公共預算收入 | 282,828 |
(一)稅收收入 | 204,961 |
增值稅 | 82,805 |
營業(yè)稅 |
|
企業(yè)所得稅 | 30,356 |
個人所得稅 | 8,904 |
資源稅 | 680 |
城市維護建設稅 | 17,764 |
房產稅 | 12,058 |
印花稅 | 4,740 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 12,051 |
土地增值稅 | 19,183 |
車船稅 | 2,968 |
耕地占用稅 | 700 |
環(huán)保稅 | 752 |
契稅 | 12,000 |
煙葉稅 |
|
其他稅收收入 |
|
(二)非稅收入 | 77,867 |
專項收入 | 22,676 |
行政事業(yè)性收費收入 | 4,016 |
罰沒收入 | 5,709 |
國有資源(資產)有償使用收入 | 10,341 |
國有資本收入 | 21,084 |
捐贈收入 | 2,500 |
政府住房基金收入 | 1,431 |
其他收入 | 10,110 |
二、轉移性收入 | 189,571 |
(一)上級補助收入 | 77,558 |
返還性收入 | 29,271 |
一般性轉移支付收入 | 29,771 |
專項轉移支付收入 | 18,516 |
(二)調入資金 | 112,013 |
動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | 23,018 |
政府性基金預算調入資金 |
|
國有資本經營預算調入資金 |
|
其他調入資金 | 88,995 |
三、上年結余收入 | 48,086 |
備注: |
| 表2 |
2018年臺山市一般公共預算支出表(代編預算) | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 代編預算數 |
一、一般公共預算支出 | 492,940 |
(一)一般公共服務 | 76,378 |
人大事務 | 1,037 |
政協(xié)事務 | 715 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 41,239 |
發(fā)展與改革事務 | 662 |
統(tǒng)計信息事務 | 568 |
財政事務 | 3,837 |
稅收事務 | 9,600 |
審計事務 | 544 |
海關事務 | 90 |
人力資源事務 | 0 |
紀檢監(jiān)察事務 | 2,447 |
商貿事務 | 0 |
知識產權事務 | 0 |
工商行政管理事務 | 4,757 |
質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務 | 86 |
民族事務 | 12 |
宗教事務 | 5 |
港澳臺僑事務 | 522 |
檔案事務 | 454 |
民主黨派及工商聯事務 | 269 |
群眾團體事務 | 1,007 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,823 |
組織事務 | 2,433 |
宣傳事務 | 1,204 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 349 |
對外聯絡事務 | 0 |
其他共產黨事務支出 | 6 |
其他一般公共服務支出 | 2,714 |
(二)外交支出 | 0 |
對外合作與交流 |
|
其他外交支出 |
|
(三)國防支出 | 1,938 |
國防動員 | 1,280 |
其他國防支出 | 658 |
(四)公共安全支出 | 36,150 |
武裝警察 | 3,208 |
公安 | 28,087 |
國家安全 | 0 |
檢察 | 577 |
法院 | 1,064 |
司法 | 1,372 |
監(jiān)獄 | 0 |
強制隔離戒毒 | 1,842 |
國家保密 | 0 |
緝私警察 | 0 |
海警 | 0 |
其他公共安全支出 | 0 |
(五)教育支出 | 110,382 |
教育管理事務 | 1,230 |
普通教育 | 75,396 |
職業(yè)教育 | 5,217 |
成人教育 | 424 |
廣播電視教育 | 0 |
留學教育 | 0 |
特殊教育 | 651 |
進修及培訓 | 756 |
教育費附加安排的支出 | 12,356 |
其他教育支出 | 14,353 |
(六)科學技術支出 | 4,726 |
科學技術管理事務 | 1,769 |
基礎研究 | 0 |
應用研究 | 0 |
技術研究與開發(fā) | 10 |
科技條件與服務 | 0 |
社會科學 | 3 |
科學技術普及 | 96 |
科技交流與合作 | 0 |
科技重大項目 | 0 |
其他科學技術支出 | 2,848 |
(七)文化體育與傳媒支出 | 10,807 |
文化 | 1,645 |
文物 | 232 |
體育 | 881 |
新聞出版廣播影視 | 8,000 |
其他文化體育與傳媒支出 | 49 |
(八)社會保障和就業(yè)支出 | 84,452 |
人力資源和社會保障管理事務 | 2,049 |
民政管理事務 | 6,198 |
補充全國社會保障基金 | 0 |
行政事業(yè)單位離退休 | 51,100 |
企業(yè)改革補助 | 0 |
就業(yè)補助 | 70 |
撫恤 | 1,088 |
退役安置 | 1,774 |
社會福利 | 989 |
殘疾人事業(yè) | 2,278 |
自然災害生活救助 | 10 |
紅十字事業(yè) | 157 |
最低生活保障 | 3,447 |
臨時救助 | 346 |
特困人員救助供養(yǎng) | 3,858 |
補充道路交通事故社會救助基金 | 0 |
其他生活救助 | 1,597 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 6,999 |
財政對其他社會保險基金的補助 | 11 |
其他社會保障和就業(yè)支出 | 2,482 |
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45,921 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 5,384 |
公立醫(yī)院 | 2,055 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 6,859 |
公共衛(wèi)生 | 5,703 |
中醫(yī)藥 | 0 |
計劃生育事務 | 5,431 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 2,168 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,990 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 9,946 |
醫(yī)療救助 | 0 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 | 0 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,386 |
(十)節(jié)能環(huán)保支出 | 1,930 |
環(huán)境保護管理事務 | 1,004 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | 0 |
污染防治 | 869 |
自然生態(tài)保護 | 0 |
天然林保護 | 0 |
退耕還林 | 0 |
風沙荒漠治理 | 0 |
退牧還草 | 0 |
已墾草原退耕還草 | 0 |
能源節(jié)約利用 | 57 |
污染減排 | 0 |
可再生能源 |
|
循環(huán)經濟 |
|
能源管理事務 | 0 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 |
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10,574 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 3,114 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 586 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 0 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 135 |
建設市場管理與監(jiān)督 | 0 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,739 |
(十二)農林水支出 | 55,826 |
農業(yè) | 18,245 |
林業(yè) | 6,760 |
水利 | 20,348 |
南水北調 | 0 |
扶貧 | 3,684 |
農業(yè)綜合開發(fā) | 1,905 |
農村綜合改革 | 675 |
普惠金融發(fā)展支出 | 564 |
目標價格補貼 | 0 |
其他農林水支出 | 3,644 |
(十三)交通運輸支出 | 6,593 |
公路水路運輸 | 4,903 |
鐵路運輸 | 0 |
民用航空運輸 | 0 |
成品油價格改革對交通運輸的補貼 | 650 |
郵政業(yè)支出 | 0 |
車輛購置稅支出 | 240 |
其他交通運輸支出 | 800 |
(十四)資源勘探信息等支出 | 4,866 |
資源勘探開發(fā) | 0 |
制造業(yè) | 0 |
建筑業(yè) | 2,318 |
工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 | 0 |
安全生產監(jiān)管 | 873 |
國有資產監(jiān)管 | 926 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 750 |
其他資源勘探信息等支出 | 0 |
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 | 1,776 |
商業(yè)流通事務 | 499 |
旅游業(yè)管理與服務支出 | 343 |
涉外發(fā)展服務支出 | 934 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 |
(十六)金融支出 | 0 |
金融部門行政支出 | 0 |
金融發(fā)展支出 | 0 |
其他金融支出 |
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 | 0 |
一般公共服務 |
|
教育 |
|
文化體育與傳媒 |
|
醫(yī)療衛(wèi)生 |
|
節(jié)能環(huán)保 |
|
農業(yè) |
|
交通運輸 |
|
住房保障 |
|
其他支出 |
|
(十八)國土海洋氣象等支出 | 5,887 |
國土資源事務 | 3,803 |
海洋管理事務 | 1,954 |
測繪事務 | 0 |
地震事務 | 8 |
氣象事務 | 123 |
其他國土海洋氣象等支出 | 0 |
(十九)住房保障支出 | 12,957 |
保障性安居工程支出 | 0 |
住房改革支出 | 12,901 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 56 |
(二十)糧油物資儲備支出 | 2,172 |
糧油事務 | 327 |
物資事務 | 8 |
能源儲備 | 0 |
糧油儲備 | 1,836 |
重要商品儲備 | 0 |
(二十一)預備費 | 4,400 |
(二十二)債務付息支出 | 9,044 |
地方政府一般債務付息支出 | 9,044 |
(二十三)債務發(fā)行費用支出 | 101 |
(二十四)其他支出 | 6,059 |
年初預留 |
|
其他支出 | 6,059 |
|
|
二、轉移性支出 | 23,814 |
上解上級支出 | 23,814 |
調出資金等 |
|
|
|
三、債務還本支出 | 3,631 |
備注: |
|
| 表3 |
2018年臺山市級一般公共預算收入表 | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 預算數 |
收入總計 | 520,485 |
一、一般公共預算收入 | 282,828 |
(一)稅收收入 | 204,961 |
增值稅 | 82,805 |
營業(yè)稅 |
|
企業(yè)所得稅 | 30,356 |
個人所得稅 | 8,904 |
資源稅 | 680 |
城市維護建設稅 | 17,764 |
房產稅 | 12,058 |
印花稅 | 4,740 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 12,051 |
土地增值稅 | 19,183 |
車船稅 | 2,968 |
耕地占用稅 | 700 |
環(huán)保稅 | 752 |
契稅 | 12,000 |
煙葉稅 |
|
其他稅收收入 |
|
(二)非稅收入 | 77,867 |
專項收入 | 22,676 |
其中:教育費附加收入 | 8,062 |
地方教育附加收入 | 5,335 |
文化事業(yè)建設費收入 | 35 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 950 |
土地出讓計提的教育資金收入 | 4,710 |
土地出讓計提的農田水利建設資 | 3,364 |
水利建設專項收入 | 200 |
森林植被恢復費 | 20 |
行政事業(yè)性收費收入 | 4,016 |
罰沒收入 | 5,709 |
國有資源(資產)有償使用收入 | 10,341 |
其中:海域使用金收入 | 65 |
非經營性國有資產收入 | 8,000 |
其他國有資源(資產)有償使用 | 1,076 |
利息收入 | 200 |
礦產資源專項收入 | 200 |
水資源費收入 | 800 |
國有資本收入 | 21,084 |
其中:國有企業(yè)計劃虧損退庫 | -75 |
國有資本經營收入 | 21,159 |
捐贈收入 | 2,500 |
政府住房基金收入 | 1,431 |
其他收入 | 10,110 |
二、轉移性收入 | 189,571 |
(一)上級補助收入 | 77,558 |
返還性收入 | 29,271 |
一般性轉移支付收入 | 29,771 |
專項轉移支付收入 | 18,516 |
(二)下級上解收入 |
|
(三)調入資金 | 112,013 |
動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | 23,018 |
政府性基金預算調入資金 |
|
國有資本經營預算調入資金 |
|
其他調入資金 | 88,995 |
三、上年結余收入 | 48,086 |
備注: |
|
表4 | |
2018年臺山市級一般公共預算支出表(按功能分類) | |
單位:萬元 | |
項目 | 預算數 |
一、一般公共服務 | 76,378 |
二、國防 | 1,938 |
三、公共安全 | 36,150 |
四、教育 | 110,382 |
五、科學技術 | 4,726 |
六、文化體育與傳媒 | 10,807 |
七、社會保障和就業(yè) | 84,452 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 45,921 |
九、節(jié)能環(huán)保 | 1,930 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 10,574 |
十一、農林水 | 55,826 |
十二、交通運輸 | 6,593 |
十三、資源勘探信息等 | 4,866 |
十四、商業(yè)服務業(yè)等 | 1,776 |
十五、金融 |
|
十六、國土海洋氣象等 | 5,887 |
十七、住房保障 | 12,957 |
十八、糧油物資儲備 | 2,172 |
十九、其他支出 | 6,059 |
本級支出小計 | 479,395 |
二十、返還性支出 |
|
二十一、一般性轉移支付 |
|
二十二、專項轉移支付 |
|
二十三、上解上級支出 | 23,814 |
二十四、援助其他地區(qū) |
|
二十五、預備費 | 4,400 |
二十六、債務還本支出 | 3,631 |
二十七、債務付息支出 | 9,044 |
二十八、債務發(fā)行費用支出 | 101 |
支出總計 | 520,385 |
備注: |
| 表5 |
2018年臺山市級一般公共預算支出表 | |
| 單位:萬元 |
項目 | 預算數 |
一、市(縣、區(qū))本級支出 |
|
基本支出 |
|
機關工資福利支出 |
|
機關商品和服務支出 |
|
機關資本性支出(一) |
|
…… |
|
項目支出 |
|
機關工資福利支出 |
|
機關商品和服務支出 |
|
機關資本性支出(一) |
|
…… |
|
二、對下級稅收返還及轉移支付 |
|
轉移性支出 |
|
上下級政府間轉移性支出 |
|
三、上解上級支出 |
|
轉移性支出 |
|
上下級政府間轉移性支出 |
|
四、援助其他地區(qū) |
|
轉移性支出 |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
五、預備費 |
|
預備費及預留 |
|
預備費 |
