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目 錄
第一部分 臺(tái)山市財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺(tái)山市財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
(一) 臺(tái)山市財(cái)政局是主管全市財(cái)政工作的職能部門(mén)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草財(cái)政、稅收、政府采購(gòu)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定;
(二) 承擔(dān)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入;負(fù)責(zé)本級(jí)非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理;
(三) 組織制定本市國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度及財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)核算制度,負(fù)責(zé)本級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作;
(四) 負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度;負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,編制本級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;
(五) 監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策執(zhí)行情況,承擔(dān)財(cái)政支出績(jī)效管理工作;管理全市會(huì)計(jì)工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:臺(tái)山市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:臺(tái)山市政府投融資和債務(wù)工作辦公室,臺(tái)山市財(cái)政投資審核中心,臺(tái)山市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心。
(二)臺(tái)山市財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:辦公室、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、綜合規(guī)劃股、行政政法股、教科文股、工貿(mào)發(fā)展股、農(nóng)業(yè)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股、外經(jīng)金融股、會(huì)計(jì)股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室、監(jiān)督檢查股、政府采購(gòu)管理股、人事教育股十九個(gè)職能股室。
(三)本部門(mén)人員構(gòu)成情況:臺(tái)山市財(cái)政局行政編制56人,實(shí)有在職人員54人(其中工勤人員2人),機(jī)關(guān)雇員37人;離退休人員32人;下屬事業(yè)單位3個(gè),事業(yè)編制45人,實(shí)有人員32人,事業(yè)退休人員2人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算2,394.92萬(wàn)元,比上年增加460.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.78%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;財(cái)政撥款支出預(yù)算2,394.92萬(wàn)元,比上年增加460.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.78%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 按支出類(lèi)別分:人員支出 981.47萬(wàn)元,占40.98%;項(xiàng)目支出1413.45萬(wàn)元,占59.02% 。其中,行政經(jīng)費(fèi)(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)2031.14萬(wàn)元,“三公”經(jīng)費(fèi)49.2萬(wàn)元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排49.2萬(wàn)元,比上年減少91.8萬(wàn)元,下降65.11%,主要原因是按照上級(jí)要求,2016年將減少公務(wù)接待費(fèi)以及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,與上年保持不變;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)39.06萬(wàn)元,比上年減少30.94萬(wàn)元,下降44.2%,主要原因是2016年厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)10.14萬(wàn)元,比上年減少60.86萬(wàn)元,下降85.72%,主要原因是按照上級(jí)要求減少公務(wù)接待費(fèi)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2031.14萬(wàn)元,比上年增加196.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.7%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中:辦公費(fèi)312.65萬(wàn)元,印刷費(fèi)53.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)39.02萬(wàn)元,差旅費(fèi)67.2萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)58.8萬(wàn)元,日常維修費(fèi)372.67萬(wàn)元,辦公用房水電費(fèi)35.3萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.06萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)150.55萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算安排86.56萬(wàn)元,屬貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:固定資產(chǎn)原值2441.67萬(wàn)元,凈值2441.67萬(wàn)元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為:土地、房屋及構(gòu)筑物1554.52萬(wàn)元;通用設(shè)備781.74萬(wàn)元,其中一般公務(wù)用車(chē)9輛263.49萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備42.2萬(wàn)元;家具、用具63.21萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作情況。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)行政經(jīng)費(fèi):(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休 支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
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