|
六、債務還本支出 |
|
債務還本支出 |
|
國內債務還本 |
|
七、債務付息支出 |
|
債務利息及費用支出 |
|
國內債務付息 |
|
…… |
|
備注:本表無數據 |
| 表6 |
2018年臺山市本級一般公共預算支出表 | |
| 單位:萬元 |
功能分類 | 預算數 |
市(縣、區(qū))本級一般公共預算支出 | 479,395 |
一、一般公共服務 | 76,378 |
人大事務 | 1,037 |
行政運行 | 794 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
人大會議 | 95 |
人大立法 |
|
人大監(jiān)督 | 15 |
人大代表履職能力提升 | 93 |
代表工作 | 31 |
人大信訪工作 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他人大事務支出 | 9 |
政協(xié)事務 | 715 |
行政運行 | 466 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 35 |
政協(xié)會議 | 126 |
委員視察 | 50 |
參政議政 | 35 |
事業(yè)運行 |
|
其他政協(xié)事務支出 | 4 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 41,239 |
行政運行 | 14,302 |
一般行政管理事務 | 352 |
機關服務 | 1,630 |
專項服務 |
|
專項業(yè)務活動 |
|
政務公開審批 |
|
法制建設 | 24 |
信訪事務 | 386 |
參事事務 |
|
事業(yè)運行 | 7,731 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 16,814 |
發(fā)展與改革事務 | 662 |
行政運行 | 662 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 |
|
日常經濟運行調節(jié) |
|
社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
|
經濟體制改革研究 |
|
物價管理 |
|
應對氣象變化管理事務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他發(fā)展與改革事務支出 |
|
統(tǒng)計信息事務 | 568 |
行政運行 | 364 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
信息事務 |
|
專項統(tǒng)計業(yè)務 |
|
統(tǒng)計管理 |
|
專項普查活動 | 123 |
統(tǒng)計抽樣調查 | 62 |
事業(yè)運行 |
|
其他統(tǒng)計信息事務支出 | 19 |
財政事務 | 3,837 |
行政運行 | 1,767 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
預算改革業(yè)務 |
|
財政國庫業(yè)務 |
|
財政監(jiān)察 |
|
信息化建設 |
|
財政委托業(yè)務支出 | 727 |
事業(yè)運行 |
|
其他財政事務支出 | 1,343 |
稅收事務 | 9,600 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
稅務辦案 | 9,600 |
稅務登記證及發(fā)票管理 |
|
代扣代收代征稅款手續(xù)費 |
|
稅務宣傳 |
|
協(xié)稅護稅 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他稅收事務支出 |
|
審計事務 | 544 |
行政運行 | 541 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
審計業(yè)務 |
|
審計管理 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他審計事務支出 | 3 |
海關事務 | 90 |
行政運行 | 90 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
收費業(yè)務 |
|
緝私辦案 |
|
口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)建設與維護 |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他海關事務支出 |
|
人力資源事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
政府特殊津貼 |
|
資助留學回國人員 |
|
軍隊轉業(yè)干部安置 |
|
博士后日常經費 |
|
引進人才費用 |
|
公務員考核 |
|
公務員履職能力提升 |
|
公務員招考 |
|
公務員綜合管理 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他人力資源事務支出 |
|
紀檢監(jiān)察事務 | 2,447 |
行政運行 | 2,427 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
大案要案查處 |
|
派駐派出機構 |
|
中央巡視 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 20 |
商貿事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
對外貿易管理 |
|
國際經濟合作 |
|
外資管理 |
|
國內貿易管理 |
|
招商引資 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他商貿事務支出 |
|
知識產權事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
專利審批 |
|
國家知識產權戰(zhàn)略 |
|
專利試點和產業(yè)化推進 |
|
專利執(zhí)法 |
|
國際組織專項活動 |
|
知識產權宏觀管理 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他知識產權事務支出 |
|
工商行政管理事務 | 4,757 |
行政運行 | 4,249 |
一般行政管理事務 | 10 |
機關服務 |
|
工商行政管理專項 | 54 |
執(zhí)法辦案專項 | 113 |
消費者權益保護 | 5 |
信息化建設 | 27 |
事業(yè)運行 |
|
其他工商行政管理事務支出 | 299 |
質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務 | 86 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
出入境檢驗檢疫行政執(zhí)法和業(yè)務管理 |
|
出入境檢驗檢疫技術支持 |
|
質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 | 79 |
質量技術監(jiān)督技術支持 |
|
認證認可監(jiān)督管理 |
|
標準化管理 | 7 |
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出 |
|
民族事務 | 12 |
行政運行 | 12 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
民族工作專項 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他民族事務支出 |
|
宗教事務 | 5 |
行政運行 | 5 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
宗教工作專項 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他宗教事務支出 |
|
港澳臺僑事務 | 522 |
行政運行 | 382 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
港澳事務 |
|
臺灣事務 |
|
華僑事務 | 3 |
事業(yè)運行 | 60 |
其他港澳臺僑事務支出 | 77 |
檔案事務 | 454 |
行政運行 | 182 |
一般行政管理事務 | 272 |
機關服務 |
|
檔案館 |
|
其他檔案事務支出 |
|
民主黨派及工商聯事務 | 269 |
行政運行 | 266 |
一般行政管理事務 | 3 |
機關服務 |
|
參政議政 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他民主黨派及工商聯事務支出 |
|
群眾團體事務 | 1,007 |
行政運行 | 969 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
廠務公開 |
|
工會療養(yǎng)休養(yǎng) |
|
事業(yè)運行 |
|
其他群眾團體事務支出 | 38 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,823 |
行政運行 | 1,579 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 4 |
專項業(yè)務 | 75 |
事業(yè)運行 | 164 |
其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
|
組織事務 | 2,433 |
行政運行 | 2,354 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他組織事務支出 | 79 |
宣傳事務 | 1,204 |
行政運行 | 954 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他宣傳事務支出 | 250 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 349 |
行政運行 | 349 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 |
|
對外聯絡事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他對外聯絡事務支出 |
|
其他共產黨事務支出 | 6 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他共產黨事務支出 | 6 |
其他一般公共服務支出 | 2,714 |
國家賠償費用支出 |
|
其他一般公共服務支出 | 2,714 |
二、國防支出 | 1,938 |
國防動員 | 1,280 |
兵役征集 |
|
經濟動員 |
|
人民防空 |
|
交通戰(zhàn)備 |
|
國防教育 |
|
預備役部隊 | 1,280 |
民兵 |
|
邊海防 |
|
其他國防動員支出 |
|
其他國防支出 | 658 |
三、公共安全支出 | 36,150 |
武裝警察 | 3,208 |
內衛(wèi) | 83 |
邊防 | 581 |
消防 | 2,544 |
警衛(wèi) |
|
黃金 |
|
森林 |
|
水電 |
|
交通 |
|
其他武裝警察支出 |
|
公安 | 28,087 |
行政運行 | 25,646 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
治安管理 | 531 |
國內安全保衛(wèi) | 896 |
刑事偵查 |
|
經濟犯罪偵查 |
|
出入境管理 |
|
行動技術管理 |
|
防范和處理邪教犯罪 |
|
禁毒管理 |
|
道路交通管理 |
|
網絡偵控管理 |
|
反恐怖 |
|
居民身份證管理 |
|
網絡運行及維護 |
|
拘押收教場所管理 | 1,013 |
警犬繁育及訓養(yǎng) |
|
信息化建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他公安支出 |
|
國家安全 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
安全業(yè)務 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他國家安全支出 |
|
檢察 | 577 |
行政運行 | 577 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
查辦和預防職務犯罪 |
|
公訴和審判監(jiān)督 |
|
偵查監(jiān)督 |
|
執(zhí)行監(jiān)督 |
|
控告申訴 |
|
“兩房”建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他檢察支出 |
|
法院 | 1,064 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
案件審判 |
|
案件執(zhí)行 |
|
“兩庭”建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他法院支出 | 1,064 |
司法 | 1,372 |
行政運行 | 1,258 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
基層司法業(yè)務 | 36 |
普法宣傳 | 17 |
律師公證管理 | 3 |
法律援助 | 3 |
司法統(tǒng)一考試 |
|
仲裁 |
|
社區(qū)矯正 | 55 |
司法鑒定 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他司法支出 |
|
監(jiān)獄 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
犯人生活 |
|
犯人改造 |
|
獄政設施建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他監(jiān)獄支出 |
|
強制隔離戒毒 | 1,842 |
行政運行 | 984 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
強制隔離戒毒人員生活 | 430 |
強制隔離戒毒人員教育 |
|
所政設施建設 | 311 |
事業(yè)運行 |
|
其他強制隔離戒毒支出 | 117 |
國家保密 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
保密技術 |
|
保密管理 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他國家保密支出 |
|
緝私警察 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
專項緝私活動支出 |
|
緝私情報 |
|
禁毒及緝毒 |
|
網絡運行及維護 |
|
其他緝私警察支出 |
|
海警 |
|
公安現役基本支出 |
|
行政運行 |
|
一般管理事務 |
|
維權執(zhí)法業(yè)務 |
|
裝備建設和運行維護 |
|
信息化建設及運行維護 |
|
基礎設施建設及維護 |
|
其他海警支出 |
|
其他公共安全支出 |
|
四、教育支出 | 110,382 |
教育管理事務 | 1,230 |
行政運行 | 1,230 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
其他教育管理事務支出 |
|
普通教育 | 75,396 |
學前教育 | 836 |
小學教育 | 30,870 |
初中教育 | 18,921 |
高中教育 | 9,939 |
高等教育 |
|
化解農村義務教育債務支出 |
|
化解普通高中債務支出 |
|
其他普通教育支出 | 14,830 |
職業(yè)教育 | 5,217 |
初等職業(yè)教育 |
|
中專教育 | 350 |
技校教育 | 755 |
職業(yè)高中教育 | 4,112 |
高等職業(yè)教育 |
|
其他職業(yè)教育支出 |
|
成人教育 | 424 |
成人初等教育 |
|
成人中等教育 |
|
成人高等教育 | 352 |
成人廣播電視教育 |
|
其他成人教育支出 | 72 |
廣播電視教育 |
|
廣播電視學校 |
|
教育電視臺 |
|
其他廣播電視教育支出 |
|
留學教育 |
|
出國留學教育 |
|
來華留學教育 |
|
其他留學教育支出 |
|
特殊教育 | 651 |
特殊學校教育 | 651 |
工讀學校教育 |
|
其他特殊教育支出 |
|
進修及培訓 | 756 |
教師進修 | 295 |
干部教育 | 461 |
培訓支出 |
|
退役士兵能力提升 |
|
其他進修及培訓 |
|
教育費附加安排的支出 | 12,356 |
農村中小學校舍建設 |
|
農村中小學教學設施 |
|
城市中小學校舍建設 |
|
城市中小學教學設施 |
|
中等職業(yè)學校教學設施 |
|
其他教育費附加安排的支出 | 12,356 |
其他教育支出 | 14,353 |
五、科學技術支出 | 4,726 |
科學技術管理事務 | 1,769 |
行政運行 | 1,084 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
其他科學技術管理事務支出 | 685 |
基礎研究 |
|
機構運行 |
|
重點基礎研究規(guī)劃 |
|
自然科學基金 |
|
重點實驗室及相關設施 |
|
重大科學工程 |
|
專項基礎科研 |
|
專項技術基礎 |
|
其他基礎研究支出 |
|
應用研究 |
|
機構運行 |
|
社會公益研究 |
|
高技術研究 |
|
專項科研試制 |
|
其他應用研究支出 |
|
技術研究與開發(fā) | 10 |
機構運行 |
|
應用技術研究與開發(fā) |
|
產業(yè)技術研究與開發(fā) |
|
科技成果轉化與擴散 |
|
其他技術研究與開發(fā)支出 | 10 |
科技條件與服務 |
|
機構運行 |
|
技術創(chuàng)新服務體系 |
|
科技條件專項 |
|
其他科技條件與服務支出 |
|
社會科學 | 3 |
社會科學研究機構 |
|
社會科學研究 | 3 |
社科基金支出 |
|
其他社會科學支出 |
|
科學技術普及 | 96 |
機構運行 |
|
科普活動 |
|
青少年科技活動 |
|
學術交流活動 |
|
科技館站 | 96 |
其他科學技術普及支出 |
|
科技交流與合作 |
|
國際交流與合作 |
|
重大科技合作項目 |
|
其他科技交流與合作支出 |
|
科技重大項目 |
|
科技重大專項 |
|
重點研發(fā)計劃 |
|
其他科學技術支出 | 2,848 |
科技獎勵 |
|
核應急 |
|
轉制科研機構 |
|
其他科學技術支出 | 2,848 |
六、文化體育與傳媒支出 | 10,807 |
文化 | 1,645 |
行政運行 | 549 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
圖書館 | 295 |
文化展示及紀念機構 | 6 |
藝術表演場所 |
|
藝術表演團體 | 8 |
文化活動 | 9 |
群眾文化 | 263 |
文化交流與合作 | 12 |
文化創(chuàng)作與保護 | 46 |
文化市場管理 | 7 |
其他文化支出 | 450 |
文物 | 232 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
文物保護 |
|
博物館 | 232 |
歷史名城與古跡 |
|
其他文物支出 |
|
體育 | 881 |
行政運行 | 211 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 94 |
運動項目管理 |
|
體育競賽 | 148 |
體育訓練 |
|
體育場館 |
|
群眾體育 | 75 |
體育交流與合作 |
|
其他體育支出 | 353 |
新聞出版廣播影視 | 8,000 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
廣播 |
|
電視 | 8,000 |
電影 |
|
新聞通訊 |
|
出版發(fā)行 |
|
版權管理 |
|
其他新聞出版廣播影視支出 |
|
其他文化體育與傳媒支出 | 49 |
宣傳文化發(fā)展專項支出 |
|
文化產業(yè)發(fā)展專項支出 |
|
其他文化體育與傳媒支出 | 49 |
七、社會保障和就業(yè)支出 | 84,452 |
人力資源和社會保障管理事務 | 2,049 |
行政運行 | 920 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
綜合業(yè)務管理 |
|
勞動保障監(jiān)察 | 48 |
就業(yè)管理事務 |
|
社會保險業(yè)務管理事務 | 756 |
信息化建設 | 46 |
社會保險經辦機構 |
|
勞動關系和維權 |
|
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 | 182 |
勞動人事爭議調解仲裁 | 98 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
|
民政管理事務 | 6,198 |
行政運行 | 443 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
擁軍優(yōu)屬 | 3,795 |
老齡事務 | 1,571 |
民間組織管理 | 124 |
行政區(qū)劃和地名管理 | 165 |
基層政權和社區(qū)建設 | 2 |
部隊供應 |
|
其他民政管理事務支出 | 97 |
補充全國社會保障基金 |
|
用一般公共預算補充基金 |
|
行政事業(yè)單位離退休 | 51,100 |
歸口管理的行政單位離退休 | 14,419 |
事業(yè)單位離退休 | 20,344 |
離退休人員管理機構 |
|
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 7,308 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 8,268 |
對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 762 |
企業(yè)改革補助 |
|
企業(yè)關閉破產補助 |
|
廠辦大集體改革補助 |
|
其他企業(yè)改革發(fā)展補助 |
|
就業(yè)補助 | 70 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 |
|
職業(yè)培訓補貼 |
|
社會保險補貼 |
|
公益性崗位補貼 |
|
職業(yè)技能鑒定補貼 |
|
就業(yè)見習補貼 |
|
高技能人才培養(yǎng)補助 |
|
求職創(chuàng)業(yè)補貼 |
|
其他就業(yè)補助支出 | 70 |
撫恤 | 1,088 |
死亡撫恤 | 500 |
傷殘撫恤 |
|
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 134 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
|
義務兵優(yōu)待 |
|
農村籍退役士兵老年生活補助 | 335 |
其他優(yōu)撫支出 | 119 |
退役安置 | 1,774 |
退役士兵安置 | 788 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 | 862 |
軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 110 |
退役士兵管理教育 |
|
其他退役安置支出 | 15 |
社會福利 | 989 |
兒童福利 | 86 |
老年福利 |
|
假肢矯形 |
|
殯葬 | 621 |
社會福利事業(yè)單位 | 282 |
其他社會福利支出 |
|
殘疾人事業(yè) | 2,278 |
行政運行 | 219 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
殘疾人康復 | 494 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 | 96 |
殘疾人體育 | 6 |
殘疾人生活和護理補貼 | 1,058 |
其他殘疾人事業(yè)支出 | 406 |
自然災害生活救助 | 10 |
中央自然災害生活補助 |
|
地方自然災害生活補助 | 10 |
自然災害災后重建補助 |
|
其他自然災害生活救助支出 |
|
紅十字事業(yè) | 157 |
行政運行 | 139 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
其他紅十字事業(yè)支出 | 18 |
最低生活保障 | 3,447 |
城市最低生活保障金支出 | 322 |
農村最低生活保障金支出 | 3,125 |
臨時救助 | 346 |
臨時救助支出 | 96 |
流浪乞討人員救助支出 | 250 |
特困人員救助供養(yǎng) | 3,858 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
|
農村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 3,858 |
補充道路交通事故社會救助基金 |
|
交強險營業(yè)稅補助基金支出 |
|
交強險罰款收入補助基金支出 |
|
其他生活救助 | 1,597 |
其他城市生活救助 | 112 |
其他農村生活救助 | 1,484 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 6,999 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 6,996 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 3 |
財政對其他社會保險基金的補助 | 11 |
財政對失業(yè)保險基金的補助 |
|
財政對工傷保險基金的補助 | 11 |
財政對生育保險基金的補助 |
|
其他財政對社會保險基金的補助 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 | 2,482 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45,921 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 5,384 |
行政運行 | 706 |
一般行政管理事務 | 27 |
機關服務 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 | 4,650 |
公立醫(yī)院 | 2,055 |
綜合醫(yī)院 | 663 |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 |
|
傳染病醫(yī)院 | 299 |
職業(yè)病防治醫(yī)院 |
|
精神病醫(yī)院 | 559 |
婦產醫(yī)院 | 162 |
兒童醫(yī)院 |
|
其他??漆t(yī)院 | 31 |
福利醫(yī)院 |
|
行業(yè)醫(yī)院 |
|
處理醫(yī)療欠費 |
|
其他公立醫(yī)院支出 | 342 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 6,859 |
城市社區(qū)衛(wèi)生機構 |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6,273 |
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 586 |
公共衛(wèi)生 | 5,703 |
疾病預防控制機構 | 3,257 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 463 |
婦幼保健機構 | 8 |
精神衛(wèi)生機構 | 228 |
應急救治機構 |
|
采供血機構 |
|
其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | 180 |
基本公共衛(wèi)生服務 | 1,342 |
重大公共衛(wèi)生專項 | 92 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
|
其他公共衛(wèi)生支出 | 132 |
中醫(yī)藥 |
|
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 |
|
其他中醫(yī)藥支出 |
|
計劃生育事務 | 5,431 |
計劃生育機構 |
|
計劃生育服務 |
|
其他計劃生育事務支出 | 5,431 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 2167.94 |
行政運行 | 1,493 |
一般行政管理事務 | 142 |
機關服務 |
|
藥品事務 |
|
化妝品事務 |
|
醫(yī)療器械事務 |
|
食品安全事務 | 66 |
事業(yè)運行 |
|
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 466 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2,990 |
行政單位醫(yī)療 | 1,857 |
事業(yè)單位醫(yī)療 | 204 |
公務員醫(yī)療補助 | 929 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
|
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 9,946 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 | 9,936 |
財政對新型農村合作醫(yī)療基金的補助 |
|
財政對城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助 | 10 |
醫(yī)療救助 |
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
|
疾病應急救助 |
|
其他醫(yī)療救助支出 |
|
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
|
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
|
其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5,386 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 1,930 |
環(huán)境保護管理事務 | 1,004 |
行政運行 | 1,004 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
環(huán)境保護宣傳 |
|
環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準 |
|
環(huán)境國際合作及履約 |
|
環(huán)境保護行政許可 |
|
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
|
建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督 |
|
核與輻射安全監(jiān)督 |
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
|
污染防治 | 869 |
大氣 |
|
水體 |
|
噪聲 |
|
固體廢棄物與化學品 |
|
放射源和放射性廢物監(jiān)管 |
|
輻射 |
|
其他污染防治支出 | 869 |
自然生態(tài)保護 |
|
生態(tài)保護 |
|
農村環(huán)境保護 |
|
自然保護區(qū) |
|
生物及物種資源保護 |
|
其他自然生態(tài)保護支出 |
|
天然林保護 |
|
森林管護 |
|
社會保險補助 |
|
政策性社會性支出補助 |
|
天然林保護工程建設 |
|
停伐補助 |
|
其他天然林保護支出 |
|
退耕還林 |
|
退耕現金 |
|
退耕還林糧食折現補貼 |
|
退耕還林糧食費用補貼 |
|
退耕還林工程建設 |
|
其他退耕還林支出 |
|
風沙荒漠治理 |
|
京津風沙源治理工程建設 |
|
其他風沙荒漠治理支出 |
|
退牧還草 |
|
退牧還草工程建設 |
|
其他退牧還草支出 |
|
已墾草原退耕還草 |
|
能源節(jié)約利用 | 57 |
污染減排 |
|
環(huán)境監(jiān)測與信息 |
|
環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 |
|
減排專項支出 |
|
清潔生產專項支出 |
|
其他污染減排支出 |
|
可再生能源 |
|
循環(huán)經濟 |
|
能源管理事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
能源預測預警 |
|
能源戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 |
|
能源科技裝備 |
|
能源行業(yè)管理 |
|
能源管理 |
|
石油儲備發(fā)展管理 |
|
能源調查 |
|
信息化建設 |
|
農村電網建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他能源管理事務支出 |
|
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 10,574 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 3,114 |
行政運行 | 1,288 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
城管執(zhí)法 | 1,256 |
工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管 |
|
工程建設管理 |
|
市政公用行業(yè)市場監(jiān)管 |
|
國家重點風景區(qū)規(guī)劃與保護 |
|
住宅建設與房地產市場監(jiān)管 |
|
執(zhí)業(yè)資格注冊、資質審查 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 570 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 586 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
|
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 135 |
建設市場管理與監(jiān)督 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,739 |
十一、農林水支出 | 55,826 |
農業(yè) | 18,245 |
行政運行 | 1,568 |
一般行政管理事務 | 8 |
機關服務 |
|
事業(yè)運行 | 71 |
農墾運行 |
|
科技轉化與推廣服務 |
|
病蟲害控制 | 141 |
農產品質量安全 |
|
執(zhí)法監(jiān)管 | 18 |
統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 |
|
農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 |
|
對外交流與合作 |
|
防災救災 |
|
穩(wěn)定農民收入補貼 |
|
農業(yè)結構調整補貼 |
|
農業(yè)生產支持補貼 |
|
農業(yè)組織化與產業(yè)化經營 |
|
農產品加工與促銷 |
|
農村公益事業(yè) |
|
農業(yè)資源保護修復與利用 |
|
農村道路建設 |
|
成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 8,615 |
對高校畢業(yè)生到基層任職補助 | 791 |
其他農業(yè)支出 | 7,034 |
林業(yè) | 6,760 |
行政運行 | 758 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
林業(yè)事業(yè)機構 |
|
森林培育 | 57 |
林業(yè)技術推廣 | 40 |
森林資源管理 | 197 |
森林資源監(jiān)測 |
|
森林生態(tài)效益補償 |
|
林業(yè)自然保護區(qū) | 40 |
動植物保護 |
|
濕地保護 |
|
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 | 45 |
林業(yè)檢疫檢測 |
|
防沙治沙 |
|
林業(yè)質量安全 |
|
林業(yè)工程與項目管理 | 45 |
林業(yè)對外合作與交流 |
|
林業(yè)產業(yè)化 |
|
信息管理 |
|
林業(yè)政策制定與宣傳 |
|
林業(yè)資金審計稽查 |
|
林區(qū)公共支出 | 50 |
林業(yè)貸款貼息 |
|
成品油價格改革對林業(yè)的補貼 |
|
林業(yè)防災減災 | 60 |
其他林業(yè)支出 | 5,468 |
水利 | 20,348 |
行政運行 | 872 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
水利行業(yè)業(yè)務管理 | 20 |
水利工程建設 |
|
水利工程運行與維護 | 7,698 |
長江黃河等流域管理 |
|
水利前期工作 |
|
水利執(zhí)法監(jiān)督 |
|
水土保持 |
|
水資源節(jié)約管理與保護 | 230 |
水質監(jiān)測 |
|
水文測報 |
|
防汛 | 551 |
抗旱 |
|
農田水利 |
|
水利技術推廣 |
|
國際河流治理與管理 |
|
江河湖庫水系綜合整治 |
|
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
|
水利安全監(jiān)督 | 40 |
砂石資源費支出 | 21 |
信息管理 |
|
水利建設移民支出 | 87 |
農村人畜飲水 |
|
其他水利支出 | 10,829 |
南水北調 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
南水北調工程建設 |
|
政策研究與信息管理 |
|
工程稽查 |
|
前期工作 |
|
南水北調技術推廣 |
|
環(huán)境、移民及水資源管理與保護 |
|
其他南水北調支出 |
|
扶貧 | 3,684 |
行政運行 | 374 |
一般行政管理事務 | 8 |
機關服務 |
|
農村基礎設施建設 | 200 |
生產發(fā)展 | 27 |
社會發(fā)展 |
|
扶貧貸款獎補和貼息 |
|
“三西”農業(yè)建設專項補助 |
|
扶貧事業(yè)機構 |
|
其他扶貧支出 | 3,075 |
農業(yè)綜合開發(fā) | 1,905 |
機構運行 |
|
土地治理 | 1,905 |
產業(yè)化發(fā)展 |
|
創(chuàng)新示范 |
|
其他農業(yè)綜合開發(fā)支出 |
|
農村綜合改革 | 675 |
對村級一事一議的補助 |
|
國有農場辦社會職能改革補助 |
|
對村民委員會和村黨支部的補助 |
|
對村集體經濟組織的補助 |
|
農村綜合改革示范試點補助 |
|
其他農村綜合改革支出 | 675 |
普惠金融發(fā)展支出 | 564 |
支持農村金融機構 |
|
涉農貸款增量獎勵 |
|
農業(yè)保險保費補貼 | 524 |
創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息 | 40 |
補充創(chuàng)業(yè)擔保貸款基金 |
|
其他普惠金融發(fā)展支出 |
|
目標價格補貼 |
|
棉花目標價格補貼 |
|
大豆目標價格補貼 |
|
其他目標價格補貼 |
|
其他農林水支出 | 3,644 |
化解其他公益性鄉(xiāng)村債務支出 |
|
其他農林水支出 | 3,644 |
十二、交通運輸支出 | 6,593 |
公路水路運輸 | 4,903 |
行政運行 | 3,058 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
公路建設 | 250 |
公路養(yǎng)護 | 1,060 |
交通運輸信息化建設 |
|
公路和運輸安全 |
|
公路還貸專項 |
|
公路運輸管理 | 32 |
公路和運輸技術標準化建設 |
|
港口設施 |
|
航道維護 |
|
船舶檢驗 |
|
救助打撈 |
|
內河運輸 | 474 |
遠洋運輸 |
|
海事管理 |
|
航標事業(yè)發(fā)展支出 |
|
水路運輸管理支出 | 8 |
口岸建設 |
|
取消政府還貸二級公路收費專項支出 |
|
其他公路水路運輸支出 | 21 |
鐵路運輸 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
鐵路路網建設 |
|
鐵路還貸專項 |
|
鐵路安全 |
|
鐵路專項運輸 |
|
行業(yè)監(jiān)管 |
|
其他鐵路運輸支出 |
|
民用航空運輸 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
機場建設 |
|
空管系統(tǒng)建設 |
|
民航還貸專項支出 |
|
民用航空安全 |
|
民航專項運輸 |
|
其他民用航空運輸支出 |
|
成品油價格改革對交通運輸的補貼 | 650 |
對城市公交的補貼 |
|
對農村道路客運的補貼 | 650 |
對出租車的補貼 |
|
成品油價格改革補貼其他支出 |
|
郵政業(yè)支出 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
行業(yè)監(jiān)管 |
|
郵政普遍服務與特殊服務 |
|
其他郵政業(yè)支出 |
|
車輛購置稅支出 | 240 |
車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出 | 240 |
車輛購置稅用于農村公路建設支出 |
|
車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼 |
|
車輛購置稅其他支出 |
|
其他交通運輸支出 | 800 |
公共交通運營補助 | 800 |
其他交通運輸支出 |
|
十三、資源勘探信息等支出 | 4,866 |
資源勘探開發(fā) |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
煤炭勘探開采和洗選 |
|
石油和天然氣勘探開采 |
|
黑色金屬礦勘探和采選 |
|
有色金屬礦勘探和采選 |
|
非金屬礦勘探和采選 |
|
其他資源勘探業(yè)支出 |
|
制造業(yè) |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
紡織業(yè) |
|
醫(yī)藥制造業(yè) |
|
非金屬礦物制品業(yè) |
|
通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) |
|
交通運輸設備制造業(yè) |
|
電氣機械及器材制造業(yè) |
|
工藝品及其他制造業(yè) |
|
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) |
|
化學原料及化學制品制造業(yè) |
|
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |
|
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) |
|
其他制造業(yè)支出 |
|
建筑業(yè) | 2,318 |
行政運行 | 907 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
其他建筑業(yè)支出 | 1,411 |
工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
戰(zhàn)備應急 |
|
信息安全建設 |
|
專用通信 |
|
無線電監(jiān)管 |
|
工業(yè)和信息產業(yè)戰(zhàn)略研究與標準制定 |
|
工業(yè)和信息產業(yè)支持 |
|
電子專項工程 |
|
行業(yè)監(jiān)管 |
|
技術基礎研究 |
|
其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出 |
|
安全生產監(jiān)管 | 873 |
行政運行 | 810 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 38 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
|
應急救援支出 | 24 |
煤炭安全 |
|
其他安全生產監(jiān)管支出 |
|
國有資產監(jiān)管 | 926 |
行政運行 | 926 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
國有企業(yè)監(jiān)事會專項 |
|
其他國有資產監(jiān)管支出 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 750 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金 |
|
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 750 |
其他資源勘探信息等支出 |
|
黃金事務 |
|
建設項目貸款貼息 |
|
技術改造支出 |
|
中藥材扶持資金支出 |
|
重點產業(yè)振興和技術改造項目貸款貼息 |
|
其他資源勘探信息等支出 |
|
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 1,776 |
商業(yè)流通事務 | 499 |
行政運行 | 419 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
食品流通安全補貼 |
|
市場監(jiān)測及信息管理 |
|
民貿企業(yè)補貼 |
|
民貿民品貸款貼息 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他商業(yè)流通事務支出 | 80 |
旅游業(yè)管理與服務支出 | 343 |
行政運行 | 223 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
旅游宣傳 | 120 |
旅游行業(yè)業(yè)務管理 |
|
其他旅游業(yè)管理與服務支出 |
|
涉外發(fā)展服務支出 | 934 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
外商投資環(huán)境建設補助資金 |
|
其他涉外發(fā)展服務支出 | 934 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
服務業(yè)基礎設施建設 |
|
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
十五、金融支出 |
|
金融部門行政支出 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
安全防衛(wèi) |
|
事業(yè)運行 |
|
金融部門其他行政支出 |
|
金融發(fā)展支出 |
|
政策性銀行虧損補貼 |
|
商業(yè)銀行貸款貼息 |
|
補充資本金 |
|
風險基金補助 |
|
其他金融發(fā)展支出 |
|
其他金融支出 |
|
十六、國土海洋氣象等支出 | 5,887 |
國土資源事務 | 3,803 |
行政運行 | 2,772 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
國土資源規(guī)劃及管理 |
|
土地資源調查 |
|
土地資源利用與保護 |
|
國土資源社會公益服務 |
|
國土資源行業(yè)業(yè)務管理 |
|
國土資源調查 | 12 |
國土整治 |
|
地質災害防治 | 8 |
土地資源儲備支出 |
|
地質礦產資源與環(huán)境調查 |
|
地質礦產資源利用與保護 |
|
地質轉產項目財政貼息 |
|
國外風險勘查 |
|
地質勘查基金(周轉金)支出 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他國土資源事務支出 | 1,010 |
海洋管理事務 | 1,954 |
行政運行 | 1,813 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 | 59 |
海域使用管理 | 31 |
海洋環(huán)境保護與監(jiān)測 | 2 |
海洋調查評價 |
|
海洋權益維護 |
|
海洋執(zhí)法監(jiān)察 | 6 |
海洋防災減災 |
|
海洋衛(wèi)星 |
|
極地考察 |
|
海洋礦產資源勘探研究 |
|
海港航標維護 |
|
海水淡化 |
|
無居民海島使用金支出 |
|
海島和海域保護 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他海洋管理事務支出 | 44 |
測繪事務 |
|
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
基礎測繪 |
|
航空攝影 |
|
測繪工程建設 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他測繪事務支出 |
|
地震事務 | 8 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
地震監(jiān)測 |
|
地震預測預報 |
|
地震災害預防 |
|
地震應急救援 |
|
地震環(huán)境探察 |
|
防震減災信息管理 |
|
防震減災基礎管理 |
|
地震事業(yè)機構 |
|
其他地震事務支出 | 8 |
氣象事務 | 123 |
行政運行 | 13 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
氣象事業(yè)機構 |
|
氣象探測 |
|
氣象信息傳輸及管理 | 8 |
氣象預報預測 |
|
氣象服務 | 56 |
氣象裝備保障維護 | 25 |
氣象基礎設施建設與維修 | 22 |
氣象衛(wèi)星 |
|
氣象法規(guī)與標準 |
|
氣象資金審計稽查 |
|
其他氣象事務支出 |
|
其他國土海洋氣象等支出 |
|
十七、住房保障支出 | 12,957 |
保障性安居工程支出 |
|
廉租住房 |
|
沉陷區(qū)治理 |
|
棚戶區(qū)改造 |
|
少數民族地區(qū)游牧民定居工程 |
|
農村危房改造 |
|
公共租賃住房 |
|
保障性住房租金補貼 |
|
其他保障性安居工程支出 |
|
住房改革支出 | 12,901 |
住房公積金 | 12,901 |
提租補貼 |
|
購房補貼 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 56 |
公有住房建設和維修改造支出 |
|
住房公積金管理 | 56 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
|
十八、糧油物資儲備支出 | 2,172 |
糧油事務 | 327 |
行政運行 | 324 |
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
糧食財務與審計支出 |
|
糧食信息統(tǒng)計 |
|
糧食專項業(yè)務活動 |
|
國家糧油差價補貼 |
|
糧食財務掛賬利息補貼 |
|
糧食財務掛賬消化款 |
|
處理陳化糧補貼 |
|
糧食風險基金 |
|
糧油市場調控專項資金 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他糧油事務支出 | 3 |
物資事務 | 8 |
行政運行 |
|
一般行政管理事務 |
|
機關服務 |
|
鐵路專用線 |
|
護庫武警和民兵支出 |
|
物資保管與保養(yǎng) |
|
專項貸款利息 |
|
物資轉移 |
|
物資輪換 |
|
倉庫建設 |
|
倉庫安防 |
|
事業(yè)運行 |
|
其他物資事務支出 | 8 |
能源儲備 |
|
石油儲備支出 |
|
天然鈾能源儲備 |
|
煤炭儲備 |
|
其他能源儲備 |
|
糧油儲備 | 1,836 |
儲備糧油補貼 | 1,741 |
儲備糧油差價補貼 |
|
儲備糧(油)庫建設 | 62 |
最低收購價政策支出 |
|
其他糧油儲備支出 | 33 |
重要商品儲備 |
|
棉花儲備 |
|
食糖儲備 |
|
肉類儲備 |
|
化肥儲備 |
|
農藥儲備 |
|
邊銷茶儲備 |
|
羊毛儲備 |
|
醫(yī)藥儲備 |
|
食鹽儲備 |
|
戰(zhàn)略物資儲備 |
|
其他重要商品儲備支出 |
|
十九、其他支出 | 6,059 |
年初預留 |
|
其他支出 | 6,059 |
備注: |
關于2018年臺山市本級一般公共預算收支的說明
1、一般公共服務支出76,378萬元,比上年年初預算(下同)減少4,620萬元,下降5.70%。
2、國防支出1,938萬元,比上年增加188萬元,增長10.75%
3、公共安全支出36,150萬元,比上年增加3,017萬元,增長9.11%。主要是完善社會治安防控網絡,嚴厲打擊危害社會安全的各種違法犯罪活動,全力確保大局和諧穩(wěn)定。
4、教育支出110,382萬元,比上年減少8,033萬元,下降6.78%。主要是用于落實免費義務教育、困難學生補助、義務教育免收書本費補助、校車運營經費以及創(chuàng)現設施設備款等專項。
5、科學技術支出4,726萬元,比上年減少1,513萬元,下降24.26%。
6、文化體育與傳媒支出10,807萬元,比上年減少93萬元,下降0.85%。主要是用于基層公共文化服務設施建設和支持廣播事業(yè)發(fā)展。
7、社會保障和就業(yè)支出84,452萬元,比上年增加5,731萬元,增長7.28%。主要是用于底線民生、優(yōu)撫安置、老齡事業(yè)、行政事業(yè)單位離退休費和參戰(zhàn)涉核人員補貼等。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45,921萬元,比上年增加11,960萬元,增長35.22%。主要是用于城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、特殊群體參加城鄉(xiāng)醫(yī)保個人繳費、基本公共衛(wèi)生服務、落實計劃生育政策、傳染病防控及食品衛(wèi)生安全監(jiān)督等專項。
9、節(jié)能環(huán)保支出1,930萬元,比上年減少5,739萬元,下降74.83%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,574萬元,比上年增加1,430萬元,增長15.64%。
11、農林水支出55,826萬元,比上年減少17,372萬元,下降23.73%。主要是用于落實各項農業(yè)扶持政策、資源保護、農田水利基礎設施建設、精準扶貧和支持老區(qū)建設等方面。
12、交通運輸支出6,593萬元,比上年減少579萬元,下降8.07%。
13、資源勘探信息等支出4,866萬元,比上年減少6,862萬元,下降58.51%。
14、商業(yè)服務業(yè)等支出1,776萬元,比上年減少658萬元,下降27.02%。
15、國土海洋氣象等支出5,887萬元, 比上年增加113萬元,增長1.96%。
16、住房保障支出12,957萬元,比上年減少4,203萬元,下降24.49%。主要按有關政策落實住房公積金和住房維修基金補貼等。
17、糧油物資儲備支出2,172萬元,比上年減少56萬元,下降2.51%。
19、其他支出6,059萬元,比上年減少32,050萬元,下降84.10%。
| 表7 |
2018年臺山市本級一般公共預算基本支出表 | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 預算數 |
基本支出合計 | 479,395 |
機關工資福利支出 | 181,142 |
工資獎金津補貼 |
|
社會保障繳費 |
|
住房公積金 |
|
其他工資福利支出 |
|
機關商品和服務支出 | 84,721 |
辦公經費 |
|
會議費 |
|
培訓費 |
|
專用材料購置費 |
|
委托業(yè)務費 |
|
公務接待費 |
|
因公出國(境)費用 |
|
公務用車運行維護費 |
|
維修(護)費 |
|
其他商品和服務支出 |
|
機關資本性支出(一) | 61,082 |
公務用車購置 |
|
設備購置 |
|
其他資本性支出 |
|
機關資本性支出(二) | 31,360 |
公務用車購置 |
|
設備購置 |
|
其他資本性支出 |
|
對事業(yè)單位經常性補助 | 20,550 |
工資福利支出 |
|
商品和服務支出 |
|
對事業(yè)單位資本性補助 | 21,896 |
資本性支出(一) |
|
對企業(yè)補助 | 1,426 |
費用補貼 |
|
利息補貼 |
|
其他對企業(yè)補助 |
|
對個人和家庭的補助 | 71,160 |
社會福利和救助 |
|
助學金 |
|
個人農業(yè)生產補貼 |
|
離退休費 |
|
其他對個人和家庭的補助 |
|
其他支出 | 6,059 |
其他支出 |
|
…… |
|
備注: |
關于支出經濟分類科目的說明
為貫徹落實《預算法》,推動建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度,財政部制定了《支出經濟分類科目改革方案》(財預〔2017〕98號),自2018年1月1日起正式全面實施。改革后的支出經濟分類包括“政府預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”,兩套科目之間保持對應關系,以便政府預算和部門預算相銜接。
一、政府預算支出經濟分類科目
政府預算支出經濟分類體現政府預算的管理要求,主要用于政府預算的編制、執(zhí)行、決算、公開和總預算會計核算。
(一)機關工資福利支出:反映機關和參照公務員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱參公事業(yè)單位)在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
1.工資獎金津補貼:反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)放的基本工資、津貼補貼、獎金?;竟べY、津貼補貼、獎金的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
2.社會保障繳費:反映機關和參公事業(yè)單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費,以及失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌和其他社會保障繳費?;攫B(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費和其他社會保障繳費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
3.住房公積金:反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他工資福利支出:反映機關和參公事業(yè)單位伙食補助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出?;锸逞a助費、醫(yī)療費和其他工資福利支出的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
(二)機關商品和服務支出:反映機關和參公事業(yè)單位購買商品和服務的各類支出,不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
1.辦公經費:反映機關和參公事業(yè)單位的辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
2.會議費:反映機關和參公事業(yè)單位會議費支出,包括會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
3.培訓費:反映機關和參公事業(yè)單位除因公出國(境)培訓費以外的培訓費,包括在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
4.專用材料購置費:反映機關和參公事業(yè)單位不納入固定資產核算范圍的專用材料費、被裝購置費、專用燃料費。專用材料費、被裝購置費、專用燃料費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
5.委托業(yè)務費:反映機關和參公事業(yè)單位的咨詢費、勞務費、委托業(yè)務費。咨詢費、勞務費、委托業(yè)務費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
6.公務接待費:反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
7.因公出國(境)費用:反映機關和參公事業(yè)單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
8.公務用車運行維護費:反映機關和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
9.維修(護)費:反映機關和參公事業(yè)單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
10.其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等。
(三)機關資本性支出(一):反映機關和參公事業(yè)單位資本性支出。
1.房屋建筑物購建:反映機關和參公事業(yè)單位用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。
2.基礎設施建設:反映機關和參公事業(yè)單位用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。
3.公務用車購置:反映機關和參公事業(yè)單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
4.土地征遷補償和安置支出:反映機關和參公事業(yè)單位用于土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償方面的支出。土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
5.設備購置:反映機關和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
6.大型修繕:反映機關和參公事業(yè)單位用于大型修繕的支出。
7.其他資本性支出:反映機關和參公事業(yè)單位用于物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他資本性支出。物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他資本性支出的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
(四)機關資本性支出(二):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中機關和參公事業(yè)單位資本性支出。
1.房屋建筑物購建:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。
2.基礎設施建設:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。
3.公務用車購置:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于公務用車購置的支出(含車輛購置稅、牌照費)。
4.設備購置:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
5.大型修繕:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于大型修繕的支出。
6.其他資本性支出:反映基本建設支出中安排機關和參公事業(yè)單位用于物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他基本建設支出。物資儲備、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置和其他基本建設支出的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
(五)對事業(yè)單位經常性補助:反映對事業(yè)單位(不含參公事業(yè)單位)的經常性補助支出。
1.工資福利支出:反映對事業(yè)單位的工資福利補助支出。
2.商品和服務支出:反映對事業(yè)單位的商品和服務補助支出。
3.其他對事業(yè)單位補助:反映對事業(yè)單位的其他補助支出。
(六)對事業(yè)單位資本性補助:反映對事業(yè)單位(不含參公事業(yè)單位)的資本性補助支出。
1.資本性支出(一):反映事業(yè)單位資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出不在此科目反映。
2.資本性支出(二):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中的事業(yè)單位資本性支出。
(七)對企業(yè)補助:反映政府對各類企業(yè)的補助支出。對企業(yè)資本性支出不在此科目反映。
1.費用補貼:反映對企業(yè)的費用性補貼。
2.利息補貼:反映對企業(yè)的利息補貼。
3.其他對企業(yè)補助:反映對企業(yè)的其他補助支出。
(八)對企業(yè)資本性支出:反映政府對各類企業(yè)的資本性支出。
1.對企業(yè)資本性支出(一):反映對企業(yè)的資本性支出,切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)資本性支出不在此科目反映。
2.對企業(yè)資本性支出(二):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)資本性支出。
(九)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
1.社會福利和救助:反映按規(guī)定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金。撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
2.助學金:反映學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
3.個人農業(yè)生產補貼:反映對個人及新型農業(yè)經營主體(包括種糧大戶、家庭農場、農民專業(yè)合作社等)發(fā)放的生產補貼支出,如國家對農民發(fā)放的農業(yè)生產發(fā)展資金以及發(fā)放給殘疾人的各種生產經營補貼等。
4.離退休費:反映離休費、退休費、退職(役)費。離休費、退休費、退職(役)費的說明見部門預算支出經濟分類科目說明。
5.其他對個人和家庭補助:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
(十)對社會保障基金補助:反映政府對社會保險基金的補助以及補充全國社會保障基金的支出。
1.對社會保險基金補助:反映政府對社會保險基金的補助支出。
2.補充全國社會保障基金:反映中央政府補充全國社會保障基金的支出。
(十一)債務利息及費用支出:反映政府債務利息及費用支出。
1.國內債務付息:反映用于償還國內債務利息的支出。
2.國外債務付息:反映用于償還國外債務利息的支出。
3.國內債務發(fā)行費用:反映用于國內債務發(fā)行、兌付、登記等費用的支出。
4.國外債務發(fā)行費用:反映用于國外債務發(fā)行、兌付、登記等費用的支出。
(十二)債務還本支出:反映政府債務還本支出。
1.國內債務還本:反映用于國內債務還本的支出。
2.國外債務還本:反映用于國外債務還本的支出。
(十三)轉移性支出:反映政府間和不同性質預算間的轉移性支出。
1.上下級政府間轉移性支出:反映上下級政府間的轉移性支出。
2.援助其他地區(qū)支出:反映援助方政府安排的由受援方政府統(tǒng)籌使用的各類援助、補償、捐贈等資金支出。由援助方政府安排并管理的對其他地區(qū)各類援助、捐贈等資金支出以及各地按照國家統(tǒng)一要求安排的對口援助西藏、新疆、青海藏區(qū)的資金,不在此科目反映。
3.債務轉貸:反映上下級政府間的債務轉貸支出。
4.調出資金:反映不同性質預算間的轉移性支出。
(十四)預備費及預留:反映預備費及預留。
1.預備費:反映依法設置的預備費。
2.預留:政府預算專用。
(十五)其他支出:反映不能劃分到上述經濟科目的其他支出。
1.贈與:反映對外國政府、國內外組織等提供的援助、捐贈以及交納國際組織會費等方面的支出。
2.國家賠償費用支出:反映用于國家賠償方面的支出。
3.對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼:反映對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼支出。
4.其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。
二、部門預算支出經濟分類科目
部門預算支出經濟分類體現部門預算管理要求,主要用于部門預算編制、執(zhí)行、決算、公開和部門(單位)預算會計核算。
(一)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。
3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金等。
4.伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,軍隊(含武警)人員的伙食費等。
5.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
7.職業(yè)年金繳費:反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
8.城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
9.公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
10.其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育、大病統(tǒng)籌等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的地區(qū),相關繳費不在此科目反映。
11.住房公積金:反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
12.醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
13.其他工資福利支出:反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員(不包括勞務派遣人員)勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業(yè)單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
(二)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
1.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。
2.印刷費:反映單位的印刷費支出。
3.咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
4.手續(xù)費:反映單位的各類手續(xù)費支出。
5.水費:反映單位的水費、污水處理費等支出。
6.電費:反映單位的電費支出。
7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
8.取暖費:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
9.物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
10.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
11.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
12.維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
13.租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
14.會議費:反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
15.培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
16.公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
17.專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
18.被裝購置費:反映法院、檢察院、公安、稅務、海關等單位的被裝購置支出。
19.專用燃料費:反映用作業(yè)務工作設備的車(不含公務用車)、船設施等的油料支出。
20.勞務費:反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
21.委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
22.工會經費:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。
23.福利費:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
24.公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
25.其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
26.稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。
27.其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費等。
(三)對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
1.離休費:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
2.退休費:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
3.退職(役)費:反映機關事業(yè)單位退職人員的生活補貼,一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助,一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務兵的退役費,按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉業(yè)干部的退役金。
4.撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金,以及按規(guī)定開支的機關事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費。
5.生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等。
6.救濟費:反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)困難群眾、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城鄉(xiāng)居民的最低生活保障金,隨同資源枯竭礦山破產但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費,特困救助供養(yǎng)對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,精簡退職老弱殘職工救濟費,福利、救助機構發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
7.醫(yī)療費補助:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險以及資助農民參加新型農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
8.助學金:反映學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
9.獎勵金:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
10.個人農業(yè)生產補貼:反映對個人及新型農業(yè)經營主體(包括種糧大戶、家庭農場、農民專業(yè)合作社等)發(fā)放的生產補貼支出,如國家對農民發(fā)放的農業(yè)生產發(fā)展資金以及發(fā)放給殘疾人的各種生產經營補貼等。
11.其他對個人和家庭的補助:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
(四)債務利息及費用支出:反映單位的債務利息及費用支出。
1.國內債務付息:反映用于償還國內債務利息的支出。
2.國外債務付息:反映用于償還國外債務利息的支出。
3.國內債務發(fā)行費用:反映用于國內債務發(fā)行、兌付、登記等費用的支出。
4.國外債務發(fā)行費用:反映用于國外債務發(fā)行、兌付、登記等費用的支出。
(五)資本性支出(基本建設):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出,對企業(yè)補助支出不在此科目反映。
1.房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。
2.辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
3.專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
4.基礎設施建設:反映用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。
5.大型修繕:反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。
6.信息網絡及軟件購置更新:反映用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發(fā)、應用支出等,如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。
7.物資儲備:反映為應付戰(zhàn)爭、自然災害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應急性物質儲備支出。
8.公務用車購置:反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
9.其他交通工具購置:反映除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
10.文物和陳列品購置:反映文物和陳列品購置支出。
11.無形資產購置:反映著作權、商標權、專利權、土地使用權等無形資產購置支出。軟件購置、開發(fā)、應用支出不在此科目反映。
12.其他基本建設支出:反映上述科目中未包括的資本性支出(不含對企業(yè)補助)。
(六)資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
1.房屋建筑物購建:反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、教學科研用房、學生宿舍、食堂等建筑物(含附屬設施,如電梯、通訊線路、水氣管道等)的支出。
2.辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
3.專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
4.基礎設施建設:反映用于農田設施、道路、鐵路、橋梁、水壩和機場、車站、碼頭等公共基礎設施建設方面的支出。
5.大型修繕:反映按財務會計制度規(guī)定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。
6.信息網絡及軟件購置更新:反映用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發(fā)、應用支出等,如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。
7.物資儲備:反映為應付戰(zhàn)爭、自然災害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應急性物資儲備支出。
8.土地補償:反映按規(guī)定征地和收購土地過程中支付的土地補償費。
9.安置補助:反映按規(guī)定征地和收購土地過程中支付的安置補助費。
10.地上附著物和青苗補償:反映按規(guī)定征地和收購土地過程中支付的地上附著物和青苗補償費。
11.拆遷補償:反映按規(guī)定征地和收購土地過程中支付的拆遷補償費。
12.公務用車購置:反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
13.其他交通工具購置:反映除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
14.文物和陳列品購置:反映文物和陳列品購置支出。
15.無形資產購置:反映著作權、商標權、專利權、土地使用權等無形資產購置支出。軟件購置、開發(fā)、應用支出不在此科目反映。
16.其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。
(七)對企業(yè)補助(基本建設):反映切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)補助支出。
1.資本金注入:反映對企業(yè)注入資本金的支出,不包括政府投資基金股權投資。
2.其他對企業(yè)補助:反映對企業(yè)的其他補助支出。
(八)對企業(yè)補助:反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。
1.資本金注入:反映對企業(yè)注入資本金的支出,不包括政府投資基金股權投資。
2.政府投資基金股權投資:反映設立或者參與政府投資基金的股權投資支出。
3.費用補貼:反映對企業(yè)的費用性補貼。
4.利息補貼:反映對企業(yè)的利息補貼。
5.其他對企業(yè)補助:反映對企業(yè)的其他補助支出。
(九)對社會保障基金補助:反映政府對社會保險基金的補助以及補充全國社會保障基金的支出。
1.對社會保險基金補助:反映政府對社會保險基金的補助支出。
2.補充全國社會保障基金:反映中央政府補充全國社會保障基金的支出。
(十)其他支出:反映不能劃分到上述經濟科目的其他支出。
1.贈與:反映對外國政府、國內外組織等提供的援助、捐贈以及交納國際組織會費等方面的支出。
2.國家賠償費用支出:反映用于國家賠償方面的支出。
3.對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼:反映對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼支出。
4.其他支出:反映除上述科目以外的其他支出。
兩套支出經濟分類科目對照表 | |
政府預算支出經濟分類 | 部門預算支出經濟分類 |
科 目 名 稱 | 科 目 名 稱 |
機關工資福利支出 | 工資福利支出 |
工資獎金津補貼 | 基本工資 |
津貼補貼 | |
獎金 | |
社會保障繳費 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
職業(yè)年金繳費 | |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費 | |
公務員醫(yī)療補助繳費 | |
其他社會保障繳費 | |
住房公積金 | 住房公積金 |
其他工資福利支出 | 伙食補助費 |
醫(yī)療費 | |
其他工資福利支出 | |
機關商品和服務支出 | 商品和服務支出 |
辦公經費 | 辦公費 |
印刷費 | |
手續(xù)費 | |
水費 | |
電費 | |
郵電費 | |
取暖費 | |
辦公經費 | 物業(yè)管理費 |
差旅費 | |
租賃費 | |
工會經費 | |
福利費 | |
其他交通費用 | |
稅金及附加費用 | |
會議費 | 會議費 |
培訓費 | 培訓費 |
專用材料購置費 | 專用材料費 |
被裝購置費 | |
專用燃料費 | |
委托業(yè)務費 | 咨詢費 |
勞務費 | |
委托業(yè)務費 | |
公務接待費 | 公務接待費 |
因公出國(境)費用 | 因公出國(境)費用 |
公務用車運行維護費 | 公務用車運行維護費 |
維修(護)費 | 維修(護)費 |
其他商品和服務支出 | 其他商品和服務支出 |
機關資本性支出(一) | 資本性支出 |
房屋建筑物購建 | 房屋建筑物購建 |
基礎設施建設 | 基礎設施建設 |
公務用車購置 | 公務用車購置 |
土地征遷補償和安置支出 | 土地補償 |
安置補助 | |
地上附著物和青苗補償 | |
拆遷補償 | |
設備購置 | 辦公設備購置 |
專用設備購置 | |
信息網絡及軟件購置更新 | |
大型修繕 | 大型修繕 |
其他資本性支出 | 物資儲備 |
其他交通工具購置 | |
文物和陳列品購置 | |
無形資產購置 | |
其他資本性支出 | |
機關資本性支出(二) | 資本性支出(基本建設) |
房屋建筑物購建 | 房屋建筑物購建 |
基礎設施建設 | 基礎設施建設 |
公務用車購置 | 公務用車購置 |
設備購置 | 辦公設備購置 |
專用設備購置 | |
信息網絡及軟件購置更新 | |
大型修繕 | 大型修繕 |
其他資本性支出 | 物資儲備 |
其他資本性支出 | 其他交通工具購置 |
文物和陳列品購置 | |
無形資產購置 | |
其他基本建設支出 | |
對事業(yè)單位經常性補助 |
|
工資福利支出 | 工資福利支出 |
商品和服務支出 | 商品和服務支出 |
其他對事業(yè)單位補助 |
|
對事業(yè)單位資本性補助 |
|
資本性支出(一) | 資本性支出 |
資本性支出(二) | 資本性支出(基本建設) |
對企業(yè)補助 | 對企業(yè)補助 |
費用補貼 | 費用補貼 |
利息補貼 | 利息補貼 |
其他對企業(yè)補助 | 其他對企業(yè)補助 |
對企業(yè)資本性支出 |
|
對企業(yè)資本性支出(一) | 資本金注入 |
政府投資基金股權投資 | |
對企業(yè)資本性支出(二) | 對企業(yè)補助(基本建設) |
對個人和家庭的補助 | 對個人和家庭的補助 |
社會福利和救助 | 撫恤金 |
生活補助 | |
救濟金 | |
社會福利和救助 | 醫(yī)療費補助 |
獎勵金 | |
助學金 | 助學金 |
個人農業(yè)生產補貼 | 個人農業(yè)生產補貼 |
離退休費 | 離休費 |
退休費 | |
退職(役)費 | |
其他對個人和家庭的補助 | 其他對個人和家庭的補助 |
對社會保障基金補助 | 對社會保障基金補助 |
對社會保險基金補助 | 對社會保險基金補助 |
補充全國社會保障基金 | 補充全國社會保障基金 |
債務利息及費用支出 | 債務利息及費用支出 |
國內債務付息 | 國內債務付息 |
國外債務付息 | 國外債務付息 |
國內債務發(fā)行費用 | 國內債務發(fā)行費用 |
國外債務發(fā)行費用 | 國外債務發(fā)行費用 |
債務還本支出 |
|
國內債務還本 |
|
國外債務還本 |
|
轉移性支出 |
|
上下級政府間轉移性支出 |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
債務轉貸 |
|
調出資金 |
|
預備費及預留 |
|
預備費 |
|
預留 |
|
其他支出 | 其他支出 |
贈與 | 贈與 |
國家賠償費用支出 | 國家賠償費用支出 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
其他支出 | 其他支出 |
表8 | ||
2018年臺山市本級一般公共預算“三公”經費表 | ||
單位:萬元 | ||
項目 | 預算數 | |
“三公”經費 | 3,911 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 106 | |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 2,095 | |
1.公務用車購置 | 190 | |
2.公務用車運行維護費 | 1,905 | |
(三)公務接待費支出 | 1,710 | |
備注:市(縣、區(qū))本級一般公共預算中安排的“三公”經費是指部門預算基本支出及項目支出中安排的因公出國(境)支出、公務用車購置及運行維護支出和公務接待費支出。 |
關于2018年臺山市本級一般公共預算“三公”經費的說明
一、“三公”經費的構成
1.因公出國(境)經費是反映機關和事業(yè)單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務用車購置及運行維護費是反映機關和事業(yè)單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3.公務接待費是反映機關和事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
二、2018年“三公”經費變動情況
2018年我市“三公”經費預算計劃安排3,911萬元,比上年“三公”經費預算數減少316萬元,下降7.48%,其中因公出國(境)經費預算安排106萬元,比上年預算數減少1萬元,下降0.93%;;公務用車購置費預算安排190萬元,與上年預算數持平;公務用車運行維護費預算安排1,905萬元,比上年預算數減少125萬元,下降6.16%;公務接待費預算數為1,710萬元,比上年預算數減少190萬元,下降10%。
表9 | ||||
2018年臺山市級一般公共預算稅收返還和轉移支付表(按項目分地區(qū)) | ||||
單位:萬元 | ||||
項目 | 臺山市 | **縣 | **區(qū) | **區(qū) |
一、返還性支出 | 29,271 |
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二、一般性轉移支付支出 | 29,771 |
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三、專項轉移支付 | 18,516 |
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備注:縣區(qū)級沒有稅收返還和轉移支付支出的,仍應公開空表,備注說明有關情況。 |
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| 表10 | |
2017-2018年臺山市政府一般債務分地區(qū)余額及限額情況表 | |||
| 單位:億元 | ||
地 區(qū) | 2017年余額 | 2017年限額 | |
全 市(臺山市) | 22.21 | 23.29 | |
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備注:1.縣、區(qū)級公開本地區(qū)債務限額余額即可。 |
| 表11 |
2018年臺山市政府性基金預算收入表(代編預算) | |
| 單位:萬元 |
項目 | 代編預算數 |
一、政府性基金收入 | 271,654 |
其中:國有土地收益基金收入 | 26,957 |
農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 942 |
國有土地使用權出讓金收入 | 231,655 |
城市基礎設施配套費收入 | 9,000 |
彩票公益金收入 | 600 |
污水處理費收入 | 2,500 |
|
|
二、轉移性收入 | 42,916 |
上級補助收入 | 43 |
下級上解收入 | 0 |
上年結余收入 | 36,927 |
調入資金 | 5,945 |
|
|
備注: |
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| 表12 |
2018年臺山市政府性基金預算支出表(代編預算) | |
| 單位:萬元 |
項目 | 代編預算數 |
一、政府性基金支出 | 314,449 |
(一)文化體育與傳媒支出 | 36 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出 | 36 |
(二)社會保障和就業(yè)支出 | 1,425 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 832 |
小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 | 593 |
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 303,029 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 260,938 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 0 |
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 27,012 |
農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,272 |
新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 0 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 11,304 |
污水處理費及對應專項債務收入安排的支出 | 2,503 |
(四)農林水支出 | 98 |
大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | 98 |
(五)交通運輸支出 | 270 |
港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 | 270 |
(六)其他支出 | 1,374 |
彩票發(fā)行機構銷售機構業(yè)務費安排的支出 | 43 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,331 |
(七)債務付息支出 | 8,190 |
(八)債務發(fā)行費支出 | 26 |
二、轉移性支出 |
|
調出資金 |
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三、債務還本支出 |
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備注: |
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| 表13 |
2018年臺山市政府性基金預算收入表 | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 預算數 |
收入總計 | 314,569 |
一、市(縣、區(qū))本級收入 | 271,654 |
其中:國有土地收益基金收入 | 26,957 |
農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 942 |
國有土地使用權出讓金收入 | 231,655 |
城市基礎設施配套費收入 | 9,000 |
彩票公益金收入 | 600 |
污水處理費收入 | 2,500 |
|
|
二、轉移性收入 | 43 |
上級補助收入 | 43 |
|
|
三、調入資金 | 5,945 |
|
|
四、上年結余收入 | 36,927 |
備注: |
|
| 表14 |
2018年臺山市政府性基金預算支出表 | |
| 單位:萬元 |
項 目 | 預算數 |
一、文化體育與傳媒支出 | 36 |
市本級支出 | 36 |
對下級轉移支付 |
|
二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,425 |
市本級支出 | 1,425 |
對下級轉移支付 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 303,029 |
市本級支出 | 303,029 |
對下級轉移支付 |
|
四、農林水支出 | 98 |
市本級支出 | 98 |
對下級轉移支付 |
|
五、交通運輸支出 | 270 |
市本級支出 | 270 |
對下級轉移支付 |
|
六、資源勘探信息等支出 |
|
市本級支出 |
|
對下級轉移支付 |
|
七、其他支出 | 1,374 |
市本級支出 | 1,374 |
對下級轉移支付 |
|
八、調出資金 |
|
九、債務付息支出 | 8,190 |
十、債務發(fā)行費支出 | 26 |
|
|
支出總計 | 314,449 |
1.市本級支出 |
|
2.對下級轉移支付 |
|
3.調出資金 |
|
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備注: |
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表15 | ||
2018年臺山市本級政府性基金預算支出表 | ||
單位:萬元 | ||
項 目 | 預算數 | |
市(縣、區(qū))本級政府性基金支出合計 | 306,233 | |
一、文化體育與傳媒支出 | 36 | |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出 | 36 | |
二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,425 | |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 832 | |
小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 | 593 | |
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 303,029 | |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 260,938 | |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 | 0 | |
國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 27,012 | |
農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,272 | |
新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排的支出 | 0 | |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 11,304 | |
污水處理費及對應專項債務收入安排的支出 | 2,503 | |
四、農林水支出 | 98 | |
大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | 98 | |
五、交通運輸支出 | 270 | |
港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 | 270 | |
六、其他支出 | 1,374 | |
彩票發(fā)行機構銷售機構業(yè)務費安排的支出 | 43 | |
| 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,331 |
備注: |
|
|
|
| 表16 |
2018年臺山市級政府性基金轉移支付預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
項目 | 臺山市 | **縣 | **區(qū) | **區(qū) |
上級提前下達政府性基金預算轉移支付合計 | 43.00 |
|
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|
一、國有土地使用權出讓收入補助下級 | 0.00 |
|
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|
二、城市基礎設施配套費補助下級 | 0.00 |
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|
三、城市公用事業(yè)附加補助下級 | 0.00 |
|
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|
四、農業(yè)土地開發(fā)資金補助下級 | 0.00 |
|
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|
五、彩票公益金補助下級 | 43.00 |
|
|
|
六、社會保障和就業(yè) | 0.00 |
|
|
|
備注:縣區(qū)級沒有稅收返還和轉移支付支出的,仍應公開空表,備注說明有關情況。 |
|
|
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| 表17 | |
2017-2018年臺山市政府專項債務分地區(qū)余額及限額情況表 | |||
| 單位:億元 | ||
地 區(qū) | 2017年余額 | 2017年限額 | |
全 市(臺山市) | 21.99 | 23.63 | |
|
|
| |
備注:1.縣、區(qū)級公開本地區(qū)債務限額余額即可。 |
表18 | |
2018年臺山市國有資本經營預算收入總表 | |
單位:萬元 | |
預算科目 | 預算數 |
一、國有資本經營收入 | 2,362 |
(一)利潤收入 |
|
(二)股利、股息收入 |
|
(三)產權轉讓收入 |
|
(四)清算收入 |
|
(五)其他國有資本經營收入 | 2,362 |
|
|
二、轉移性收入 |
|
國有資本經營預算轉移支付收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 2,362 |
上年結轉 |
|
收入總計 | 2,362 |
備注: |
表19 | |
2018年臺山市國有資本經營預算支出總表 | |
單位:萬元 | |
預算科目 | 預算數 |
一、國有資本經營預算支出 | 2,362 |
(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 829 |
(二)國有企業(yè)資本金注入 |
|
(三)國有企業(yè)政策性補貼 |
|
(四)其他國有資本經營預算支出 | 1,533 |
|
|
二、轉移性支出 |
|
(一)國有資本經營預算轉移支付 |
|
(二)調出資金 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 | 2,362 |
結轉下年 |
|
支出總計 | 2,362 |
備注: |
表20 | |
2018年臺山市級國有資本經營預算收入總表 | |
單位:萬元 | |
預算科目 | 預算數 |
一、市(縣、區(qū))本級國有資本經營收入 | 2,362 |
(一)利潤收入 |
|
(二)股利、股息收入 |
|
(三)產權轉讓收入 |
|
(四)清算收入 |
|
(五)其他國有資本經營收入 | 2,362 |
|
|
二、轉移性收入 |
|
國有資本經營預算轉移支付收入 |
|
|
|
本年收入合計 | 2,362 |
上年結轉 |
|
收入總計 | 2,362 |
備注: |
表21 | |
2018年臺山市級國有資本經營預算支出總表 | |
單位:萬元 | |
預算科目 | 預算數 |
一、市(縣、區(qū))本級國有資本經營預算支出 | 2,362 |
(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 829 |
(二)國有企業(yè)資本金注入 |
|
(三)國有企業(yè)政策性補貼 |
|
(四)其他國有資本經營預算支出 | 1,533 |
|
|
二、轉移性支出 |
|
調出資金 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 | 2,362 |
結轉下年 |
|
支出總計 | 2,362 |
備注:對下安排轉移支付的,還應公開國有資本經營預算轉移支付表。 |
| 表22 |
2018年臺山市社會保險基金收入預算表 | |
| 單位:億元 |
項 目 | 預算數 |
全市社會保險基金收入合計 | 46.21 |
其中: 1、保險費收入 | 26.69 |
2、利息收入 | 0.21 |
3、財政補貼收入 | 19.17 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.14 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 | 7.83 |
其中: 1、保險費收入 | 7.67 |
2、利息收入 | 0.02 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.14 |
二、失業(yè)保險基金收入 | 0.16 |
其中: 1、保險費收入 | 0.14 |
2、利息收入 | 0.02 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 | 4.03 |
其中: 1、保險費收入 | 4.02 |
2、利息收入 | 0.01 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
四、工傷保險基金收入 | 0.15 |
其中: 1、保險費收入 | 0.14 |
2、利息收入 | 0.01 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
五、生育保險基金收入 | 0.14 |
其中: 1、保險費收入 | 0.12 |
2、利息收入 | 0.01 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 | 3.08 |
其中: 1、保險費收入 | 0.45 |
2、利息收入 | 0.09 |
3、財政補貼收入 | 2.54 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入 | 5.55 |
其中: 1、保險費收入 | 2.09 |
2、利息收入 | 0.03 |
3、財政補貼收入 | 3.43 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 | 25.26 |
其中: 1、保險費收入 | 12.06 |
2、利息收入 | 0.01 |
3、財政補貼收入 | 13.20 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
備注: |
|
表23 | |
2018年臺山市社會保險基金支出預算表 | |
單位:億元 | |
項 目 | 預算數 |
全市社會保險基金支出合計 | 48.82 |
其中:社會保險待遇支出 | 48.10 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 11.51 |
其中:養(yǎng)老保險待遇支出 | 11.40 |
二、失業(yè)保險基金支出 | 0.16 |
其中:失業(yè)保險待遇支出 | 0.14 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 | 3.96 |
其中:基本醫(yī)療保險待遇支出 | 3.72 |
四、工傷保險基金支出 | 0.18 |
其中:工傷保險待遇支出 | 0.16 |
五、生育保險基金支出 | 0.21 |
其中:生育保險待遇支出 | 0.20 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 2.54 |
其中:養(yǎng)老保險待遇支出 | 2.54 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 5.01 |
其中:基本醫(yī)療保險待遇支出 | 4.70 |
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 25.25 |
其中:養(yǎng)老保險待遇支出 | 25.25 |
備注: |
|
表24 | |
2018年臺山市本級社會保險基金收入預算表 | |
單位:億元 | |
項 目 | 預算數 |
市(縣、區(qū))本級社會保險基金收入合計 | 46.21 |
其中: 1、保險費收入 | 26.69 |
2、利息收入 | 0.21 |
3、財政補貼收入 | 19.17 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.14 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 | 7.83 |
其中: 1、保險費收入 | 7.67 |
2、利息收入 | 0.02 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.14 |
二、失業(yè)保險基金收入 | 0.16 |
其中: 1、保險費收入 | 0.14 |
2、利息收入 | 0.02 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 | 4.03 |
其中: 1、保險費收入 | 4.02 |
2、利息收入 | 0.01 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
四、工傷保險基金收入 | 0.15 |
其中: 1、保險費收入 | 0.14 |
2、利息收入 | 0.01 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
五、生育保險基金收入 | 0.14 |
其中: 1、保險費收入 | 0.12 |
2、利息收入 | 0.01 |
3、財政補貼收入 | 0.00 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 | 3.08 |
其中: 1、保險費收入 | 0.45 |
2、利息收入 | 0.09 |
3、財政補貼收入 | 2.54 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入 | 5.55 |
其中: 1、保險費收入 | 2.09 |
2、利息收入 | 0.03 |
3、財政補貼收入 | 3.43 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 | 25.26 |
其中: 1、保險費收入 | 12.06 |
2、利息收入 | 0.01 |
3、財政補貼收入 | 13.20 |
4、委托投資收益 | 0.00 |
5、其他收入 | 0.00 |
6、轉移收入 | 0.00 |
備注:縣區(qū)級沒有社保基金預算數據的,仍應公開空表,備注說明有關情況。 |
| 表25 |
2018年臺山市本級社會保險基金支出預算表 | |
| 單位:億元 |
項 目 | 預算數 |
市(縣、區(qū))本級社會保險基金支出合計 | 48.82 |
其中:社會保險待遇支出 | 48.10 |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 11.51 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 11.40 |
其中:(1)基本養(yǎng)老金 | 11.09 |
(2)醫(yī)療補助金 | 0.00 |
(3)喪葬撫恤補助 | 0.31 |
2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.00 |
3.轉移支出 | 0.11 |
二、失業(yè)保險基金支出 | 0.16 |
1.失業(yè)保險待遇支出 | 0.14 |
其中:(1)失業(yè)保險金 | 0.06 |
(2)醫(yī)療保險費 | 0.01 |
(3)喪葬撫恤補助 | 0.00 |
(4)職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補貼 | 0.00 |
(5)其他費用支出 | 0.06 |
2.其他失業(yè)保險基金支出 | 0.00 |
3.穩(wěn)定崗位補貼支出 | 0.01 |
4.技能提升補貼支出 | 0.01 |
5.上解上級支出 | 0.01 |
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 | 3.96 |
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 | 3.72 |
其中:(1)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 | 2.21 |
(2)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 1.51 |
2.其他城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 | 0.24 |
四、工傷保險基金支出 | 0.18 |
1.工傷保險待遇支出 | 0.16 |
2.勞動能力鑒定支出 | 0.00 |
3.工傷預防費用支出 | 0.00 |
4.其他工傷保險基金支出 | 0.00 |
5.上解上級支出 | 0.02 |
五、生育保險基金支出 | 0.21 |
1.生育保險待遇支出 | 0.20 |
其中:(1)生育醫(yī)療費用支出 | 0.11 |
(2)生育津貼支出 | 0.09 |
2.其他生育保險基金支出 | 0.00 |
3.上解上級支出 | 0.01 |
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 2.54 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 2.54 |
其中:(1)基礎養(yǎng)老金支出 | 2.42 |
(2)個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 0.09 |
(3)喪葬撫恤補助支出 | 0.02 |
2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.00 |
3.轉移支出 | 0.00 |
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 5.01 |
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 | 4.70 |
其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金醫(yī)療保險待遇支出 | 4.70 |
2.大病醫(yī)療保險支出 | 0.31 |
3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 0.00 |
八、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 25.25 |
1.養(yǎng)老保險待遇支出 | 25.25 |
其中:基本養(yǎng)老金支出 | 0.00 |
2.其他機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 0.00 |
備注:縣區(qū)級沒有社保基金預算數據的,仍應公開空表,備注說明有關情況。 |
三、相關說明
(一)舉借債務情況。
1.地方政府債務限額余額情況。2017年政府債務限額46.92億元,比上年新增17億元。其中:一般債務限額23.29億元,專項債務限額23.63億元。2017年政府債務余額執(zhí)行數44.2億元,控制在債務限額以內。其中:政府債券44.11億元。按償債來源分,一般債務24.57億元,專項債務21.99億元。2017年政府債務余額決算數待上級統(tǒng)一核定后另行向本級人大常委會報告。
2.地方政府債券發(fā)行情況。2017年取得地方政府債券資金11.52億元。其中:一般債券2.27億元,專項債券9.25億元;新增債券2億元,置換債券9.52億元。
3.地方政府債務還本付息情況。2018年按照償債計劃,將債務還本付息支出列入相應預算體系安排。2018年償還地方政府債券本金0.32億元,為一般債券;支付地方政府債券利息1.72億元,其中:一般債券利息0.9億元,專項債券利息0.82億元。
(二)本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況。
詳見預算草案報表8說明。
(三)預算績效工作推進情況。
根據《關于全面推進預算績效管理的意見》,按照“事前績效目標審核、事中績效督查、事后績效評價和問責”的要求,加強全過程預算績效管理。一是強化績效目標,將50萬元以上可評項目全部納入績效評審范圍,凡未通過績效目標評審的,原則上不能納入項目庫和部門預算編制范圍。二是加強績效評審和評價結果應用,將績效評價重點由預算項目拓展到財政政策、制度、管理和部門整體資金管理等領域,把評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和安排預算的重要依據,確保資金有效分配和高效使用。三是強化部門預算績效主體責任,完善預算部門(單位)和資金使用單位績效自評,財政部門實施重點評價以及引入第三方機構評價相結合的多元化評價機制。四是加大專項資金績效評價力度,在資金使用環(huán)節(jié),及時跟蹤專項資金支出進度和使用效益,促進專項資金支付效率和使用效益的雙提高。
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